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泓域咨询MACRO/ 水洗砂综合利用投资建设项目立项申请水洗砂综合利用投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48957.80平方米(折合约73.40亩),其中:净用地面积48957.80平方米(红线范围折合约73.40亩)。项目规划总建筑面积57280.63平方米,其中:规划建设主体工程44990.38平方米,计容建筑面积57280.63平方米;预计建筑工程投资4702.72万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水洗砂综合利用,根据市场情况,预计年产值21181.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12227.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4702.725424.82166.5912227.711.1工程费用万元4702.725424.8214573.491.1.1建筑工程费用万元4702.724702.7232.56%1.1.2设备购置及安装费万元5424.825424.8237.56%1.2工程建设其他费用万元2100.172100.1714.54%1.2.1无形资产万元960.85960.851.3预备费万元1139.321139.321.3.1基本预备费万元604.51604.511.3.2涨价预备费万元534.81534.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元12227.7112227.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2216.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14573.495113.939717.4714573.4914573.4914573.491.1应收账款万元4372.051748.823060.434372.054372.054372.051.2存货万元6558.072623.234590.656558.076558.076558.071.2.1原辅材料万元1967.42786.971377.191967.421967.421967.421.2.2燃料动力万元98.3739.3568.8698.3798.3798.371.2.3在产品万元3016.711206.682111.703016.713016.713016.711.2.4产成品万元1475.57590.231032.901475.571475.571475.571.3现金万元3643.371457.352550.363643.373643.373643.372流动负债万元12357.124942.858649.9812357.1212357.1212357.122.1应付账款万元12357.124942.858649.9812357.1212357.1212357.123流动资金万元2216.37886.551551.462216.372216.372216.374铺底流动资金万元738.78295.52517.15738.78738.78738.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14444.08万元,其中:固定资产投资12227.71万元,占项目总投资的84.66%;流动资金2216.37万元,占项目总投资的15.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4702.72万元,占项目总投资的32.56%;设备购置费5424.82万元,占项目总投资的37.56%;其它投资2100.17万元,占项目总投资的14.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12227.71+2216.37=14444.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14444.08118.13%118.13%100.00%2项目建设投资万元12227.71100.00%100.00%84.66%2.1工程费用万元10127.5482.82%82.82%70.12%2.1.1建筑工程费万元4702.7238.46%38.46%32.56%2.1.2设备购置及安装费万元5424.8244.36%44.36%37.56%2.2工程建设其他费用万元960.857.86%7.86%6.65%2.2.1无形资产万元960.857.86%7.86%6.65%2.3预备费万元1139.329.32%9.32%7.89%2.3.1基本预备费万元604.514.94%4.94%4.19%2.3.2涨价预备费万元534.814.37%4.37%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12227.71100.00%100.00%84.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2216.3718.13%18.13%15.34%7铺底流动资金万元738.796.04%6.04%5.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.51%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度166.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17483.1117483.1144990.3844990.384063.061.1主要生产车间10489.8710489.8726994.2326994.232519.101.2辅助生产车间5594.605594.6014396.9214396.921300.181.3其他生产车间1398.651398.652609.442609.44243.782仓储工程3709.293709.297988.667988.66524.692.1成品贮存927.32927.321997.161997.16131.172.2原料仓储1928.831928.834154.104154.10272.842.3辅助材料仓库853.14853.141837.391837.39120.683供配电工程197.83197.83197.83197.8314.623.1供配电室197.83197.83197.83197.8314.624给排水工程227.50227.50227.50227.5013.074.1给排水227.50227.50227.50227.5013.075服务性工程2349.222349.222349.222349.22154.305.1办公用房1284.481284.481284.481284.4886.055.2生活服务1064.741064.741064.741064.7479.616消防及环保工程662.73662.73662.73662.7348.976.1消防环保工程662.73662.73662.73662.7348.977项目总图工程98.9198.9198.9198.91-208.967.1场地及道路硬化6763.111134.671134.677.2场区围墙1134.676763.116763.117.3安全保卫室98.9198.9198.9198.918绿化工程2656.4292.97合计24728.5857280.6357280.634702.72(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费5424.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量513338.09千瓦时,折合63.09吨标准煤。2、项目年总用水量8784.86立方米,折合0.75吨标准煤。3、“水洗砂综合利用投资建设项目投资建设项目”,年用电量513338.09千瓦时,年总用水量8784.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.84吨标准煤/年。达产年综合节能量20.16吨标准煤/年,项目总节能率20.02%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“水洗砂综合利用投资建设项目”主要从事水洗砂综合利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水洗砂综合利用投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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