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泓域咨询MACRO/ 纵剪开平卷板投资建设项目立项申请纵剪开平卷板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。undefined经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15194.26平方米(折合约22.78亩),其中:净用地面积15194.26平方米(红线范围折合约22.78亩)。项目规划总建筑面积20208.37平方米,其中:规划建设主体工程13617.93平方米,计容建筑面积20208.37平方米;预计建筑工程投资1435.59万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纵剪开平卷板,根据市场情况,预计年产值7592.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4385.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1435.592037.20192.514385.381.1工程费用万元1435.592037.205591.681.1.1建筑工程费用万元1435.591435.5926.27%1.1.2设备购置及安装费万元2037.202037.2037.27%1.2工程建设其他费用万元912.59912.5916.70%1.2.1无形资产万元384.12384.121.3预备费万元528.47528.471.3.1基本预备费万元263.26263.261.3.2涨价预备费万元265.21265.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元4385.384385.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1080.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5591.682169.214722.125591.685591.685591.681.1应收账款万元1677.50671.001342.001677.501677.501677.501.2存货万元2516.261006.502013.002516.262516.262516.261.2.1原辅材料万元754.88301.95603.90754.88754.88754.881.2.2燃料动力万元37.7415.1030.2037.7437.7437.741.2.3在产品万元1157.48462.99925.981157.481157.481157.481.2.4产成品万元566.16226.46452.93566.16566.16566.161.3现金万元1397.92559.171118.341397.921397.921397.922流动负债万元4511.361804.543609.094511.364511.364511.362.1应付账款万元4511.361804.543609.094511.364511.364511.363流动资金万元1080.32432.13864.261080.321080.321080.324铺底流动资金万元360.10144.04288.09360.10360.10360.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5465.70万元,其中:固定资产投资4385.38万元,占项目总投资的80.23%;流动资金1080.32万元,占项目总投资的19.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1435.59万元,占项目总投资的26.27%;设备购置费2037.20万元,占项目总投资的37.27%;其它投资912.59万元,占项目总投资的16.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4385.38+1080.32=5465.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5465.70124.63%124.63%100.00%2项目建设投资万元4385.38100.00%100.00%80.23%2.1工程费用万元3472.7979.19%79.19%63.54%2.1.1建筑工程费万元1435.5932.74%32.74%26.27%2.1.2设备购置及安装费万元2037.2046.45%46.45%37.27%2.2工程建设其他费用万元384.128.76%8.76%7.03%2.2.1无形资产万元384.128.76%8.76%7.03%2.3预备费万元528.4712.05%12.05%9.67%2.3.1基本预备费万元263.266.00%6.00%4.82%2.3.2涨价预备费万元265.216.05%6.05%4.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4385.38100.00%100.00%80.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1080.3224.63%24.63%19.77%7铺底流动资金万元360.118.21%8.21%6.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.54%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度192.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6503.426503.4213617.9313617.931064.151.1主要生产车间3902.053902.058170.768170.76659.771.2辅助生产车间2081.092081.094357.744357.74340.531.3其他生产车间520.27520.27789.84789.8463.852仓储工程1379.791379.794283.794283.79243.452.1成品贮存344.95344.951070.951070.9560.862.2原料仓储717.49717.492227.572227.57126.592.3辅助材料仓库317.35317.35985.27985.2755.993供配电工程73.5973.5973.5973.594.713.1供配电室73.5973.5973.5973.594.714给排水工程84.6384.6384.6384.634.214.1给排水84.6384.6384.6384.634.215服务性工程873.87873.87873.87873.8749.665.1办公用房460.53460.53460.53460.5325.385.2生活服务413.34413.34413.34413.3423.286消防及环保工程246.52246.52246.52246.5215.766.1消防环保工程246.52246.52246.52246.5215.767项目总图工程36.7936.7936.7936.7915.237.1场地及道路硬化2425.15544.84544.847.2场区围墙544.842425.152425.157.3安全保卫室36.7936.7936.7936.798绿化工程1097.7238.42合计9198.6120208.3720208.371435.59(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2037.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量658006.84千瓦时,折合80.87吨标准煤。2、项目年总用水量4537.69立方米,折合0.39吨标准煤。3、“纵剪开平卷板投资建设项目投资建设项目”,年用电量658006.84千瓦时,年总用水量4537.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.26吨标准煤/年。达产年综合节能量30.06吨标准煤/年,项目总节能率28.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纵剪开平卷板投资建设项目”主要从事纵剪开平卷板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纵剪开平卷板投资建设项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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