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泓域咨询MACRO/ 食品级塑料制品投资建设项目立项申请食品级塑料制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28280.80平方米(折合约42.40亩),其中:净用地面积28280.80平方米(红线范围折合约42.40亩)。项目规划总建筑面积47511.74平方米,其中:规划建设主体工程29256.83平方米,计容建筑面积47511.74平方米;预计建筑工程投资4070.85万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食品级塑料制品,根据市场情况,预计年产值22162.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7922.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4070.853628.26186.867922.861.1工程费用万元4070.853628.2616474.801.1.1建筑工程费用万元4070.854070.8539.44%1.1.2设备购置及安装费万元3628.263628.2635.15%1.2工程建设其他费用万元223.75223.752.17%1.2.1无形资产万元98.6698.661.3预备费万元125.09125.091.3.1基本预备费万元70.8170.811.3.2涨价预备费万元54.2854.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元7922.867922.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2398.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16474.8010896.1613286.8716474.8016474.8016474.801.1应收账款万元4942.443212.593953.954942.444942.444942.441.2存货万元7413.664818.885930.937413.667413.667413.661.2.1原辅材料万元2224.101445.661779.282224.102224.102224.101.2.2燃料动力万元111.2072.2888.96111.20111.20111.201.2.3在产品万元3410.282216.682728.233410.283410.283410.281.2.4产成品万元1668.071084.251334.461668.071668.071668.071.3现金万元4118.702677.163294.964118.704118.704118.702流动负债万元14076.579149.7711261.2614076.5714076.5714076.572.1应付账款万元14076.579149.7711261.2614076.5714076.5714076.573流动资金万元2398.231558.851918.582398.232398.232398.234铺底流动资金万元799.40519.62639.53799.40799.40799.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10321.09万元,其中:固定资产投资7922.86万元,占项目总投资的76.76%;流动资金2398.23万元,占项目总投资的23.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4070.85万元,占项目总投资的39.44%;设备购置费3628.26万元,占项目总投资的35.15%;其它投资223.75万元,占项目总投资的2.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7922.86+2398.23=10321.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10321.09130.27%130.27%100.00%2项目建设投资万元7922.86100.00%100.00%76.76%2.1工程费用万元7699.1197.18%97.18%74.60%2.1.1建筑工程费万元4070.8551.38%51.38%39.44%2.1.2设备购置及安装费万元3628.2645.79%45.79%35.15%2.2工程建设其他费用万元98.661.25%1.25%0.96%2.2.1无形资产万元98.661.25%1.25%0.96%2.3预备费万元125.091.58%1.58%1.21%2.3.1基本预备费万元70.810.89%0.89%0.69%2.3.2涨价预备费万元54.280.69%0.69%0.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7922.86100.00%100.00%76.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2398.2330.27%30.27%23.24%7铺底流动资金万元799.4110.09%10.09%7.75%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.40%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度186.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13676.2613676.2629256.8329256.832757.431.1主要生产车间8205.768205.7617554.1017554.101709.611.2辅助生产车间4376.404376.409362.199362.19882.381.3其他生产车间1094.101094.101696.901696.90165.452仓储工程2901.612901.6111865.6911865.69813.332.1成品贮存725.40725.402966.422966.42203.332.2原料仓储1508.841508.846170.166170.16422.932.3辅助材料仓库667.37667.372729.112729.11187.073供配电工程154.75154.75154.75154.7511.933.1供配电室154.75154.75154.75154.7511.934给排水工程177.97177.97177.97177.9710.674.1给排水177.97177.97177.97177.9710.675服务性工程1837.691837.691837.691837.69125.965.1办公用房1071.681071.681071.681071.6862.745.2生活服务766.01766.01766.01766.0163.736消防及环保工程518.42518.42518.42518.4239.986.1消防环保工程518.42518.42518.42518.4239.987项目总图工程77.3877.3877.3877.38238.027.1场地及道路硬化4871.51990.32990.327.2场区围墙990.324871.514871.517.3安全保卫室77.3877.3877.3877.388绿化工程2100.9673.53合计19344.0747511.7447511.744070.85(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3628.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1357510.34千瓦时,折合166.84吨标准煤。2、项目年总用水量11643.69立方米,折合0.99吨标准煤。3、“食品级塑料制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1357510.34千瓦时,年总用水量11643.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.83吨标准煤/年。达产年综合节能量71.93吨标准煤/年,项目总节能率28.03%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“食品级塑料制品投资建设项目”主要从事食品级塑料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食品级塑料制品投资建设项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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