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泓域咨询MACRO/ 高性能碳纤维投资建设项目立项申请高性能碳纤维投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48450.88平方米(折合约72.64亩),其中:净用地面积48450.88平方米(红线范围折合约72.64亩)。项目规划总建筑面积48935.39平方米,其中:规划建设主体工程32813.16平方米,计容建筑面积48935.39平方米;预计建筑工程投资3661.57万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能碳纤维,根据市场情况,预计年产值26855.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13125.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3661.575488.56180.6913125.321.1工程费用万元3661.575488.5617526.261.1.1建筑工程费用万元3661.573661.5722.43%1.1.2设备购置及安装费万元5488.565488.5633.62%1.2工程建设其他费用万元3975.193975.1924.35%1.2.1无形资产万元1986.721986.721.3预备费万元1988.471988.471.3.1基本预备费万元939.51939.511.3.2涨价预备费万元1048.961048.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元13125.3213125.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3198.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17526.2611742.1013024.6417526.2617526.2617526.261.1应收账款万元5257.883154.733680.515257.885257.885257.881.2存货万元7886.824732.095520.777886.827886.827886.821.2.1原辅材料万元2366.051419.631656.232366.052366.052366.051.2.2燃料动力万元118.3070.9882.81118.30118.30118.301.2.3在产品万元3627.942176.762539.563627.943627.943627.941.2.4产成品万元1774.531064.721242.171774.531774.531774.531.3现金万元4381.562628.943067.104381.564381.564381.562流动负债万元14327.588596.5510029.3114327.5814327.5814327.582.1应付账款万元14327.588596.5510029.3114327.5814327.5814327.583流动资金万元3198.681919.212239.083198.683198.683198.684铺底流动资金万元1066.22639.74746.361066.221066.221066.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16324.00万元,其中:固定资产投资13125.32万元,占项目总投资的80.41%;流动资金3198.68万元,占项目总投资的19.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3661.57万元,占项目总投资的22.43%;设备购置费5488.56万元,占项目总投资的33.62%;其它投资3975.19万元,占项目总投资的24.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13125.32+3198.68=16324.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16324.00124.37%124.37%100.00%2项目建设投资万元13125.32100.00%100.00%80.41%2.1工程费用万元9150.1369.71%69.71%56.05%2.1.1建筑工程费万元3661.5727.90%27.90%22.43%2.1.2设备购置及安装费万元5488.5641.82%41.82%33.62%2.2工程建设其他费用万元1986.7215.14%15.14%12.17%2.2.1无形资产万元1986.7215.14%15.14%12.17%2.3预备费万元1988.4715.15%15.15%12.18%2.3.1基本预备费万元939.517.16%7.16%5.76%2.3.2涨价预备费万元1048.967.99%7.99%6.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13125.32100.00%100.00%80.41%5建设期间费用万元6流动资金万元3198.6824.37%24.37%19.59%7铺底流动资金万元1066.238.12%8.12%6.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.44%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度180.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20361.0320361.0332813.1632813.162700.751.1主要生产车间12216.6212216.6219687.9019687.901674.461.2辅助生产车间6515.536515.5310500.2110500.21864.241.3其他生产车间1628.881628.881903.161903.16162.042仓储工程4319.884319.8810479.4510479.45627.302.1成品贮存1079.971079.972619.862619.86156.822.2原料仓储2246.342246.345449.315449.31326.202.3辅助材料仓库993.57993.572410.272410.27144.283供配电工程230.39230.39230.39230.3915.513.1供配电室230.39230.39230.39230.3915.514给排水工程264.95264.95264.95264.9513.884.1给排水264.95264.95264.95264.9513.885服务性工程2735.922735.922735.922735.92163.775.1办公用房1581.251581.251581.251581.2585.905.2生活服务1154.671154.671154.671154.6787.026消防及环保工程771.82771.82771.82771.8251.986.1消防环保工程771.82771.82771.82771.8251.987项目总图工程115.20115.20115.20115.20-12.437.1场地及道路硬化7373.271152.711152.717.2场区围墙1152.717373.277373.277.3安全保卫室115.20115.20115.20115.208绿化工程2880.27100.81合计28799.2048935.3948935.393661.57(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费5488.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1030907.22千瓦时,折合126.70吨标准煤。2、项目年总用水量22025.33立方米,折合1.88吨标准煤。3、“高性能碳纤维投资建设项目投资建设项目”,年用电量1030907.22千瓦时,年总用水量22025.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.58吨标准煤/年。达产年综合节能量36.27吨标准煤/年,项目总节能率22.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高性能碳纤维投资建设项目”主要从事高性能碳纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能碳纤维投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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