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泓域咨询MACRO/ 高档再生面料投资建设项目立项申请高档再生面料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57888.93平方米(折合约86.79亩),其中:净用地面积57888.93平方米(红线范围折合约86.79亩)。项目规划总建筑面积94358.96平方米,其中:规划建设主体工程69280.12平方米,计容建筑面积94358.96平方米;预计建筑工程投资7938.10万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档再生面料,根据市场情况,预计年产值49785.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14602.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7938.107724.36168.2514602.421.1工程费用万元7938.107724.3637330.401.1.1建筑工程费用万元7938.107938.1039.87%1.1.2设备购置及安装费万元7724.367724.3638.79%1.2工程建设其他费用万元-1060.04-1060.04-5.32%1.2.1无形资产万元-457.51-457.511.3预备费万元-602.53-602.531.3.1基本预备费万元-264.47-264.471.3.2涨价预备费万元-338.06-338.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元14602.4214602.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5308.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37330.4022630.6024664.3937330.4037330.4037330.401.1应收账款万元11199.126719.478399.3411199.1211199.1211199.121.2存货万元16798.6810079.2112599.0116798.6816798.6816798.681.2.1原辅材料万元5039.603023.763779.705039.605039.605039.601.2.2燃料动力万元251.98151.19188.99251.98251.98251.981.2.3在产品万元7727.394636.445795.547727.397727.397727.391.2.4产成品万元3779.702267.822834.783779.703779.703779.701.3现金万元9332.605599.566999.459332.609332.609332.602流动负债万元32021.4819212.8924016.1132021.4832021.4832021.482.1应付账款万元32021.4819212.8924016.1132021.4832021.4832021.483流动资金万元5308.923185.353981.695308.925308.925308.924铺底流动资金万元1769.621061.781327.231769.621769.621769.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19911.34万元,其中:固定资产投资14602.42万元,占项目总投资的73.34%;流动资金5308.92万元,占项目总投资的26.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7938.10万元,占项目总投资的39.87%;设备购置费7724.36万元,占项目总投资的38.79%;其它投资-1060.04万元,占项目总投资的-5.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14602.42+5308.92=19911.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19911.34136.36%136.36%100.00%2项目建设投资万元14602.42100.00%100.00%73.34%2.1工程费用万元15662.46107.26%107.26%78.66%2.1.1建筑工程费万元7938.1054.36%54.36%39.87%2.1.2设备购置及安装费万元7724.3652.90%52.90%38.79%2.2工程建设其他费用万元-457.51-3.13%-3.13%-2.30%2.2.1无形资产万元-457.51-3.13%-3.13%-2.30%2.3预备费万元-602.53-4.13%-4.13%-3.03%2.3.1基本预备费万元-264.47-1.81%-1.81%-1.33%2.3.2涨价预备费万元-338.06-2.32%-2.32%-1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14602.42100.00%100.00%73.34%5建设期间费用万元6流动资金万元5308.9236.36%36.36%26.66%7铺底流动资金万元1769.6412.12%12.12%8.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.74%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度168.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27314.9927314.9969280.1269280.126411.131.1主要生产车间16388.9916388.9941568.0741568.073974.901.2辅助生产车间8740.808740.8022169.6422169.642051.561.3其他生产车间2185.202185.204018.254018.25384.672仓储工程5795.265795.2616301.2516301.251097.102.1成品贮存1448.821448.824075.314075.31274.272.2原料仓储3013.543013.548476.658476.65570.492.3辅助材料仓库1332.911332.913749.293749.29252.333供配电工程309.08309.08309.08309.0823.403.1供配电室309.08309.08309.08309.0823.404给排水工程355.44355.44355.44355.4420.934.1给排水355.44355.44355.44355.4420.935服务性工程3670.333670.333670.333670.33247.025.1办公用房2103.992103.992103.992103.99100.805.2生活服务1566.341566.341566.341566.34101.746消防及环保工程1035.421035.421035.421035.4278.406.1消防环保工程1035.421035.421035.421035.4278.407项目总图工程154.54154.54154.54154.54-89.377.1场地及道路硬化10034.681595.651595.657.2场区围墙1595.6510034.6810034.687.3安全保卫室154.54154.54154.54154.548绿化工程4271.04149.49合计38635.0794358.9694358.967938.10(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费7724.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量1224151.47千瓦时,折合150.45吨标准煤。2、项目年总用水量48496.27立方米,折合4.14吨标准煤。3、“高档再生面料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1224151.47千瓦时,年总用水量48496.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.59吨标准煤/年。达产年综合节能量66.25吨标准煤/年,项目总节能率24.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高档再生面料投资建设项目”主要从事高档再生面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档再生面料投资建设项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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