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泓域咨询MACRO/ 激光打印机刮刀投资建设项目立项申请激光打印机刮刀投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32062.69平方米(折合约48.07亩),其中:净用地面积32062.69平方米(红线范围折合约48.07亩)。项目规划总建筑面积35268.96平方米,其中:规划建设主体工程28030.15平方米,计容建筑面积35268.96平方米;预计建筑工程投资3003.07万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为激光打印机刮刀,根据市场情况,预计年产值12593.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8987.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3003.072942.97186.968987.171.1工程费用万元3003.072942.978983.951.1.1建筑工程费用万元3003.073003.0728.00%1.1.2设备购置及安装费万元2942.972942.9727.44%1.2工程建设其他费用万元3041.133041.1328.35%1.2.1无形资产万元1278.021278.021.3预备费万元1763.111763.111.3.1基本预备费万元881.58881.581.3.2涨价预备费万元881.53881.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元8987.178987.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1739.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8983.955676.156023.748983.958983.958983.951.1应收账款万元2695.181751.872021.392695.182695.182695.181.2存货万元4042.782627.813032.084042.784042.784042.781.2.1原辅材料万元1212.83788.34909.631212.831212.831212.831.2.2燃料动力万元60.6439.4245.4860.6460.6460.641.2.3在产品万元1859.681208.791394.761859.681859.681859.681.2.4产成品万元909.63591.26682.22909.63909.63909.631.3现金万元2245.991459.891684.492245.992245.992245.992流动负债万元7244.604708.995433.457244.607244.607244.602.1应付账款万元7244.604708.995433.457244.607244.607244.603流动资金万元1739.351130.581304.511739.351739.351739.354铺底流动资金万元579.78376.86434.84579.78579.78579.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10726.52万元,其中:固定资产投资8987.17万元,占项目总投资的83.78%;流动资金1739.35万元,占项目总投资的16.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3003.07万元,占项目总投资的28.00%;设备购置费2942.97万元,占项目总投资的27.44%;其它投资3041.13万元,占项目总投资的28.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8987.17+1739.35=10726.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10726.52119.35%119.35%100.00%2项目建设投资万元8987.17100.00%100.00%83.78%2.1工程费用万元5946.0466.16%66.16%55.43%2.1.1建筑工程费万元3003.0733.42%33.42%28.00%2.1.2设备购置及安装费万元2942.9732.75%32.75%27.44%2.2工程建设其他费用万元1278.0214.22%14.22%11.91%2.2.1无形资产万元1278.0214.22%14.22%11.91%2.3预备费万元1763.1119.62%19.62%16.44%2.3.1基本预备费万元881.589.81%9.81%8.22%2.3.2涨价预备费万元881.539.81%9.81%8.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8987.17100.00%100.00%83.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1739.3519.35%19.35%16.22%7铺底流动资金万元579.786.45%6.45%5.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.53%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度186.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13721.1413721.1428030.1528030.152625.371.1主要生产车间8232.688232.6816818.0916818.091627.731.2辅助生产车间4390.764390.768969.658969.65840.121.3其他生产车间1097.691097.691625.751625.75157.522仓储工程2911.132911.134705.234705.23320.512.1成品贮存727.78727.781176.311176.3180.132.2原料仓储1513.791513.792446.722446.72166.672.3辅助材料仓库669.56669.561082.201082.2073.723供配电工程155.26155.26155.26155.2611.903.1供配电室155.26155.26155.26155.2611.904给排水工程178.55178.55178.55178.5510.644.1给排水178.55178.55178.55178.5510.645服务性工程1843.721843.721843.721843.72125.595.1办公用房839.24839.24839.24839.2465.185.2生活服务1004.481004.481004.481004.4866.986消防及环保工程520.12520.12520.12520.1239.866.1消防环保工程520.12520.12520.12520.1239.867项目总图工程77.6377.6377.6377.63-201.587.1场地及道路硬化5093.191141.081141.087.2场区围墙1141.085093.195093.197.3安全保卫室77.6377.6377.6377.638绿化工程2022.3970.78合计19407.5535268.9635268.963003.07(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2942.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量455812.33千瓦时,折合56.02吨标准煤。2、项目年总用水量9276.40立方米,折合0.79吨标准煤。3、“激光打印机刮刀投资建设项目投资建设项目”,年用电量455812.33千瓦时,年总用水量9276.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.81吨标准煤/年。达产年综合节能量14.20吨标准煤/年,项目总节能率26.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“激光打印机刮刀投资建设项目”主要从事激光打印机刮刀项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性激光打印机刮刀投资建设项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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