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泓域咨询MACRO/ 建筑垃圾再生机制砂投资建设项目立项申请建筑垃圾再生机制砂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42621.30平方米(折合约63.90亩),其中:净用地面积42621.30平方米(红线范围折合约63.90亩)。项目规划总建筑面积58391.18平方米,其中:规划建设主体工程40159.50平方米,计容建筑面积58391.18平方米;预计建筑工程投资5114.21万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为建筑垃圾再生机制砂,根据市场情况,预计年产值24248.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10762.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5114.215132.75168.4310762.681.1工程费用万元5114.215132.7515192.231.1.1建筑工程费用万元5114.215114.2137.13%1.1.2设备购置及安装费万元5132.755132.7537.26%1.2工程建设其他费用万元515.72515.723.74%1.2.1无形资产万元246.34246.341.3预备费万元269.38269.381.3.1基本预备费万元111.47111.471.3.2涨价预备费万元157.91157.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元10762.6810762.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3012.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15192.238075.9512124.5015192.2315192.2315192.231.1应收账款万元4557.672506.723190.374557.674557.674557.671.2存货万元6836.503760.084785.556836.506836.506836.501.2.1原辅材料万元2050.951128.021435.662050.952050.952050.951.2.2燃料动力万元102.5556.4071.78102.55102.55102.551.2.3在产品万元3144.791729.632201.353144.793144.793144.791.2.4产成品万元1538.21846.021076.751538.211538.211538.211.3现金万元3798.062088.932658.643798.063798.063798.062流动负债万元12180.176699.098526.1212180.1712180.1712180.172.1应付账款万元12180.176699.098526.1212180.1712180.1712180.173流动资金万元3012.061656.632108.443012.063012.063012.064铺底流动资金万元1004.01552.21702.811004.011004.011004.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13774.74万元,其中:固定资产投资10762.68万元,占项目总投资的78.13%;流动资金3012.06万元,占项目总投资的21.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5114.21万元,占项目总投资的37.13%;设备购置费5132.75万元,占项目总投资的37.26%;其它投资515.72万元,占项目总投资的3.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10762.68+3012.06=13774.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13774.74127.99%127.99%100.00%2项目建设投资万元10762.68100.00%100.00%78.13%2.1工程费用万元10246.9695.21%95.21%74.39%2.1.1建筑工程费万元5114.2147.52%47.52%37.13%2.1.2设备购置及安装费万元5132.7547.69%47.69%37.26%2.2工程建设其他费用万元246.342.29%2.29%1.79%2.2.1无形资产万元246.342.29%2.29%1.79%2.3预备费万元269.382.50%2.50%1.96%2.3.1基本预备费万元111.471.04%1.04%0.81%2.3.2涨价预备费万元157.911.47%1.47%1.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10762.68100.00%100.00%78.13%5建设期间费用万元6流动资金万元3012.0627.99%27.99%21.87%7铺底流动资金万元1004.029.33%9.33%7.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.71%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度168.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21307.2321307.2340159.5040159.503869.121.1主要生产车间12784.3412784.3424095.7024095.702398.851.2辅助生产车间6818.316818.3112851.0412851.041238.121.3其他生产车间1704.581704.582329.252329.25232.152仓储工程4520.634520.6311850.5911850.59830.352.1成品贮存1130.161130.162962.652962.65207.592.2原料仓储2350.732350.736162.316162.31431.782.3辅助材料仓库1039.741039.742725.642725.64190.983供配电工程241.10241.10241.10241.1019.013.1供配电室241.10241.10241.10241.1019.014给排水工程277.27277.27277.27277.2717.004.1给排水277.27277.27277.27277.2717.005服务性工程2863.062863.062863.062863.06200.615.1办公用房1427.901427.901427.901427.9088.605.2生活服务1435.161435.161435.161435.1690.826消防及环保工程807.69807.69807.69807.6963.676.1消防环保工程807.69807.69807.69807.6963.677项目总图工程120.55120.55120.55120.5516.017.1场地及道路硬化7972.861687.061687.067.2场区围墙1687.067972.867972.867.3安全保卫室120.55120.55120.55120.558绿化工程2812.4598.44合计30137.5258391.1858391.185114.21(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费5132.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量550929.19千瓦时,折合67.71吨标准煤。2、项目年总用水量20976.97立方米,折合1.79吨标准煤。3、“建筑垃圾再生机制砂投资建设项目投资建设项目”,年用电量550929.19千瓦时,年总用水量20976.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.50吨标准煤/年。达产年综合节能量23.17吨标准煤/年,项目总节能率21.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“建筑垃圾再生机制砂投资建设项目”主要从事建筑垃圾再生机制砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性建筑垃圾再生机制砂投资建设项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,

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