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泓域咨询MACRO/ 高强型玻璃纤维投资建设项目立项申请高强型玻璃纤维投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30742.03平方米(折合约46.09亩),其中:净用地面积30742.03平方米(红线范围折合约46.09亩)。项目规划总建筑面积47650.15平方米,其中:规划建设主体工程34723.04平方米,计容建筑面积47650.15平方米;预计建筑工程投资3354.95万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高强型玻璃纤维,根据市场情况,预计年产值21575.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8910.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3354.952512.58193.328910.121.1工程费用万元3354.952512.5815235.691.1.1建筑工程费用万元3354.953354.9528.44%1.1.2设备购置及安装费万元2512.582512.5821.30%1.2工程建设其他费用万元3042.593042.5925.79%1.2.1无形资产万元1416.511416.511.3预备费万元1626.081626.081.3.1基本预备费万元827.60827.601.3.2涨价预备费万元798.48798.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元8910.128910.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2885.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15235.699214.6510767.2915235.6915235.6915235.691.1应收账款万元4570.712970.963656.574570.714570.714570.711.2存货万元6856.064456.445484.856856.066856.066856.061.2.1原辅材料万元2056.821336.931645.452056.822056.822056.821.2.2燃料动力万元102.8466.8582.27102.84102.84102.841.2.3在产品万元3153.792049.962523.033153.793153.793153.791.2.4产成品万元1542.611002.701234.091542.611542.611542.611.3现金万元3808.922475.803047.143808.923808.923808.922流动负债万元12350.368027.739880.2912350.3612350.3612350.362.1应付账款万元12350.368027.739880.2912350.3612350.3612350.363流动资金万元2885.331875.462308.262885.332885.332885.334铺底流动资金万元961.77625.15769.42961.77961.77961.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11795.45万元,其中:固定资产投资8910.12万元,占项目总投资的75.54%;流动资金2885.33万元,占项目总投资的24.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3354.95万元,占项目总投资的28.44%;设备购置费2512.58万元,占项目总投资的21.30%;其它投资3042.59万元,占项目总投资的25.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8910.12+2885.33=11795.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11795.45132.38%132.38%100.00%2项目建设投资万元8910.12100.00%100.00%75.54%2.1工程费用万元5867.5365.85%65.85%49.74%2.1.1建筑工程费万元3354.9537.65%37.65%28.44%2.1.2设备购置及安装费万元2512.5828.20%28.20%21.30%2.2工程建设其他费用万元1416.5115.90%15.90%12.01%2.2.1无形资产万元1416.5115.90%15.90%12.01%2.3预备费万元1626.0818.25%18.25%13.79%2.3.1基本预备费万元827.609.29%9.29%7.02%2.3.2涨价预备费万元798.488.96%8.96%6.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8910.12100.00%100.00%75.54%5建设期间费用万元6流动资金万元2885.3332.38%32.38%24.46%7铺底流动资金万元961.7810.79%10.79%8.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.71%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.24%,固定资产投资强度193.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14064.4714064.4734723.0434723.042689.261.1主要生产车间8438.688438.6820833.8220833.821667.341.2辅助生产车间4500.634500.6311111.3711111.37860.561.3其他生产车间1125.161125.162013.942013.94161.362仓储工程2983.982983.988402.628402.62473.292.1成品贮存746.00746.002100.662100.66118.322.2原料仓储1551.671551.674369.364369.36246.112.3辅助材料仓库686.32686.321932.601932.60108.863供配电工程159.15159.15159.15159.1510.083.1供配电室159.15159.15159.15159.1510.084给排水工程183.02183.02183.02183.029.024.1给排水183.02183.02183.02183.029.025服务性工程1889.851889.851889.851889.85106.455.1办公用房937.88937.88937.88937.8862.975.2生活服务951.97951.97951.97951.9753.356消防及环保工程533.14533.14533.14533.1433.786.1消防环保工程533.14533.14533.14533.1433.787项目总图工程79.5779.5779.5779.57-43.607.1场地及道路硬化5423.70985.34985.347.2场区围墙985.345423.705423.707.3安全保卫室79.5779.5779.5779.578绿化工程2190.4876.67合计19893.1747650.1547650.153354.95(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费2512.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量907149.53千瓦时,折合111.49吨标准煤。2、项目年总用水量12928.97立方米,折合1.10吨标准煤。3、“高强型玻璃纤维投资建设项目投资建设项目”,年用电量907149.53千瓦时,年总用水量12928.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.59吨标准煤/年。达产年综合节能量43.79吨标准煤/年,项目总节能率27.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高强型玻璃纤维投资建设项目”主要从事高强型玻璃纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高强型玻璃纤维投资建设项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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