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泓域咨询MACRO/ 精致竹凉席投资建设项目立项申请精致竹凉席投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32602.96平方米(折合约48.88亩),其中:净用地面积32602.96平方米(红线范围折合约48.88亩)。项目规划总建筑面积37167.37平方米,其中:规划建设主体工程26142.65平方米,计容建筑面积37167.37平方米;预计建筑工程投资2786.01万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精致竹凉席,根据市场情况,预计年产值15241.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9430.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2786.012843.28192.949430.911.1工程费用万元2786.012843.2810781.891.1.1建筑工程费用万元2786.012786.0125.40%1.1.2设备购置及安装费万元2843.282843.2825.92%1.2工程建设其他费用万元3801.623801.6234.65%1.2.1无形资产万元2171.852171.851.3预备费万元1629.771629.771.3.1基本预备费万元931.99931.991.3.2涨价预备费万元697.78697.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元9430.919430.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1539.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10781.894559.417352.2810781.8910781.8910781.891.1应收账款万元3234.571293.832425.933234.573234.573234.571.2存货万元4851.851940.743638.894851.854851.854851.851.2.1原辅材料万元1455.56582.221091.671455.561455.561455.561.2.2燃料动力万元72.7829.1154.5872.7872.7872.781.2.3在产品万元2231.85892.741673.892231.852231.852231.851.2.4产成品万元1091.67436.67818.751091.671091.671091.671.3现金万元2695.471078.192021.602695.472695.472695.472流动负债万元9242.743697.106932.059242.749242.749242.742.1应付账款万元9242.743697.106932.059242.749242.749242.743流动资金万元1539.15615.661154.361539.151539.151539.154铺底流动资金万元513.04205.22384.79513.04513.04513.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10970.06万元,其中:固定资产投资9430.91万元,占项目总投资的85.97%;流动资金1539.15万元,占项目总投资的14.03%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2786.01万元,占项目总投资的25.40%;设备购置费2843.28万元,占项目总投资的25.92%;其它投资3801.62万元,占项目总投资的34.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9430.91+1539.15=10970.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10970.06116.32%116.32%100.00%2项目建设投资万元9430.91100.00%100.00%85.97%2.1工程费用万元5629.2959.69%59.69%51.32%2.1.1建筑工程费万元2786.0129.54%29.54%25.40%2.1.2设备购置及安装费万元2843.2830.15%30.15%25.92%2.2工程建设其他费用万元2171.8523.03%23.03%19.80%2.2.1无形资产万元2171.8523.03%23.03%19.80%2.3预备费万元1629.7717.28%17.28%14.86%2.3.1基本预备费万元931.999.88%9.88%8.50%2.3.2涨价预备费万元697.787.40%7.40%6.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9430.91100.00%100.00%85.97%5建设期间费用万元6流动资金万元1539.1516.32%16.32%14.03%7铺底流动资金万元513.055.44%5.44%4.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.91%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度192.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16114.4616114.4626142.6526142.652155.571.1主要生产车间9668.689668.6815685.5915685.591336.451.2辅助生产车间5156.635156.638365.658365.65689.781.3其他生产车间1289.161289.161516.271516.27129.332仓储工程3418.913418.917166.077166.07429.732.1成品贮存854.73854.731791.521791.52107.432.2原料仓储1777.831777.833726.363726.36223.462.3辅助材料仓库786.35786.351648.201648.2098.843供配电工程182.34182.34182.34182.3412.303.1供配电室182.34182.34182.34182.3412.304给排水工程209.69209.69209.69209.6911.004.1给排水209.69209.69209.69209.6911.005服务性工程2165.312165.312165.312165.31129.855.1办公用房932.40932.40932.40932.4069.055.2生活服务1232.911232.911232.911232.9169.536消防及环保工程610.85610.85610.85610.8541.216.1消防环保工程610.85610.85610.85610.8541.217项目总图工程91.1791.1791.1791.17-74.237.1场地及道路硬化5909.291138.111138.117.2场区围墙1138.115909.295909.297.3安全保卫室91.1791.1791.1791.178绿化工程2302.1680.58合计22792.7337167.3737167.372786.01(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2843.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1379479.16千瓦时,折合169.54吨标准煤。2、项目年总用水量8280.01立方米,折合0.71吨标准煤。3、“精致竹凉席投资建设项目投资建设项目”,年用电量1379479.16千瓦时,年总用水量8280.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.25吨标准煤/年。达产年综合节能量62.97吨标准煤/年,项目总节能率24.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“精致竹凉席投资建设项目”主要从事精致竹凉席项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精致竹凉席投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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