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泓域咨询MACRO/ 酱汁投资建设项目立项申请酱汁投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11659.16平方米(折合约17.48亩),其中:净用地面积11659.16平方米(红线范围折合约17.48亩)。项目规划总建筑面积19237.61平方米,其中:规划建设主体工程13012.99平方米,计容建筑面积19237.61平方米;预计建筑工程投资1615.01万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酱汁,根据市场情况,预计年产值5355.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3196.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1615.011108.99182.863196.391.1工程费用万元1615.011108.993913.211.1.1建筑工程费用万元1615.011615.0142.91%1.1.2设备购置及安装费万元1108.991108.9929.46%1.2工程建设其他费用万元472.39472.3912.55%1.2.1无形资产万元226.76226.761.3预备费万元245.63245.631.3.1基本预备费万元107.47107.471.3.2涨价预备费万元138.16138.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元3196.393196.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金567.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3913.212018.142307.123913.213913.213913.211.1应收账款万元1173.96645.68821.771173.961173.961173.961.2存货万元1760.94968.521232.661760.941760.941760.941.2.1原辅材料万元528.28290.56369.80528.28528.28528.281.2.2燃料动力万元26.4114.5318.4926.4126.4126.411.2.3在产品万元810.03445.52567.02810.03810.03810.031.2.4产成品万元396.21217.92277.35396.21396.21396.211.3现金万元978.30538.07684.81978.30978.30978.302流动负债万元3345.471840.012341.833345.473345.473345.472.1应付账款万元3345.471840.012341.833345.473345.473345.473流动资金万元567.74312.26397.42567.74567.74567.744铺底流动资金万元189.24104.09132.47189.24189.24189.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3764.13万元,其中:固定资产投资3196.39万元,占项目总投资的84.92%;流动资金567.74万元,占项目总投资的15.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1615.01万元,占项目总投资的42.91%;设备购置费1108.99万元,占项目总投资的29.46%;其它投资472.39万元,占项目总投资的12.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3196.39+567.74=3764.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3764.13117.76%117.76%100.00%2项目建设投资万元3196.39100.00%100.00%84.92%2.1工程费用万元2724.0085.22%85.22%72.37%2.1.1建筑工程费万元1615.0150.53%50.53%42.91%2.1.2设备购置及安装费万元1108.9934.70%34.70%29.46%2.2工程建设其他费用万元226.767.09%7.09%6.02%2.2.1无形资产万元226.767.09%7.09%6.02%2.3预备费万元245.637.68%7.68%6.53%2.3.1基本预备费万元107.473.36%3.36%2.86%2.3.2涨价预备费万元138.164.32%4.32%3.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3196.39100.00%100.00%84.92%5建设期间费用万元6流动资金万元567.7417.76%17.76%15.08%7铺底流动资金万元189.255.92%5.92%5.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.21%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度182.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4303.694303.6913012.9913012.991201.691.1主要生产车间2582.212582.217807.797807.79745.051.2辅助生产车间1377.181377.184164.164164.16384.541.3其他生产车间344.30344.30754.75754.7572.102仓储工程913.09913.094046.004046.00271.732.1成品贮存228.27228.271011.501011.5067.932.2原料仓储474.81474.812103.922103.92141.302.3辅助材料仓库210.01210.01930.58930.5862.503供配电工程48.7048.7048.7048.703.683.1供配电室48.7048.7048.7048.703.684给排水工程56.0056.0056.0056.003.294.1给排水56.0056.0056.0056.003.295服务性工程578.29578.29578.29578.2938.845.1办公用房293.37293.37293.37293.3716.835.2生活服务284.92284.92284.92284.9221.346消防及环保工程163.14163.14163.14163.1412.336.1消防环保工程163.14163.14163.14163.1412.337项目总图工程24.3524.3524.3524.3562.267.1场地及道路硬化1577.09352.48352.487.2场区围墙352.481577.091577.097.3安全保卫室24.3524.3524.3524.358绿化工程605.4121.19合计6087.2519237.6119237.611615.01(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1108.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量690390.51千瓦时,折合84.85吨标准煤。2、项目年总用水量4078.07立方米,折合0.35吨标准煤。3、“酱汁投资建设项目投资建设项目”,年用电量690390.51千瓦时,年总用水量4078.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.20吨标准煤/年。达产年综合节能量29.94吨标准煤/年,项目总节能率22.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“酱汁投资建设项目”主要从事酱汁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酱汁投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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