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文档简介
泓域咨询MACRO/ 环保型水性油墨投资建设项目立项申请环保型水性油墨投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15327.66平方米(折合约22.98亩),其中:净用地面积15327.66平方米(红线范围折合约22.98亩)。项目规划总建筑面积17320.26平方米,其中:规划建设主体工程13169.39平方米,计容建筑面积17320.26平方米;预计建筑工程投资1255.51万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保型水性油墨,根据市场情况,预计年产值5052.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4119.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1255.511820.53179.264119.391.1工程费用万元1255.511820.533985.811.1.1建筑工程费用万元1255.511255.5125.86%1.1.2设备购置及安装费万元1820.531820.5337.49%1.2工程建设其他费用万元1043.351043.3521.49%1.2.1无形资产万元544.12544.121.3预备费万元499.23499.231.3.1基本预备费万元244.10244.101.3.2涨价预备费万元255.13255.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元4119.394119.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金736.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3985.811903.022766.093985.813985.813985.811.1应收账款万元1195.74657.66896.811195.741195.741195.741.2存货万元1793.61986.491345.211793.611793.611793.611.2.1原辅材料万元538.08295.95403.56538.08538.08538.081.2.2燃料动力万元26.9014.8020.1826.9026.9026.901.2.3在产品万元825.06453.78618.80825.06825.06825.061.2.4产成品万元403.56221.96302.67403.56403.56403.561.3现金万元996.45548.05747.34996.45996.45996.452流动负债万元3249.491787.222437.123249.493249.493249.492.1应付账款万元3249.491787.222437.123249.493249.493249.493流动资金万元736.32404.98552.24736.32736.32736.324铺底流动资金万元245.44134.99184.08245.44245.44245.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4855.71万元,其中:固定资产投资4119.39万元,占项目总投资的84.84%;流动资金736.32万元,占项目总投资的15.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1255.51万元,占项目总投资的25.86%;设备购置费1820.53万元,占项目总投资的37.49%;其它投资1043.35万元,占项目总投资的21.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4119.39+736.32=4855.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4855.71117.87%117.87%100.00%2项目建设投资万元4119.39100.00%100.00%84.84%2.1工程费用万元3076.0474.67%74.67%63.35%2.1.1建筑工程费万元1255.5130.48%30.48%25.86%2.1.2设备购置及安装费万元1820.5344.19%44.19%37.49%2.2工程建设其他费用万元544.1213.21%13.21%11.21%2.2.1无形资产万元544.1213.21%13.21%11.21%2.3预备费万元499.2312.12%12.12%10.28%2.3.1基本预备费万元244.105.93%5.93%5.03%2.3.2涨价预备费万元255.136.19%6.19%5.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4119.39100.00%100.00%84.84%5建设期间费用万元6流动资金万元736.3217.87%17.87%15.16%7铺底流动资金万元245.445.96%5.96%5.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.67%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.66%,固定资产投资强度179.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6357.876357.8713169.3913169.391050.081.1主要生产车间3814.723814.727901.637901.63651.051.2辅助生产车间2034.522034.524214.204214.20336.031.3其他生产车间508.63508.63763.82763.8263.002仓储工程1348.911348.912698.072698.07156.462.1成品贮存337.23337.23674.52674.5239.122.2原料仓储701.43701.431403.001403.0081.362.3辅助材料仓库310.25310.25620.56620.5635.993供配电工程71.9471.9471.9471.944.693.1供配电室71.9471.9471.9471.944.694给排水工程82.7382.7382.7382.734.204.1给排水82.7382.7382.7382.734.205服务性工程854.31854.31854.31854.3149.545.1办公用房404.93404.93404.93404.9328.315.2生活服务449.38449.38449.38449.3825.966消防及环保工程241.01241.01241.01241.0115.726.1消防环保工程241.01241.01241.01241.0115.727项目总图工程35.9735.9735.9735.97-60.867.1场地及道路硬化2429.19468.45468.457.2场区围墙468.452429.192429.197.3安全保卫室35.9735.9735.9735.978绿化工程1019.4835.68合计8992.7417320.2617320.261255.51(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1820.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量600481.08千瓦时,折合73.80吨标准煤。2、项目年总用水量4288.19立方米,折合0.37吨标准煤。3、“环保型水性油墨投资建设项目投资建设项目”,年用电量600481.08千瓦时,年总用水量4288.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.17吨标准煤/年。达产年综合节能量30.29吨标准煤/年,项目总节能率29.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“环保型水性油墨投资建设项目”主要从事环保型水性油墨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保型水性油墨投资建设项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因
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