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聚羧酸减水剂母料项目投资运营分析报告范文模板聚羧酸减水剂母料项目投资运营分析报告范文模板 投资分投资分 析评价析评价 聚羧酸减水剂母料项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章 项目总体情况说明 一 经营环境分析 1 我市的工业化仍处初期阶段 是做大增量和高质量发展的关键时 期 全市工业发展滞后 未完全发挥社会经济发展的主要作用 低 端低位发展的特征明显 依赖资源 发展方式粗放 创新能力弱 动能不足等问题突出 进入新时代 面对新机遇和挑战 全面实施 工业强市 战略 推 进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识 又是改 变现状的具体表现 2 充分发挥科技对工业转型升级的支撑作用 着力构建以企业为主 体的技术改造 技术创新和技术突破体系 提升工业整体技术水平 和发展质量 深化产业结构调整 加快传统产业转型升级 推动全市战略性新兴 产业实现新的突破 形成新的增长点 坚持走创新发展之路 着力转变经济发展方式 坚决摆脱传统煤电 依赖 深入实施创新驱动发展战略 大力培育工业发展新动能 引进和培育战略性新兴产业 提升企业自主创新能力 激发各类人 才的创新创业活力 坚持 二三一 协调发展 优先保障工业健康平稳发展 促进生产 性服务业更好发展 坚持信息化与工业化深度融合 借助 互联网 积极改造传统制造业 坚持区域协调发展 发挥国家级 省级 开发区的龙头带动作用 加快县区域工业跨越发展 坚持产城融合 发展 大力改善工业发展环境 深化供给侧结构性改革 深化创新型经济和开放型经济体制机制改 革 切实降低企业成本负担 有力促进提质增效 增强工业发展后 劲 为社会提供更多的就业机会 为工业劳动者提供更好的收入保 障 为新型城镇化建设提供更加有力的物质财富支持 3 我国正处于经济结构深度调整时期 战略性新兴产业对经济发展 的支撑作用日益增强 xx年 我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快 技术突破赶超快 具有优势的企业和行业发展进一步加速 产业集聚特色突出 中 央和地方政策措施密集出台 融资环境有所改善的总体态势 但仍 存在研发投入需增加 资金支持力度需加大等问题 同时八大细分 产业发展各具特点 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新 兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 着眼大势认识当前经济形势 还要有长远眼光 影响当前经济形势的各种不利因素 都是我们前进中必然遇到的问 题 这些问题 既有短期的也有长期的 既有周期性的也有结构性的 不能只盯眼前 纠结于局部 要从过往 现在和将来发展的大趋势 中 辨析短期因素与长期因素的不同影响 从中外发展大量实践中 不断深化对周期性问题与结构性症结的认识 惟此 才能跳出问题解决问题 立足于我国经济的内在韧性和巨大 潜力 更加精准地抓住主要矛盾 有针对性地一一化解 最终赢得 经济发展长期向好的未来 二 项目情况说明为了积极响应xx工业园区关于促进聚羧酸减水剂 母料产业发展的政策要求 xxx公司通过科学调研 合理布局 计划 在xx工业园区新建 聚羧酸减水剂母料项目 预计总用地面积417 40 86平方米 折合约62 58亩 其中净用地面积41740 86平方米 项目规划总建筑面积65533 15平方米 计容建筑面积65533 15平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数53 48 建筑容积率1 57 建设区域绿化覆盖率5 71 固定资产投资强度162 53万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资13669 55万元 其中固定资产投资1 0171 13万元 占项目总投资的74 41 流动资金3498 42万元 占 项目总投资的25 59 在固定资产投资中建筑工程投资5591 32万元 占项目总投资的40 9 0 设备购置费4945 07万元 占项目总投资的36 18 其它投资费 用 365 26万元 占项目总投资的 2 67 项目建成投入正常运营后主要生产聚羧酸减水剂母料产品 根据谨 慎财务测算 预期达纲年营业收入25621 00万元 总成本费用20324 05万元 税金及附加254 64万元 利润总额5296 95万元 利税总 额6282 20万元 税后净利润3972 71万元 达纲年纳税总额2309 49 万元 达纲年投资利润率38 75 投资利税率45 96 投资回报率2 9 06 全部投资回收期4 94年 提供就业职位574个 达纲年综合 节能量56 05吨标准煤 年 项目总节能率24 98 具有显著的经济 效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增 长相对容易 而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难 度明显增大 只有少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 我国的经济发展有些减速 这就要求应用好新常态的经济发展 是 我国的经济发展能够稳定 现在新常态的经济发展有以下几种前景 它可以促进自贸区的建设发展 可以通过市场实现经济调节目的 可以处理经济包容性问题 也可以提升经济增长与生态环境恢复契 合性 在新常态模式下 我国的自贸区的建设就会有很好的发展 上海自 贸区试点的成功大大的提高了自信心 让我国的对外开放程度有所 加大 