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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新型镍氢超级电池投资建设项目立项申请新型镍氢超级电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42594.62平方米(折合约63.86亩),其中:净用地面积42594.62平方米(红线范围折合约63.86亩)。项目规划总建筑面积48131.92平方米,其中:规划建设主体工程34436.05平方米,计容建筑面积48131.92平方米;预计建筑工程投资3852.90万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型镍氢超级电池,根据市场情况,预计年产值41628.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12594.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3852.904198.63197.2212594.471.1工程费用万元3852.904198.6328765.741.1.1建筑工程费用万元3852.903852.9022.53%1.1.2设备购置及安装费万元4198.634198.6324.55%1.2工程建设其他费用万元4542.944542.9426.56%1.2.1无形资产万元2397.142397.141.3预备费万元2145.802145.801.3.1基本预备费万元1244.351244.351.3.2涨价预备费万元901.45901.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元12594.4712594.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4507.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28765.7419699.2421835.8328765.7428765.7428765.741.1应收账款万元8629.725609.326472.298629.728629.728629.721.2存货万元12944.588413.989708.4412944.5812944.5812944.581.2.1原辅材料万元3883.372524.192912.533883.373883.373883.371.2.2燃料动力万元194.17126.21145.63194.17194.17194.171.2.3在产品万元5954.513870.434465.885954.515954.515954.511.2.4产成品万元2912.531893.142184.402912.532912.532912.531.3现金万元7191.444674.435393.587191.447191.447191.442流动负债万元24258.5415768.0518193.9024258.5424258.5424258.542.1应付账款万元24258.5415768.0518193.9024258.5424258.5424258.543流动资金万元4507.202929.683380.404507.204507.204507.204铺底流动资金万元1502.38976.561126.801502.381502.381502.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17101.67万元,其中:固定资产投资12594.47万元,占项目总投资的73.64%;流动资金4507.20万元,占项目总投资的26.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3852.90万元,占项目总投资的22.53%;设备购置费4198.63万元,占项目总投资的24.55%;其它投资4542.94万元,占项目总投资的26.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12594.47+4507.20=17101.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17101.67135.79%135.79%100.00%2项目建设投资万元12594.47100.00%100.00%73.64%2.1工程费用万元8051.5363.93%63.93%47.08%2.1.1建筑工程费万元3852.9030.59%30.59%22.53%2.1.2设备购置及安装费万元4198.6333.34%33.34%24.55%2.2工程建设其他费用万元2397.1419.03%19.03%14.02%2.2.1无形资产万元2397.1419.03%19.03%14.02%2.3预备费万元2145.8017.04%17.04%12.55%2.3.1基本预备费万元1244.359.88%9.88%7.28%2.3.2涨价预备费万元901.457.16%7.16%5.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12594.47100.00%100.00%73.64%5建设期间费用万元6流动资金万元4507.2035.79%35.79%26.36%7铺底流动资金万元1502.4011.93%11.93%8.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.18%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度197.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18122.8418122.8434436.0534436.053032.221.1主要生产车间10873.7010873.7020661.6320661.631879.981.2辅助生产车间5799.315799.3111019.5411019.54970.311.3其他生产车间1449.831449.831997.291997.29181.932仓储工程3845.023845.028902.328902.32570.102.1成品贮存961.25961.252225.582225.58142.532.2原料仓储1999.411999.414629.214629.21296.452.3辅助材料仓库884.35884.352047.532047.53131.123供配电工程205.07205.07205.07205.0714.773.1供配电室205.07205.07205.07205.0714.774给排水工程235.83235.83235.83235.8313.214.1给排水235.83235.83235.83235.8313.215服务性工程2435.182435.182435.182435.18155.955.1办公用房1258.091258.091258.091258.0964.355.2生活服务1177.091177.091177.091177.0980.756消防及环保工程686.98686.98686.98686.9849.496.1消防环保工程686.98686.98686.98686.9849.497项目总图工程102.53102.53102.53102.53-59.057.1场地及道路硬化6865.631452.641452.647.2场区围墙1452.646865.636865.637.3安全保卫室102.53102.53102.53102.538绿化工程2177.3676.21合计25633.4448131.9248131.923852.90(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4198.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量460043.36千瓦时,折合56.54吨标准煤。2、项目年总用水量21456.94立方米,折合1.83吨标准煤。3、“新型镍氢超级电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量460043.36千瓦时,年总用水量21456.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.37吨标准煤/年。达产年综合节能量23.84吨标准煤/年,项目总节能率21.16%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新型镍氢超级电池投资建设项目”主要从事新型镍氢超级电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型镍氢超级电池投资建设项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新
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