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文档简介

精品文档 1欢迎下载 销售业务审核流程销售业务审核流程 一 内部订单流程一 内部订单流程 1 报价表 特价审批 销售合同条款 客户基础资料 销售员大区经理 销售副总 订单组 S 财务部 S 2 上海宇画 接收客户订 单 订单 S 组 整体内 容 财务确 S 认 价格 付 款 销售确认 3 浙江宇画 接收订单 订单组 Z 整体内容 4 安排生产 生数据资料 配方 样品 追加信息 等 生产计划员 发布进度表 销售员 时时了解进度 5 成品质检 6 发货物流担当 精品文档 2欢迎下载 二 内部对账二 内部对账 财务 S 确认款项 销售确认 发货指 令 物流信息 物流跟进 订单组 Z 数量审核 订单组 Z 订单组 S 财务部 Z 财务部 S核对数量 价格 每月 10 前 每月 5 号前 核对数量 核对数量 每月 5 号前 开票付款 订单组 S 物流价格 精品文档 3欢迎下载 精品文档 4欢迎下载 三 外部对账 物流费用 三 外部对账 物流费用 物流公司 物流明细单 物流部 审核明细 物流明细单 送货回执 物流留底单 精品文档 5欢迎下载 产品出库单 订单组 Z 订单组 S 根据订单 进行审核 自付服用 代垫费用 财务部 S 根据订单 进行审核 开票付款 精品文档 6欢迎下载 四 外部对账 货款及代垫费用 四 外部对账 货款及代垫费用 财务部 S 客户 核对订货 物流明细 核对应收款明细 财务部 S 对账回执单 付款请求书 精品文档 7欢迎下载 开票收款 销售催款 精品文档 8欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下载 资料仅供参考 资料仅供参考 致力为

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