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泓域咨询MACRO/ 麻醉药项目简介及立项备案申请麻醉药项目简介及立项备案申请一、项目建设背景麻醉药是指能使整个机体或机体局部暂时、可逆性失去知觉及痛觉的药物。根据其作用范围可分为全身麻醉药及局部麻醉药,全身麻醉药及局部麻醉药根据其作用特点和给药方式不同,又可分为吸入麻醉药和静脉麻醉药麻醉药分全身麻醉药和局部麻醉药两种。全身麻醉药由浅入深抑制大脑皮层,使人神志消失。局部麻醉对神经的膜电位起稳定作用或降低膜对钠离子的通透性,阻断神经冲动的传导,起局部麻醉作用。全身麻醉药用于大型手术或不能用局部麻醉药的患者。最早使用的全身麻醉药是笑气,它性能稳定,适合任何方式麻醉,但有易缺氧、麻醉者不够稳定等缺点。后来改用乙醚作全身麻醉药,它有麻醉状况稳定、肌肉松弛良好,便于手术等优点。但它易燃、置放过久会产生过氧化物。使用乙醚时应绝对避火和经检查无过氧化物。局部麻醉药适用于小型手术或局部手术的麻醉药。使用局部麻醉药时,需加一点血管收缩剂,如肾上腺素。最常用的局部麻醉剂是普鲁卡因盐酸盐,用于局麻是0.51的溶液,每次用量不能超过1g,静脉注射常用0.1的溶液。其他如丁卡因盐酸盐、利多卡因盐酸盐,都能用作局部麻醉剂。它们的功能跟普鲁卡因大同小异,价格都比普鲁卡因盐酸盐高,常给普鲁卡因过敏者使用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45242.61平方米(折合约67.83亩),其中:净用地面积45242.61平方米(红线范围折合约67.83亩)。项目规划总建筑面积59720.25平方米,其中:规划建设主体工程45456.49平方米,计容建筑面积59720.25平方米;预计建筑工程投资4919.32万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为麻醉药,根据市场情况,预计年产值17683.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11060.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4919.323668.89163.0611060.361.1工程费用万元4919.323668.8913754.711.1.1建筑工程费用万元4919.324919.3235.94%1.1.2设备购置及安装费万元3668.893668.8926.81%1.2工程建设其他费用万元2472.152472.1518.06%1.2.1无形资产万元1403.971403.971.3预备费万元1068.181068.181.3.1基本预备费万元562.04562.041.3.2涨价预备费万元506.14506.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元11060.3611060.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2625.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13754.715121.907857.5913754.7113754.7113754.711.1应收账款万元4126.411856.892888.494126.414126.414126.411.2存货万元6189.622785.334332.736189.626189.626189.621.2.1原辅材料万元1856.89835.601299.821856.891856.891856.891.2.2燃料动力万元92.8441.7864.9992.8492.8492.841.2.3在产品万元2847.231281.251993.062847.232847.232847.231.2.4产成品万元1392.66626.70974.871392.661392.661392.661.3现金万元3438.681547.402407.073438.683438.683438.682流动负债万元11128.885008.007790.2211128.8811128.8811128.882.1应付账款万元11128.885008.007790.2211128.8811128.8811128.883流动资金万元2625.831181.621838.082625.832625.832625.834铺底流动资金万元875.27393.87612.69875.27875.27875.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13686.19万元,其中:固定资产投资11060.36万元,占项目总投资的80.81%;流动资金2625.83万元,占项目总投资的19.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4919.32万元,占项目总投资的35.94%;设备购置费3668.89万元,占项目总投资的26.81%;其它投资2472.15万元,占项目总投资的18.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11060.36+2625.83=13686.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13686.19123.74%123.74%100.00%2项目建设投资万元11060.36100.00%100.00%80.81%2.1工程费用万元8588.2177.65%77.65%62.75%2.1.1建筑工程费万元4919.3244.48%44.48%35.94%2.1.2设备购置及安装费万元3668.8933.17%33.17%26.81%2.2工程建设其他费用万元1403.9712.69%12.69%10.26%2.2.1无形资产万元1403.9712.69%12.69%10.26%2.3预备费万元1068.189.66%9.66%7.80%2.3.1基本预备费万元562.045.08%5.08%4.11%2.3.2涨价预备费万元506.144.58%4.58%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11060.36100.00%100.00%80.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2625.8323.74%23.74%19.19%7铺底流动资金万元875.287.91%7.91%6.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.09%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度163.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22099.4922099.4945456.4945456.494118.811.1主要生产车间13259.6913259.6927273.8927273.892553.661.2辅助生产车间7071.847071.8414546.0814546.081318.021.3其他生产车间1767.961767.962636.482636.48247.132仓储工程4688.724688.729271.449271.44610.972.1成品贮存1172.181172.182317.862317.86152.742.2原料仓储2438.132438.134821.154821.15317.702.3辅助材料仓库1078.411078.412132.432132.43140.523供配电工程250.06250.06250.06250.0618.543.1供配电室250.06250.06250.06250.0618.544给排水工程287.57287.57287.57287.5716.584.1给排水287.57287.57287.57287.5716.585服务性工程2969.522969.522969.522969.52195.695.1办公用房1664.731664.731664.731664.7386.495.2生活服务1304.791304.791304.791304.7995.186消防及环保工程837.72837.72837.72837.7262.106.1消防环保工程837.72837.72837.72837.7262.107项目总图工程125.03125.03125.03125.03-209.737.1场地及道路硬化8254.321427.211427.217.2场区围墙1427.218254.328254.327.3安全保卫室125.03125.03125.03125.038绿化工程3038.74106.36合计31258.1259720.2559720.254919.32(四)设备方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费3668.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量981762.16千瓦时,折合120.66吨标准煤。2、项目年总用水量15486.22立方米,折合1.32吨标准煤。3、“麻醉药项目投资建设项目”,年用电量981762.16千瓦时,年总用水量15486.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.98吨标准煤/年。达产年综合节能量49.82吨标准煤/年,项目总节能率27.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“麻醉药项目”主要从事麻醉药项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性麻醉药项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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