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泓域咨询MACRO/ 折叠椅投资建设项目立项申请折叠椅投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19709.85平方米(折合约29.55亩),其中:净用地面积19709.85平方米(红线范围折合约29.55亩)。项目规划总建筑面积22666.33平方米,其中:规划建设主体工程16971.65平方米,计容建筑面积22666.33平方米;预计建筑工程投资1873.82万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为折叠椅,根据市场情况,预计年产值11510.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4920.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1873.822467.88166.504920.071.1工程费用万元1873.822467.888225.591.1.1建筑工程费用万元1873.821873.8229.76%1.1.2设备购置及安装费万元2467.882467.8839.19%1.2工程建设其他费用万元578.37578.379.19%1.2.1无形资产万元251.43251.431.3预备费万元326.94326.941.3.1基本预备费万元148.35148.351.3.2涨价预备费万元178.59178.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元4920.074920.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1376.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8225.593933.625745.218225.598225.598225.591.1应收账款万元2467.681110.451850.762467.682467.682467.681.2存货万元3701.521665.682776.143701.523701.523701.521.2.1原辅材料万元1110.46499.71832.841110.461110.461110.461.2.2燃料动力万元55.5224.9941.6455.5255.5255.521.2.3在产品万元1702.70766.211277.021702.701702.701702.701.2.4产成品万元832.84374.78624.63832.84832.84832.841.3现金万元2056.40925.381542.302056.402056.402056.402流动负债万元6848.803081.965136.606848.806848.806848.802.1应付账款万元6848.803081.965136.606848.806848.806848.803流动资金万元1376.79619.561032.591376.791376.791376.794铺底流动资金万元458.93206.52344.20458.93458.93458.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6296.86万元,其中:固定资产投资4920.07万元,占项目总投资的78.14%;流动资金1376.79万元,占项目总投资的21.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1873.82万元,占项目总投资的29.76%;设备购置费2467.88万元,占项目总投资的39.19%;其它投资578.37万元,占项目总投资的9.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4920.07+1376.79=6296.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6296.86127.98%127.98%100.00%2项目建设投资万元4920.07100.00%100.00%78.14%2.1工程费用万元4341.7088.24%88.24%68.95%2.1.1建筑工程费万元1873.8238.09%38.09%29.76%2.1.2设备购置及安装费万元2467.8850.16%50.16%39.19%2.2工程建设其他费用万元251.435.11%5.11%3.99%2.2.1无形资产万元251.435.11%5.11%3.99%2.3预备费万元326.946.65%6.65%5.19%2.3.1基本预备费万元148.353.02%3.02%2.36%2.3.2涨价预备费万元178.593.63%3.63%2.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4920.07100.00%100.00%78.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1376.7927.98%27.98%21.86%7铺底流动资金万元458.939.33%9.33%7.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.19%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度166.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7411.957411.9516971.6516971.651543.351.1主要生产车间4447.174447.1710182.9910182.99956.881.2辅助生产车间2371.822371.825430.935430.93493.871.3其他生产车间592.96592.96984.36984.3692.602仓储工程1572.551572.553701.543701.54244.802.1成品贮存393.14393.14925.38925.3861.202.2原料仓储817.73817.731924.801924.80127.302.3辅助材料仓库361.69361.69851.35851.3556.303供配电工程83.8783.8783.8783.876.243.1供配电室83.8783.8783.8783.876.244给排水工程96.4596.4596.4596.455.584.1给排水96.4596.4596.4596.455.585服务性工程995.95995.95995.95995.9565.875.1办公用房564.49564.49564.49564.4938.755.2生活服务431.46431.46431.46431.4635.936消防及环保工程280.96280.96280.96280.9620.906.1消防环保工程280.96280.96280.96280.9620.907项目总图工程41.9341.9341.9341.93-42.287.1场地及道路硬化2774.81463.33463.337.2场区围墙463.332774.812774.817.3安全保卫室41.9341.9341.9341.938绿化工程838.8429.36合计10483.6722666.3322666.331873.82(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2467.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1109018.58千瓦时,折合136.30吨标准煤。2、项目年总用水量7281.94立方米,折合0.62吨标准煤。3、“折叠椅投资建设项目投资建设项目”,年用电量1109018.58千瓦时,年总用水量7281.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.92吨标准煤/年。达产年综合节能量50.64吨标准煤/年,项目总节能率22.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“折叠椅投资建设项目”主要从事折叠椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性折叠椅投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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