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泓域咨询MACRO/ 复合胶带投资建设项目立项申请复合胶带投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11612.47平方米(折合约17.41亩),其中:净用地面积11612.47平方米(红线范围折合约17.41亩)。项目规划总建筑面积15792.96平方米,其中:规划建设主体工程12182.27平方米,计容建筑面积15792.96平方米;预计建筑工程投资1227.20万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合胶带,根据市场情况,预计年产值9924.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3267.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1227.201307.33187.703267.861.1工程费用万元1227.201307.337223.231.1.1建筑工程费用万元1227.201227.2026.65%1.1.2设备购置及安装费万元1307.331307.3328.39%1.2工程建设其他费用万元733.33733.3315.92%1.2.1无形资产万元335.22335.221.3预备费万元398.11398.111.3.1基本预备费万元187.15187.151.3.2涨价预备费万元210.96210.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元3267.863267.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1337.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7223.232764.435958.017223.237223.237223.231.1应收账款万元2166.97975.141733.582166.972166.972166.971.2存货万元3250.451462.702600.363250.453250.453250.451.2.1原辅材料万元975.13438.81780.11975.13975.13975.131.2.2燃料动力万元48.7621.9439.0148.7648.7648.761.2.3在产品万元1495.21672.841196.171495.211495.211495.211.2.4产成品万元731.35329.11585.08731.35731.35731.351.3现金万元1805.81812.611444.651805.811805.811805.812流动负债万元5885.502648.474708.405885.505885.505885.502.1应付账款万元5885.502648.474708.405885.505885.505885.503流动资金万元1337.73601.981070.181337.731337.731337.734铺底流动资金万元445.91200.66356.73445.91445.91445.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4605.59万元,其中:固定资产投资3267.86万元,占项目总投资的70.95%;流动资金1337.73万元,占项目总投资的29.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1227.20万元,占项目总投资的26.65%;设备购置费1307.33万元,占项目总投资的28.39%;其它投资733.33万元,占项目总投资的15.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3267.86+1337.73=4605.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4605.59140.94%140.94%100.00%2项目建设投资万元3267.86100.00%100.00%70.95%2.1工程费用万元2534.5377.56%77.56%55.03%2.1.1建筑工程费万元1227.2037.55%37.55%26.65%2.1.2设备购置及安装费万元1307.3340.01%40.01%28.39%2.2工程建设其他费用万元335.2210.26%10.26%7.28%2.2.1无形资产万元335.2210.26%10.26%7.28%2.3预备费万元398.1112.18%12.18%8.64%2.3.1基本预备费万元187.155.73%5.73%4.06%2.3.2涨价预备费万元210.966.46%6.46%4.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3267.86100.00%100.00%70.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1337.7340.94%40.94%29.05%7铺底流动资金万元445.9113.65%13.65%9.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度187.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5331.595331.5912182.2712182.271041.291.1主要生产车间3198.953198.957309.367309.36645.601.2辅助生产车间1706.111706.113898.333898.33333.211.3其他生产车间426.53426.53706.57706.5762.482仓储工程1131.171131.172346.952346.95145.902.1成品贮存282.79282.79586.74586.7436.482.2原料仓储588.21588.211220.411220.4175.872.3辅助材料仓库260.17260.17539.80539.8033.563供配电工程60.3360.3360.3360.334.223.1供配电室60.3360.3360.3360.334.224给排水工程69.3869.3869.3869.383.774.1给排水69.3869.3869.3869.383.775服务性工程716.41716.41716.41716.4144.545.1办公用房336.80336.80336.80336.8020.125.2生活服务379.61379.61379.61379.6122.276消防及环保工程202.10202.10202.10202.1014.136.1消防环保工程202.10202.10202.10202.1014.137项目总图工程30.1630.1630.1630.16-48.997.1场地及道路硬化1996.34353.91353.917.2场区围墙353.911996.341996.347.3安全保卫室30.1630.1630.1630.168绿化工程638.3522.34合计7541.1415792.9615792.961227.20(四)设备方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1307.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量968662.23千瓦时,折合119.05吨标准煤。2、项目年总用水量4481.31立方米,折合0.38吨标准煤。3、“复合胶带投资建设项目投资建设项目”,年用电量968662.23千瓦时,年总用水量4481.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.43吨标准煤/年。达产年综合节能量44.17吨标准煤/年,项目总节能率28.55%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“复合胶带投资建设项目”主要从事复合胶带项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合胶带投资建设项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设

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