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泓域咨询MACRO/ 硝酸锌项目简介及立项备案申请硝酸锌项目简介及立项备案申请一、项目建设背景硝酸锌是一种无色四方晶系结晶,易潮解,用于机器和自行车零部件镀锌、配制钢铁磷化剂、织物染色时用作媒染剂、染料合成物品的保藏剂及乳胶凝结剂等。测定血液中硫的浑浊度。媒染剂。中间体。用于酸化催化剂、乳胶凝结剂、树脂加工催化剂、印染媒染剂、机器零件镀锌、配制钢铁磷化剂及化学试剂等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39813.23平方米(折合约59.69亩),其中:净用地面积39813.23平方米(红线范围折合约59.69亩)。项目规划总建筑面积41007.63平方米,其中:规划建设主体工程27636.79平方米,计容建筑面积41007.63平方米;预计建筑工程投资3012.10万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硝酸锌,根据市场情况,预计年产值20955.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9808.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3012.104996.90164.339808.861.1工程费用万元3012.104996.9013758.821.1.1建筑工程费用万元3012.103012.1023.49%1.1.2设备购置及安装费万元4996.904996.9038.98%1.2工程建设其他费用万元1799.861799.8614.04%1.2.1无形资产万元844.52844.521.3预备费万元955.34955.341.3.1基本预备费万元392.34392.341.3.2涨价预备费万元563.00563.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元9808.869808.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3011.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13758.826094.4210308.6013758.8213758.8213758.821.1应收账款万元4127.651857.442889.354127.654127.654127.651.2存货万元6191.472786.164334.036191.476191.476191.471.2.1原辅材料万元1857.44835.851300.211857.441857.441857.441.2.2燃料动力万元92.8741.7965.0192.8792.8792.871.2.3在产品万元2848.081281.631993.652848.082848.082848.081.2.4产成品万元1393.08626.89975.161393.081393.081393.081.3现金万元3439.701547.872407.793439.703439.703439.702流动负债万元10747.464836.367523.2210747.4610747.4610747.462.1应付账款万元10747.464836.367523.2210747.4610747.4610747.463流动资金万元3011.361355.112107.953011.363011.363011.364铺底流动资金万元1003.78451.70702.651003.781003.781003.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12820.22万元,其中:固定资产投资9808.86万元,占项目总投资的76.51%;流动资金3011.36万元,占项目总投资的23.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3012.10万元,占项目总投资的23.49%;设备购置费4996.90万元,占项目总投资的38.98%;其它投资1799.86万元,占项目总投资的14.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9808.86+3011.36=12820.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12820.22130.70%130.70%100.00%2项目建设投资万元9808.86100.00%100.00%76.51%2.1工程费用万元8009.0081.65%81.65%62.47%2.1.1建筑工程费万元3012.1030.71%30.71%23.49%2.1.2设备购置及安装费万元4996.9050.94%50.94%38.98%2.2工程建设其他费用万元844.528.61%8.61%6.59%2.2.1无形资产万元844.528.61%8.61%6.59%2.3预备费万元955.349.74%9.74%7.45%2.3.1基本预备费万元392.344.00%4.00%3.06%2.3.2涨价预备费万元563.005.74%5.74%4.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9808.86100.00%100.00%76.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3011.3630.70%30.70%23.49%7铺底流动资金万元1003.7910.23%10.23%7.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.37%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度164.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20933.6320933.6327636.7927636.792232.981.1主要生产车间12560.1812560.1816582.0716582.071384.451.2辅助生产车间6698.766698.768843.778843.77714.551.3其他生产车间1674.691674.691602.931602.93133.982仓储工程4441.364441.368691.058691.05510.702.1成品贮存1110.341110.342172.762172.76127.672.2原料仓储2309.512309.514519.354519.35265.562.3辅助材料仓库1021.511021.511998.941998.94117.463供配电工程236.87236.87236.87236.8715.663.1供配电室236.87236.87236.87236.8715.664给排水工程272.40272.40272.40272.4014.014.1给排水272.40272.40272.40272.4014.015服务性工程2812.862812.862812.862812.86165.295.1办公用房1395.001395.001395.001395.0085.395.2生活服务1417.861417.861417.861417.8681.286消防及环保工程793.52793.52793.52793.5252.466.1消防环保工程793.52793.52793.52793.5252.467项目总图工程118.44118.44118.44118.44-81.307.1场地及道路硬化8052.991365.981365.987.2场区围墙1365.988052.998052.997.3安全保卫室118.44118.44118.44118.448绿化工程2922.98102.30合计29609.1041007.6341007.633012.10(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4996.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量551254.65千瓦时,折合67.75吨标准煤。2、项目年总用水量13468.06立方米,折合1.15吨标准煤。3、“硝酸锌项目投资建设项目”,年用电量551254.65千瓦时,年总用水量13468.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.90吨标准煤/年。达产年综合节能量26.79吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“硝酸锌项目”主要从事硝酸锌项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硝酸锌项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符

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