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泓域咨询MACRO/ 冰片投资建设项目立项申请冰片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26486.57平方米(折合约39.71亩),其中:净用地面积26486.57平方米(红线范围折合约39.71亩)。项目规划总建筑面积27281.17平方米,其中:规划建设主体工程19670.83平方米,计容建筑面积27281.17平方米;预计建筑工程投资2285.42万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冰片,根据市场情况,预计年产值25452.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7593.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2285.423006.74191.237593.741.1工程费用万元2285.423006.7419172.331.1.1建筑工程费用万元2285.422285.4220.18%1.1.2设备购置及安装费万元3006.743006.7426.55%1.2工程建设其他费用万元2301.582301.5820.32%1.2.1无形资产万元1152.671152.671.3预备费万元1148.911148.911.3.1基本预备费万元577.16577.161.3.2涨价预备费万元571.75571.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元7593.747593.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3730.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19172.336920.1311786.2419172.3319172.3319172.331.1应收账款万元5751.702300.684026.195751.705751.705751.701.2存货万元8627.553451.026039.288627.558627.558627.551.2.1原辅材料万元2588.261035.311811.792588.262588.262588.261.2.2燃料动力万元129.4151.7790.59129.41129.41129.411.2.3在产品万元3968.671587.472778.073968.673968.673968.671.2.4产成品万元1941.20776.481358.841941.201941.201941.201.3现金万元4793.081917.233355.164793.084793.084793.082流动负债万元15441.936176.7710809.3515441.9315441.9315441.932.1应付账款万元15441.936176.7710809.3515441.9315441.9315441.933流动资金万元3730.401492.162611.283730.403730.403730.404铺底流动资金万元1243.45497.39870.431243.451243.451243.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11324.14万元,其中:固定资产投资7593.74万元,占项目总投资的67.06%;流动资金3730.40万元,占项目总投资的32.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2285.42万元,占项目总投资的20.18%;设备购置费3006.74万元,占项目总投资的26.55%;其它投资2301.58万元,占项目总投资的20.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7593.74+3730.40=11324.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11324.14149.12%149.12%100.00%2项目建设投资万元7593.74100.00%100.00%67.06%2.1工程费用万元5292.1669.69%69.69%46.73%2.1.1建筑工程费万元2285.4230.10%30.10%20.18%2.1.2设备购置及安装费万元3006.7439.59%39.59%26.55%2.2工程建设其他费用万元1152.6715.18%15.18%10.18%2.2.1无形资产万元1152.6715.18%15.18%10.18%2.3预备费万元1148.9115.13%15.13%10.15%2.3.1基本预备费万元577.167.60%7.60%5.10%2.3.2涨价预备费万元571.757.53%7.53%5.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7593.74100.00%100.00%67.06%5建设期间费用万元6流动资金万元3730.4049.12%49.12%32.94%7铺底流动资金万元1243.4716.37%16.37%10.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.25%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度191.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10720.6410720.6419670.8319670.831812.671.1主要生产车间6432.386432.3811802.5011802.501123.861.2辅助生产车间3430.603430.606294.676294.67580.051.3其他生产车间857.65857.651140.911140.91108.762仓储工程2274.532274.534946.724946.72331.522.1成品贮存568.63568.631236.681236.6882.882.2原料仓储1182.761182.762572.292572.29172.392.3辅助材料仓库523.14523.141137.751137.7576.253供配电工程121.31121.31121.31121.319.153.1供配电室121.31121.31121.31121.319.154给排水工程139.50139.50139.50139.508.184.1给排水139.50139.50139.50139.508.185服务性工程1440.541440.541440.541440.5496.545.1办公用房827.61827.61827.61827.6144.325.2生活服务612.93612.93612.93612.9355.186消防及环保工程406.38406.38406.38406.3830.646.1消防环保工程406.38406.38406.38406.3830.647项目总图工程60.6560.6560.6560.65-48.037.1场地及道路硬化4062.50666.74666.747.2场区围墙666.744062.504062.507.3安全保卫室60.6560.6560.6560.658绿化工程1278.4444.75合计15163.5627281.1727281.172285.42(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3006.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量629528.74千瓦时,折合77.37吨标准煤。2、项目年总用水量24449.40立方米,折合2.09吨标准煤。3、“冰片投资建设项目投资建设项目”,年用电量629528.74千瓦时,年总用水量24449.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.46吨标准煤/年。达产年综合节能量30.90吨标准煤/年,项目总节能率28.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划,符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“冰片投资建设项目”主要从事冰片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冰片投资建设项目选址于xx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符

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