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泓域咨询MACRO/ 秸秆纸膜及制品包装投资建设项目立项申请秸秆纸膜及制品包装投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32136.06平方米(折合约48.18亩),其中:净用地面积32136.06平方米(红线范围折合约48.18亩)。项目规划总建筑面积50453.61平方米,其中:规划建设主体工程36971.05平方米,计容建筑面积50453.61平方米;预计建筑工程投资3616.72万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆纸膜及制品包装,根据市场情况,预计年产值23734.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7743.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3616.722573.58160.717743.011.1工程费用万元3616.722573.5816066.841.1.1建筑工程费用万元3616.723616.7234.67%1.1.2设备购置及安装费万元2573.582573.5824.67%1.2工程建设其他费用万元1552.711552.7114.89%1.2.1无形资产万元811.32811.321.3预备费万元741.39741.391.3.1基本预备费万元443.74443.741.3.2涨价预备费万元297.65297.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元7743.017743.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2687.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16066.849706.8712531.7816066.8416066.8416066.841.1应收账款万元4820.052651.033374.044820.054820.054820.051.2存货万元7230.083976.545061.057230.087230.087230.081.2.1原辅材料万元2169.021192.961518.322169.022169.022169.021.2.2燃料动力万元108.4559.6575.92108.45108.45108.451.2.3在产品万元3325.841829.212328.093325.843325.843325.841.2.4产成品万元1626.77894.721138.741626.771626.771626.771.3现金万元4016.712209.192811.704016.714016.714016.712流动负债万元13379.057358.489365.3313379.0513379.0513379.052.1应付账款万元13379.057358.489365.3313379.0513379.0513379.053流动资金万元2687.791478.281881.452687.792687.792687.794铺底流动资金万元895.92492.76627.15895.92895.92895.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10430.80万元,其中:固定资产投资7743.01万元,占项目总投资的74.23%;流动资金2687.79万元,占项目总投资的25.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3616.72万元,占项目总投资的34.67%;设备购置费2573.58万元,占项目总投资的24.67%;其它投资1552.71万元,占项目总投资的14.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7743.01+2687.79=10430.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10430.80134.71%134.71%100.00%2项目建设投资万元7743.01100.00%100.00%74.23%2.1工程费用万元6190.3079.95%79.95%59.35%2.1.1建筑工程费万元3616.7246.71%46.71%34.67%2.1.2设备购置及安装费万元2573.5833.24%33.24%24.67%2.2工程建设其他费用万元811.3210.48%10.48%7.78%2.2.1无形资产万元811.3210.48%10.48%7.78%2.3预备费万元741.399.57%9.57%7.11%2.3.1基本预备费万元443.745.73%5.73%4.25%2.3.2涨价预备费万元297.653.84%3.84%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7743.01100.00%100.00%74.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2687.7934.71%34.71%25.77%7铺底流动资金万元895.9311.57%11.57%8.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.92%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.46%,固定资产投资强度160.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12477.9312477.9336971.0536971.052915.261.1主要生产车间7486.767486.7622182.6322182.631807.461.2辅助生产车间3992.943992.9411830.7411830.74932.881.3其他生产车间998.23998.232144.322144.32174.922仓储工程2647.372647.378763.668763.66502.572.1成品贮存661.84661.842190.912190.91125.642.2原料仓储1376.631376.634557.104557.10261.342.3辅助材料仓库608.90608.902015.642015.64115.593供配电工程141.19141.19141.19141.199.113.1供配电室141.19141.19141.19141.199.114给排水工程162.37162.37162.37162.378.154.1给排水162.37162.37162.37162.378.155服务性工程1676.671676.671676.671676.6796.155.1办公用房738.17738.17738.17738.1756.415.2生活服务938.50938.50938.50938.5040.416消防及环保工程473.00473.00473.00473.0030.526.1消防环保工程473.00473.00473.00473.0030.527项目总图工程70.6070.6070.6070.60-0.497.1场地及道路硬化4608.01757.02757.027.2场区围墙757.024608.014608.017.3安全保卫室70.6070.6070.6070.608绿化工程1584.2955.45合计17649.1250453.6150453.613616.72(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2573.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量815775.52千瓦时,折合100.26吨标准煤。2、项目年总用水量12343.04立方米,折合1.05吨标准煤。3、“秸秆纸膜及制品包装投资建设项目投资建设项目”,年用电量815775.52千瓦时,年总用水量12343.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.31吨标准煤/年。达产年综合节能量35.60吨标准煤/年,项目总节能率26.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“秸秆纸膜及制品包装投资建设项目”主要从事秸秆纸膜及制品包装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆纸膜及制品包装投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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