随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易 所以更应 该加强自贸区的建设 现在已在全国范围内开展自贸区建设 我国也取得了小小的成绩 加快了城市的建设 然后对城市的发展起着一定的推动性作用 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx工业园 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx工业园区产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在xx工业园区内 工程选址符合xx工业园区土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率38 75 投 资利税率45 96 全部投资回报率29 06 全部投资回收期4 94年 固定资产投资回收期4 94年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积65533 15平方米 计容建筑面积65533 15平方米 购置先进的技术装备共计135台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资13669 55万元 其中固定资产投资10171 13 万元 流动资金3498 42万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入25621 00万元 总成本费用20324 05万元 年利税总额628 2 20万元 其中税后净利润3972 71万元 纳税总额2309 49万元 其中增值税730 61万元 税金及附加254 64万元 年缴纳企业所得 税1324 24万元 年利润总额5296 95万元 全部投资回收期4 94年 固定资产投资回收期4 94年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 中央经济工作会议明确提出 中国特色社会主义进入了新时代 我国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增 长阶段转向高质量发展阶段 这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向 坚定不移推进高质量发展 切实做好明年经济工作 当前 我国经济发展步入新常态 一方面 经济韧性好 潜力足 回旋空间大 为转方式 调结构 促进经济持续健康发展提供了有利条件 另一方面 新常态下出现 的一些趋势性变化 也使得经济社会发展面临不少困难和挑战 解决这些前进道路上的现实矛盾 关键的一招就是全面深化改革 过去一年 国际环境扑朔迷离 复杂多变 国内发展任务繁重 异 常艰巨 我们能够确保经济运行处于合理区间 经济结构调整出现积极变化 实现经济社会持续稳步发展 说到底 与全面深化改革取得重大 进展密不可分 一年来 行政体制改革 财税体制改革 户籍制度改革 国有企业 混合所有制改革 央企负责人薪酬制度改革 考试招生制度改革 司法体制改革等亮点频频 一批与经济社会密切相关的商品和服务 价格有序放开 进一步激发了市场活力 持续推进的简政放权措施 和 负面清单 管理 极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内 在动力 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资12976 24万元 占 计划投资的94 93 其中完成固定资产投资8575 04万元 占总投资的66 08 完成流动 资金投资4401 20 占总投资的33 92 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入26093 61万元 同比增长30 35 6075 04万 元 其中 主营业务收入为24649 68万元 占营业总收入的94 47 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额5531 12万元 较去年同期相比增长661 49万元 增长率13 58 实现净利润4148 34万元 较去年同期相比增长432 18万元 增长率 11 63 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12976 241 1 完成比例94 93 2完成固定资产投资万元8575 042 1 完成比例66 08 3完成流动资金投资万元4401 203 1 完成比例33 92 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率42 62 2 财务内部收益率29 77 3 投资回报率31 97 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到27435 01万元 其中流动资产总额8461 46万元 占资产总额的30 84 资产负债率44 40 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 进一步提高中小企业 专精特新 水平 发展一批主营业务突出 竞争力强 成长性高 专注于细分市场的专业化 小巨人 企业 不断提高发展质量和水平 走专业化 精细化 特色化 新颖化 发展之路 是实现中小企业转型升级的重要途径 要积极引导中小企业专注核心业务 提高专业生产 服务和协作配 套能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 配套产品和配套 服务 促进大中小企业协调发展 引导中小企业精细化生产 精细 化管理 精细化服务 以美誉度高 性价比好 品质精良的产品和 服务在细分市场中占据优势 