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泓域咨询MACRO/ 高风压钻头投资建设项目立项申请高风压钻头投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56074.69平方米(折合约84.07亩),其中:净用地面积56074.69平方米(红线范围折合约84.07亩)。项目规划总建筑面积79065.31平方米,其中:规划建设主体工程57769.26平方米,计容建筑面积79065.31平方米;预计建筑工程投资5908.89万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高风压钻头,根据市场情况,预计年产值17969.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14164.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5908.896499.19168.4914164.951.1工程费用万元5908.896499.1913752.061.1.1建筑工程费用万元5908.895908.8936.47%1.1.2设备购置及安装费万元6499.196499.1940.12%1.2工程建设其他费用万元1756.871756.8710.84%1.2.1无形资产万元871.03871.031.3预备费万元885.84885.841.3.1基本预备费万元514.92514.921.3.2涨价预备费万元370.92370.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元14164.9514164.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2036.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13752.067137.998115.7913752.0613752.0613752.061.1应收账款万元4125.622475.373094.214125.624125.624125.621.2存货万元6188.433713.064641.326188.436188.436188.431.2.1原辅材料万元1856.531113.921392.401856.531856.531856.531.2.2燃料动力万元92.8355.7069.6292.8392.8392.831.2.3在产品万元2846.681708.012135.012846.682846.682846.681.2.4产成品万元1392.40835.441044.301392.401392.401392.401.3现金万元3438.012062.812578.513438.013438.013438.012流动负债万元11715.727029.438786.7911715.7211715.7211715.722.1应付账款万元11715.727029.438786.7911715.7211715.7211715.723流动资金万元2036.341221.801527.252036.342036.342036.344铺底流动资金万元678.77407.27509.08678.77678.77678.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16201.29万元,其中:固定资产投资14164.95万元,占项目总投资的87.43%;流动资金2036.34万元,占项目总投资的12.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5908.89万元,占项目总投资的36.47%;设备购置费6499.19万元,占项目总投资的40.12%;其它投资1756.87万元,占项目总投资的10.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14164.95+2036.34=16201.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16201.29114.38%114.38%100.00%2项目建设投资万元14164.95100.00%100.00%87.43%2.1工程费用万元12408.0887.60%87.60%76.59%2.1.1建筑工程费万元5908.8941.71%41.71%36.47%2.1.2设备购置及安装费万元6499.1945.88%45.88%40.12%2.2工程建设其他费用万元871.036.15%6.15%5.38%2.2.1无形资产万元871.036.15%6.15%5.38%2.3预备费万元885.846.25%6.25%5.47%2.3.1基本预备费万元514.923.64%3.64%3.18%2.3.2涨价预备费万元370.922.62%2.62%2.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14164.95100.00%100.00%87.43%5建设期间费用万元6流动资金万元2036.3414.38%14.38%12.57%7铺底流动资金万元678.784.79%4.79%4.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.41%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度168.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21174.2921174.2957769.2657769.264749.081.1主要生产车间12704.5712704.5734661.5634661.562944.431.2辅助生产车间6775.776775.7718486.1618486.161519.711.3其他生产车间1693.941693.943350.623350.62284.942仓储工程4492.424492.4213842.4313842.43827.602.1成品贮存1123.111123.113460.613460.61206.902.2原料仓储2336.062336.067198.067198.06430.352.3辅助材料仓库1033.261033.263183.763183.76190.353供配电工程239.60239.60239.60239.6016.123.1供配电室239.60239.60239.60239.6016.124给排水工程275.54275.54275.54275.5414.414.1给排水275.54275.54275.54275.5414.415服务性工程2845.202845.202845.202845.20170.115.1办公用房1309.371309.371309.371309.37100.355.2生活服务1535.831535.831535.831535.8386.706消防及环保工程802.65802.65802.65802.6553.996.1消防环保工程802.65802.65802.65802.6553.997项目总图工程119.80119.80119.80119.80-23.007.1场地及道路硬化8090.761508.291508.297.2场区围墙1508.298090.768090.767.3安全保卫室119.80119.80119.80119.808绿化工程2873.81100.58合计29949.4979065.3179065.315908.89(四)设备方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费6499.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量753123.70千瓦时,折合92.56吨标准煤。2、项目年总用水量13945.76立方米,折合1.19吨标准煤。3、“高风压钻头投资建设项目投资建设项目”,年用电量753123.70千瓦时,年总用水量13945.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.75吨标准煤/年。达产年综合节能量24.92吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高风压钻头投资建设项目”主要从事高风压钻头项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高风压钻头投资建设项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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