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泓域咨询MACRO/ 化纤聚酯投资建设项目立项申请化纤聚酯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37925.62平方米(折合约56.86亩),其中:净用地面积37925.62平方米(红线范围折合约56.86亩)。项目规划总建筑面积47027.77平方米,其中:规划建设主体工程32527.13平方米,计容建筑面积47027.77平方米;预计建筑工程投资3880.42万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤聚酯,根据市场情况,预计年产值35066.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10865.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3880.423925.62191.0910865.381.1工程费用万元3880.423925.6224142.861.1.1建筑工程费用万元3880.423880.4225.38%1.1.2设备购置及安装费万元3925.623925.6225.68%1.2工程建设其他费用万元3059.343059.3420.01%1.2.1无形资产万元1583.491583.491.3预备费万元1475.851475.851.3.1基本预备费万元689.45689.451.3.2涨价预备费万元786.40786.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元10865.3810865.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4421.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24142.8614944.7619472.0724142.8624142.8624142.861.1应收账款万元7242.863983.575432.147242.867242.867242.861.2存货万元10864.295975.368148.2210864.2910864.2910864.291.2.1原辅材料万元3259.291792.612444.473259.293259.293259.291.2.2燃料动力万元162.9689.63122.22162.96162.96162.961.2.3在产品万元4997.572748.673748.184997.574997.574997.571.2.4产成品万元2444.471344.461833.352444.472444.472444.471.3现金万元6035.723319.644526.796035.726035.726035.722流动负债万元19721.2110846.6714790.9119721.2119721.2119721.212.1应付账款万元19721.2110846.6714790.9119721.2119721.2119721.213流动资金万元4421.652431.913316.244421.654421.654421.654铺底流动资金万元1473.87810.641105.411473.871473.871473.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15287.03万元,其中:固定资产投资10865.38万元,占项目总投资的71.08%;流动资金4421.65万元,占项目总投资的28.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3880.42万元,占项目总投资的25.38%;设备购置费3925.62万元,占项目总投资的25.68%;其它投资3059.34万元,占项目总投资的20.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10865.38+4421.65=15287.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15287.03140.69%140.69%100.00%2项目建设投资万元10865.38100.00%100.00%71.08%2.1工程费用万元7806.0471.84%71.84%51.06%2.1.1建筑工程费万元3880.4235.71%35.71%25.38%2.1.2设备购置及安装费万元3925.6236.13%36.13%25.68%2.2工程建设其他费用万元1583.4914.57%14.57%10.36%2.2.1无形资产万元1583.4914.57%14.57%10.36%2.3预备费万元1475.8513.58%13.58%9.65%2.3.1基本预备费万元689.456.35%6.35%4.51%2.3.2涨价预备费万元786.407.24%7.24%5.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10865.38100.00%100.00%71.08%5建设期间费用万元6流动资金万元4421.6540.69%40.69%28.92%7铺底流动资金万元1473.8813.56%13.56%9.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.98%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度191.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15814.5515814.5532527.1332527.132952.321.1主要生产车间9488.739488.7319516.2819516.281830.441.2辅助生产车间5060.665060.6610408.6810408.68944.741.3其他生产车间1265.161265.161886.571886.57177.142仓储工程3355.283355.289425.429425.42622.182.1成品贮存838.82838.822356.362356.36155.542.2原料仓储1744.751744.754901.224901.22323.532.3辅助材料仓库771.71771.712167.852167.85143.103供配电工程178.95178.95178.95178.9513.293.1供配电室178.95178.95178.95178.9513.294给排水工程205.79205.79205.79205.7911.894.1给排水205.79205.79205.79205.7911.895服务性工程2125.012125.012125.012125.01140.275.1办公用房917.73917.73917.73917.7367.125.2生活服务1207.281207.281207.281207.2864.016消防及环保工程599.48599.48599.48599.4844.526.1消防环保工程599.48599.48599.48599.4844.527项目总图工程89.4789.4789.4789.4730.127.1场地及道路硬化6181.171149.641149.647.2场区围墙1149.646181.176181.177.3安全保卫室89.4789.4789.4789.478绿化工程1880.7765.83合计22368.5347027.7747027.773880.42(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3925.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量1119352.06千瓦时,折合137.57吨标准煤。2、项目年总用水量17155.61立方米,折合1.47吨标准煤。3、“化纤聚酯投资建设项目投资建设项目”,年用电量1119352.06千瓦时,年总用水量17155.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.04吨标准煤/年。达产年综合节能量46.35吨标准煤/年,项目总节能率20.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“化纤聚酯投资建设项目”主要从事化纤聚酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤聚酯投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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