引导中小企业利用特色资源 弘扬传 统技艺和地域文化 采用独特工艺 技术 配方或原料 研制生产 具有地方或企业特色的产品 引导中小企业开展技术创新 管理创 新和商业模式创新 培育新的增长点 形成新的竞争优势 通过培育和扶持 不断提高 专精特新 中小企业的数量和比重 提高中小企业的整体素质 加强统筹规划 完善服务网络和服务设施 积极培育各级中小企业 综合服务机构 通过资格认定 业务委托 奖励等方式 发挥工商联以及行业协会 商会 和综合服务机构的作用 引导和带动专业服务机构的发展 建立和完善财政补助机制 支持服务机构开展信息 培训 技术 创业 质量检验 企业管理等服务 2 民营企业贴近市场 嗅觉敏锐 机制灵活 在推进企业技术创新 能力建设方面起到重要作用 认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业 有助于企业技术 创新能力进一步升级 同时 大量民营企业走在科技 产业 时尚的最前沿 能够综合运 用科技成果和工学 美学 心理学 经济学等知识 对工业产品的 功能 结构 形态及包装等进行整合优化创新 服务于工业设计 丰富产品品种 提升产品附加值 进而创造出新技术 新模式 新 业态 二 法人治理结构xxx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx公司的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x工业园区项目建设地为重点 分析 聚羧酸减水剂母料项目 对节 约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群 体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx工业园区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx工业园区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xx工业园区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx工业园区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域聚羧 酸减水剂母料产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积41740 86平方米 折合约62 58亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 十二五 期间 我国工业节能侧重单项节能技术的推广应用和 重点用能设备的能效提升 整体解决方案较为缺乏 侧重于钢铁 有色 建材 化工等重点用能行业节能 但新兴产业 节能潜力尚待挖掘 侧重于大企业节能技术改造 但中小企业生产工艺装备和管理水平 落后 侧重于单个行业和企业节能 行业间协同耦合 上下游企业间协调 不够 流程工业与社会间生态链接的节能潜力尚待挖掘 3 推进工业节能 优化工业结构是根本 优化能源消费结构是关键 十二五 期间 结构节能对工业节能的贡献率由 十一五 期间 的1 6 提高到17 5 随着供给侧结构性改革力度的加大 预计 十 三五 时期结构节能的贡献率将达到28 9 因此 十三五 时期 工业内部结构优化将是实现工业节能目标 的主要途径 结构优化包括产业结构优化 产品结构优化和能源消费结构优化 十三五 时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能 首先 推进产业结构优化 一方面提高高耗能行业准入门槛 严控 新增产能 积极淘汰落后和化解过剩产能 另一方面 加快能耗低 污染少 附加值高 技术含量高的绿色产业发展 其次 推进产品结构优化 积极开发高附加值 低能源消耗 低排 放的产品 最后 推进能源消费结构优化 一方面降低化石能源使用 推动工 业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设 另一方面 提高煤 炭清洁高效利用水平 xx年 我部与财政部联合发布了 工业领域煤炭清洁高效利用行动 计划 十三五 时期 我部将继续深入推进焦化 工业炉窑 煤化工 工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造 推进煤炭清洁 高效 分质利用 四 项目区绿色节能发展相对而言 十三五 时期节能减排技 术进步的要求会更高 技术突破的难度会更大 因此企业要在这方 面下更大的功夫 首先 要突破一批节能减排的关键性技术 作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度 积 极开展技术攻关 着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题 力 争在高效聚污 高效节能 高效储能 资源回收和循环利用 低成 本减排技术等共性 关键技术方面取得重大突破 确保形成一批整 体带动性强 对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产 权和关键核心技术 其次 要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造 第五章综合评价 1 中国改革开放的经验和逻辑表明 改革红利终究会体现在促进经 济增长和改善人民生活水平上面 改革的顶层设计 一个题中应有之义就是做出相应的制度安排 在 当事人之间合理分担现实的改革成本 以及分享预期的改革红利 中国制造2025 旨在通过一系列措施和3个十年的努力 力图在降 低资源消耗 提高劳动生产率 减少对环境的影响 增强技术创新 能力 优化产业结构 改善生产组织 加快信息化融合 扩大国际 