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泓域咨询MACRO/ 玻璃砂投资建设项目立项申请玻璃砂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16701.68平方米(折合约25.04亩),其中:净用地面积16701.68平方米(红线范围折合约25.04亩)。项目规划总建筑面积25386.55平方米,其中:规划建设主体工程15445.15平方米,计容建筑面积25386.55平方米;预计建筑工程投资2012.19万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃砂,根据市场情况,预计年产值12413.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4278.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2012.191697.82170.874278.581.1工程费用万元2012.191697.829182.551.1.1建筑工程费用万元2012.192012.1936.29%1.1.2设备购置及安装费万元1697.821697.8230.62%1.2工程建设其他费用万元568.57568.5710.25%1.2.1无形资产万元335.45335.451.3预备费万元233.12233.121.3.1基本预备费万元127.02127.021.3.2涨价预备费万元106.10106.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元4278.584278.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1266.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9182.555470.656085.339182.559182.559182.551.1应收账款万元2754.761652.861928.342754.762754.762754.761.2存货万元4132.152479.292892.504132.154132.154132.151.2.1原辅材料万元1239.64743.79867.751239.641239.641239.641.2.2燃料动力万元61.9837.1943.3961.9861.9861.981.2.3在产品万元1900.791140.471330.551900.791900.791900.791.2.4产成品万元929.73557.84650.81929.73929.73929.731.3现金万元2295.641377.381606.952295.642295.642295.642流动负债万元7916.144749.685541.307916.147916.147916.142.1应付账款万元7916.144749.685541.307916.147916.147916.143流动资金万元1266.41759.85886.491266.411266.411266.414铺底流动资金万元422.13253.28295.50422.13422.13422.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5544.99万元,其中:固定资产投资4278.58万元,占项目总投资的77.16%;流动资金1266.41万元,占项目总投资的22.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2012.19万元,占项目总投资的36.29%;设备购置费1697.82万元,占项目总投资的30.62%;其它投资568.57万元,占项目总投资的10.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4278.58+1266.41=5544.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5544.99129.60%129.60%100.00%2项目建设投资万元4278.58100.00%100.00%77.16%2.1工程费用万元3710.0186.71%86.71%66.91%2.1.1建筑工程费万元2012.1947.03%47.03%36.29%2.1.2设备购置及安装费万元1697.8239.68%39.68%30.62%2.2工程建设其他费用万元335.457.84%7.84%6.05%2.2.1无形资产万元335.457.84%7.84%6.05%2.3预备费万元233.125.45%5.45%4.20%2.3.1基本预备费万元127.022.97%2.97%2.29%2.3.2涨价预备费万元106.102.48%2.48%1.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4278.58100.00%100.00%77.16%5建设期间费用万元6流动资金万元1266.4129.60%29.60%22.84%7铺底流动资金万元422.149.87%9.87%7.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.37%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度170.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8545.528545.5215445.1515445.151346.641.1主要生产车间5127.315127.319267.099267.09834.921.2辅助生产车间2734.572734.574942.454942.45430.921.3其他生产车间683.64683.64895.82895.8280.802仓储工程1813.051813.056461.916461.91409.752.1成品贮存453.26453.261615.481615.48102.442.2原料仓储942.79942.793360.193360.19213.072.3辅助材料仓库417.00417.001486.241486.2494.243供配电工程96.7096.7096.7096.706.903.1供配电室96.7096.7096.7096.706.904给排水工程111.20111.20111.20111.206.174.1给排水111.20111.20111.20111.206.175服务性工程1148.271148.271148.271148.2772.815.1办公用房490.23490.23490.23490.2331.835.2生活服务658.04658.04658.04658.0437.286消防及环保工程323.93323.93323.93323.9323.116.1消防环保工程323.93323.93323.93323.9323.117项目总图工程48.3548.3548.3548.35100.557.1场地及道路硬化3054.89540.92540.927.2场区围墙540.923054.893054.897.3安全保卫室48.3548.3548.3548.358绿化工程1321.8146.26合计12087.0125386.5525386.552012.19(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1697.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1133916.58千瓦时,折合139.36吨标准煤。2、项目年总用水量9642.98立方米,折合0.82吨标准煤。3、“玻璃砂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1133916.58千瓦时,年总用水量9642.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.18吨标准煤/年。达产年综合节能量39.54吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“玻璃砂投资建设项目”主要从事玻璃砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃砂投资建设项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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