已阅读5页,还剩4页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 民用直升机项目简介及立项备案申请民用直升机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景民用直升机按照应用领域可以分为通用、警用、海洋石油、飞行培训、医疗服务、公务、客运等。我国民用直升机中通用直升机占比最大,其次为警用直升机和飞行训练直升机。通用领域涵盖农林、森林火警与灭火、电线巡查、航空测绘与摄影、探矿和吊装作业等,是民用直升机应用最广泛的领域;警用领域包括消防、交通指挥、搜索救援、缉查与反恐等,保有量仅次于通用直升机。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19809.90平方米(折合约29.70亩),其中:净用地面积19809.90平方米(红线范围折合约29.70亩)。项目规划总建筑面积28328.16平方米,其中:规划建设主体工程20679.82平方米,计容建筑面积28328.16平方米;预计建筑工程投资2031.59万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为民用直升机,根据市场情况,预计年产值6614.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5107.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2031.591488.32171.965107.211.1工程费用万元2031.591488.324636.551.1.1建筑工程费用万元2031.592031.5935.21%1.1.2设备购置及安装费万元1488.321488.3225.79%1.2工程建设其他费用万元1587.301587.3027.51%1.2.1无形资产万元663.91663.911.3预备费万元923.39923.391.3.1基本预备费万元478.56478.561.3.2涨价预备费万元444.83444.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元5107.215107.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金663.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4636.552137.662803.054636.554636.554636.551.1应收账款万元1390.96625.93973.681390.961390.961390.961.2存货万元2086.45938.901460.512086.452086.452086.451.2.1原辅材料万元625.93281.67438.15625.93625.93625.931.2.2燃料动力万元31.3014.0821.9131.3031.3031.301.2.3在产品万元959.77431.90671.84959.77959.77959.771.2.4产成品万元469.45211.25328.62469.45469.45469.451.3现金万元1159.14521.61811.401159.141159.141159.142流动负债万元3973.101787.902781.173973.103973.103973.102.1应付账款万元3973.101787.902781.173973.103973.103973.103流动资金万元663.45298.55464.42663.45663.45663.454铺底流动资金万元221.1599.52154.80221.15221.15221.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5770.66万元,其中:固定资产投资5107.21万元,占项目总投资的88.50%;流动资金663.45万元,占项目总投资的11.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2031.59万元,占项目总投资的35.21%;设备购置费1488.32万元,占项目总投资的25.79%;其它投资1587.30万元,占项目总投资的27.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5107.21+663.45=5770.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5770.66112.99%112.99%100.00%2项目建设投资万元5107.21100.00%100.00%88.50%2.1工程费用万元3519.9168.92%68.92%61.00%2.1.1建筑工程费万元2031.5939.78%39.78%35.21%2.1.2设备购置及安装费万元1488.3229.14%29.14%25.79%2.2工程建设其他费用万元663.9113.00%13.00%11.50%2.2.1无形资产万元663.9113.00%13.00%11.50%2.3预备费万元923.3918.08%18.08%16.00%2.3.1基本预备费万元478.569.37%9.37%8.29%2.3.2涨价预备费万元444.838.71%8.71%7.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5107.21100.00%100.00%88.50%5建设期间费用万元6流动资金万元663.4512.99%12.99%11.50%7铺底流动资金万元221.154.33%4.33%3.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.97%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度171.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9659.669659.6620679.8220679.821631.391.1主要生产车间5795.805795.8012407.8912407.891011.461.2辅助生产车间3091.093091.096617.546617.54522.041.3其他生产车间772.77772.771199.431199.4397.882仓储工程2049.432049.434971.424971.42285.232.1成品贮存512.36512.361242.861242.8671.312.2原料仓储1065.701065.702585.142585.14148.322.3辅助材料仓库471.37471.371143.431143.4365.603供配电工程109.30109.30109.30109.307.053.1供配电室109.30109.30109.30109.307.054给排水工程125.70125.70125.70125.706.314.1给排水125.70125.70125.70125.706.315服务性工程1297.971297.971297.971297.9774.475.1办公用房594.75594.75594.75594.7539.205.2生活服务703.22703.22703.22703.2244.446消防及环保工程366.17366.17366.17366.1723.636.1消防环保工程366.17366.17366.17366.1723.637项目总图工程54.6554.6554.6554.65-48.217.1场地及道路硬化3471.31785.63785.637.2场区围墙785.633471.313471.317.3安全保卫室54.6554.6554.6554.658绿化工程1477.5951.72合计13662.8928328.1628328.162031.59(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1488.32万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020248.27千瓦时,折合125.39吨标准煤。2、项目年总用水量3213.27立方米,折合0.27吨标准煤。3、“民用直升机项目投资建设项目”,年用电量1020248.27千瓦时,年总用水量3213.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.66吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨标准煤/年,项目总节能率23.60%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“民用直升机项目”主要从事民用直升机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性民用直升机项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 家具生产线自动化烘干与除湿创新创业项目商业计划书
- 搪瓷调料罐与调味瓶创新创业项目商业计划书
- 塑料储物床创新创业项目商业计划书
- 制药机械智能化生产与质量控制集成系统创新创业项目商业计划书
- 快速响应绣花打样服务创新创业项目商业计划书
- 《稻草人》阅读测试题及阅读答案
- (2025年)学校食堂食品安全知识培训考试题(答案)
- 24.2能力考核床思维护理医师临息复苏生儿窒赛新技能竞康职业疗与健025年医试卷
- 汕头跨境人民币结算增长:30% 增幅与外贸金融服务优化实践纪实 -2026 届高三语文主题读写素材 11 月热点时事写作素材
- 人教版(2024)八年级上册英语 Unit 6 单元素养测试卷(含答案)
- 给教师的人工智能教育心得体会
- 2025至2030年中国健康护腰行业投资前景及策略咨询报告
- H3N2亚型犬流感病毒中NA蛋白对病毒复制的分子机制解析
- JG/T 536-2017热固复合聚苯乙烯泡沫保温板
- 如何签拆除合同协议书
- 2025农商银行面试试题及答案
- 驱动桥总成设计手册
- 医疗质量与患者安全培训
- 腹腔镜下食管裂孔疝修补术后吞咽困难的相关危险因素分析
- 新消防法培训课件
- 变电站交、直流系统培训课件
评论
0/150
提交评论