合作等方面 促进中国制造业转型升级 提升产业竞争力 从而迈 入世界制造强国行列 为此 确定了在2025年前 实施制造业创新中心建设 智能制造 绿色制造 工业强基和高端装备创新5项工程 开展质量提升和服务 型制造两项专项行动 并制订了制造业人才发展规划和信息 新材 料 医药工业3个产业的发展规划 2 该项目适应国内和国际聚羧酸减水剂母料行业总体发展趋势 是 国家支持和鼓励发展的产业 聚羧酸减水剂母料市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率38 75 投资利税率45 96 全部投资回报率29 06 全部投资回收期4 94年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx工业园区建设聚羧酸减水剂母料项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx 工业园区及xx工业园区 十三五 聚羧酸减水剂母料产业发展规划 切合xx工业园区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社 会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx工业园区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5591 324945 07162 5310171 131 1工程费用万元5591 324945 0715644 181 1 1建筑工程费用万元5591 325591 3240 90 1 1 2设 备购置及安装费万元4945 074945 0736 18 1 2工程建设其他费用万 元 365 26 365 26 2 67 1 2 1无形资产万元 166 45 166 451 3预备费万元 198 81 198 811 3 1基本预备费万元 101 19 101 191 3 2涨价预备费万元 97 62 97 622建设期利息万元3固定资产投资现值万元10171 1310171 13流 动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第 四年第五年1流动资产万元15644 187830 6411287 2415644 1815644 1815644 181 1应收账款万元4693 252111 963285 284693 254693 254693 251 2存货万元7039 883167 954927 927039 887039 887039 881 2 1原辅材料万元2111 96950 381478 372111 962111 962111 961 2 2燃料动力万元105 6047 5273 92105 60105 60105 601 2 3 在产品万元3238 341457 262266 843238 343238 343238 341 2 4产 成品万元1583 97712 791108 781583 971583 971583 971 3现金万 元3911 051759 972737 733911 053911 053911 052流动负债万元12 145 765465 598502 0312145 7612145 7612145 762 1应付账款万元 12145 765465 598502 0312145 7612145 7612145 763流动资金万元 3498 421574 292448 893498 423498 423498 424铺底流动资金万元 1166 13524 76816 301166 131166 131166 13总投资构成估算表序 号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目 总投资万元13669 55134 40 134 40 100 00 2项目建设投资万元101 71 13100 00 100 00 74 41 2 1工程费用万元10536 39103 59 103 59 77 08 2 1 1建筑工程费万元5591 3254 97 54 97 40 90 2 1 2 设备购置及安装费万元4945 0748 62 48 62 36 18 2 2工程建设其 他费用万元 166 45 1 64 1 64 1 22 2 2 1无形资产万元 166 45 1 64 1 64 1 22 2 3预备费万元 198 81 1 95 1 95 1 45 2 3 1基本预备费万元 101 19 0 99 0 99 0 74 2 3 2涨价预备费万元 97 62 0 96 0 96 0 71 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10171 13100 00 100 00 74 41 5建设期间费用万元6流动资金万元3498 4234 40 34 40 25 59 7铺底流动资金万元1166 1411 47 11 47 8 53 营业收入税金 及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第 五年1营业收入万元11529 4517934 7025621 0025621 0025621 001 1聚羧酸减水剂母料万元11529 4517934 7025621 0025621 0025621 002现价增加值万元3689 425739 108198 728198 728198 723增值税 万元328 77511 43730 61730 61730 613 1销项税额万元4099 36409 9 364099 364099 364099 363 2进项税额万
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