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泓域咨询MACRO/ 汽车金属构件投资建设项目立项申请汽车金属构件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人高xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15274.30平方米(折合约22.90亩),其中:净用地面积15274.30平方米(红线范围折合约22.90亩)。项目规划总建筑面积25355.34平方米,其中:规划建设主体工程16921.56平方米,计容建筑面积25355.34平方米;预计建筑工程投资1795.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车金属构件,根据市场情况,预计年产值10454.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3899.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1795.991475.68170.303899.871.1工程费用万元1795.991475.687027.611.1.1建筑工程费用万元1795.991795.9932.90%1.1.2设备购置及安装费万元1475.681475.6827.03%1.2工程建设其他费用万元628.20628.2011.51%1.2.1无形资产万元274.69274.691.3预备费万元353.51353.511.3.1基本预备费万元185.96185.961.3.2涨价预备费万元167.55167.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3899.873899.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1559.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7027.613093.155838.757027.617027.617027.611.1应收账款万元2108.28843.311581.212108.282108.282108.281.2存货万元3162.421264.972371.823162.423162.423162.421.2.1原辅材料万元948.73379.49711.54948.73948.73948.731.2.2燃料动力万元47.4418.9735.5847.4447.4447.441.2.3在产品万元1454.71581.891091.031454.711454.711454.711.2.4产成品万元711.54284.62533.66711.54711.54711.541.3现金万元1756.90702.761317.681756.901756.901756.902流动负债万元5468.252187.304101.195468.255468.255468.252.1应付账款万元5468.252187.304101.195468.255468.255468.253流动资金万元1559.36623.741169.521559.361559.361559.364铺底流动资金万元519.78207.91389.84519.78519.78519.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5459.23万元,其中:固定资产投资3899.87万元,占项目总投资的71.44%;流动资金1559.36万元,占项目总投资的28.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1795.99万元,占项目总投资的32.90%;设备购置费1475.68万元,占项目总投资的27.03%;其它投资628.20万元,占项目总投资的11.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3899.87+1559.36=5459.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5459.23139.98%139.98%100.00%2项目建设投资万元3899.87100.00%100.00%71.44%2.1工程费用万元3271.6783.89%83.89%59.93%2.1.1建筑工程费万元1795.9946.05%46.05%32.90%2.1.2设备购置及安装费万元1475.6837.84%37.84%27.03%2.2工程建设其他费用万元274.697.04%7.04%5.03%2.2.1无形资产万元274.697.04%7.04%5.03%2.3预备费万元353.519.06%9.06%6.48%2.3.1基本预备费万元185.964.77%4.77%3.41%2.3.2涨价预备费万元167.554.30%4.30%3.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3899.87100.00%100.00%71.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1559.3639.98%39.98%28.56%7铺底流动资金万元519.7913.33%13.33%9.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.44%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度170.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8578.678578.6716921.5616921.561318.461.1主要生产车间5147.205147.2010152.9410152.94817.451.2辅助生产车间2745.172745.175414.905414.90421.911.3其他生产车间686.29686.29981.45981.4579.112仓储工程1820.081820.085481.965481.96310.642.1成品贮存455.02455.021370.491370.4977.662.2原料仓储946.44946.442850.622850.62161.532.3辅助材料仓库418.62418.621260.851260.8571.453供配电工程97.0797.0797.0797.076.193.1供配电室97.0797.0797.0797.076.194给排水工程111.63111.63111.63111.635.534.1给排水111.63111.63111.63111.635.535服务性工程1152.721152.721152.721152.7265.325.1办公用房627.34627.34627.34627.3427.985.2生活服务525.38525.38525.38525.3833.806消防及环保工程325.19325.19325.19325.1920.736.1消防环保工程325.19325.19325.19325.1920.737项目总图工程48.5448.5448.5448.5425.877.1场地及道路硬化3153.42710.96710.967.2场区围墙710.963153.423153.427.3安全保卫室48.5448.5448.5448.548绿化工程1235.6443.25合计12133.9025355.3425355.341795.99(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费1475.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1090955.33千瓦时,折合134.08吨标准煤。2、项目年总用水量5536.68立方米,折合0.47吨标准煤。3、“汽车金属构件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1090955.33千瓦时,年总用水量5536.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.55吨标准煤/年。达产年综合节能量57.66吨标准煤/年,项目总节能率27.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车金属构件投资建设项目”主要从事汽车金属构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车金属构件投资建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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