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自动焊接设备项目投资运营分析报告范文模板自动焊接设备项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 自动焊接设备项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是经济重大关系协调 循环顺畅的发展 过去的几十年 我国经济存在着周期性波动 今后一个时期 最重 要的是要避免经济发展大起大落和防范系统性金融风险 因此 高质量发展必须保持国民经济重大比例关系协调和空间布局 比较合理 生产 流通 分配 消费各环节循环顺畅 高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革 是一场思想观念的深 刻变革 面对发展的新阶段 新形势 新变化 如果思维方式还停留在过去 的老套路上 不仅难有出路 还会坐失良机 理念是行动的先导 推动高质量发展 与时俱进 奋发有为 扎实推动经济发展质量变 革 效率变革 动力变革 进而推动经济社会发展再上新台阶 2 按照 大企业引领 大项目支撑 产业集群化推动 工业园区化 集中 的 两大两化 发展战略 以产业结构调整为主线 以高新 技术和战略新兴产业为先导 以现代智能制造为支撑 以重大项目 建设为载体 以工业集中区和区镇工业园区为依托 以大企业大集 团建设为着力点 坚持走新型工业化道路 以信息化带动工业化发 展 努力打造重点产业链 积极发展区域优势产业集群 大力培育 龙头企业和知名品牌 3 近几年来 国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措 政 策效应正在持续释放 突出表现为创新创业热度不减 新增市场主 体量质齐升 今年上半年 全国新设市场主体达998 3万户 同比增长12 5 目 前我国市场主体总量已超过1亿户 达到标志性高点 更为可喜的是 新设市场主体的 质 也在同步提高 上半年 战 略性新兴产业新设企业56 9万户 同比增长19 9 特别是第二季度以来 大众创业意愿持续走高 4 6月每月新设企业均超过60万户 创历史新高 坚定实施创新驱动发展战略 加快建设创新型国家 培育新增长点 形成新动能 国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措 着力培育壮大新兴产 业 加快发展数字经济 新旧动能转换明显加快 可以概括为 成长快 活力强 业态新 环境优 四个特点 从发展趋势来看 目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新 兴产业过渡 要实现支柱产业的平稳切换 一方面要建立房地产调控的长效机制 另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展 两者相辅相承 缺一不可 因此 从宏观政策调控的逻辑上看 未来的投资机遇也应在战略性 新兴产业里面 市场普遍认为 中国经济在明年下半年 将重新步入上升通道 而 其背后的推动力 必将是战略性新兴产业的发展 目前投资已经到 了最好的介入期 2019年外部环境将更加严峻复杂 经济运行稳中有变 变中有忧 不确定性在增加 在这样的新形势 新变化下 如何做好经济工作 更好地落实已经 出台的各项方针政策 进一步做好 六稳 促进工业经济平稳健 康运行 需要群策群力 共谋大计 中国工业发展正处在一个崭新的关键路口 推动中国制造向中国创造转变 中国速度向中国质量转变 中国产 品向中国品牌转变 需要更大范围 更多层次的工业企业保持发展 定力 在巩固 增强 提升 畅通上下功夫 聚焦效益品质 聚力 改革创新 加快推进转型发展 创新发展 开放发展 绿色发展 协调发展 二 项目情况说明为了积极响应xx工业园区关于促进自动焊接设备 产业发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布局 计划在xx工业园区新建 自动焊接设备项目 预计总用地面积178 42 25平方米 折合约26 75亩 其中净用地面积17842 25平方米 项目规划总建筑面积29261 29平方米 计容建筑面积29261 29平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数76 14 建筑容积率1 64 建设区域绿化覆盖率6 84 固定资产投资强度198 64万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资7258 12万元 其中固定资产投资53 13 62万元 占项目总投资的73 21 流动资金1944 50万元 占项 目总投资的26 79 在固定资产投资中建筑工程投资2432 89万元 占项目总投资的33 5 2 设备购置费2070 63万元 占项目总投资的28 53 其它投资费 用810 10万元 占项目总投资的11 16 项目建成投入正常运营后主要生产自动焊接设备产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入16620 00万元 总成本费用12852 23 万元 税金及附加133 73万元 利润总额3767 77万元 利税总额44 21 19万元 税后净利润2825 83万元 达纲年纳税总额1595 36万元 达纲年投资利润率51 91 投资利税率60 91 投资回报率38 93 全部投资回收期4 07年 提供就业职位274个 达纲年综合节能 量33 32吨标准煤 年 项目总节能率21 90 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析引领新常态 就要加快培育经济增长新动力 进入经济发展新常态的中国 经济韧性更好 潜力更足 回旋空间 更大 在产业转型升级 新型城镇化 创新创业 对外开放等诸多 方面都孕育着重大机遇 我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势 在稳住经济运行 的同时 积极谋 进 以更有力的改革举措 更 活 的市场 更 实 的创新 更 宽 的政策 激励更多人去创业创造 培育 新的经济增长点 让新的增长 发动机 动力更充沛 让中国经济 在新常态中迈上新台阶 实现新跨越 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx工业园 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx工业园区产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在xx工业园区内 工程选址符合xx工业园区土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率51 91 投 资利税率60 91 全部投资回报率38 93 全部投资回收期4 07年 固定资产投资回收期4 07年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积29261 29平方米 计容建筑面积29261 29平方米 购置先进的技术装备共计106台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资7258 12万元 其中固定资产投资5313 62万 元 流动资金1944 50万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入16620 00万元 总成本费用12852 23万元 年利税总额4421 19万元 其中税后净利润2825 83万元 纳税总额1595 36万元 其 中增值税519 69万元 税金及附加133 73万元 年缴纳企业所得税9 41 94万元 年利润总额3767 77万元 全部投资回收期4 07年 固 定资产投资回收期4 07年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 尽管增加值增速放缓 盈利水平下降 但我国工业经济仍朝着形 态更高级 分工更复杂 结构更合理的方向加速发展 经济平稳运 行的动力有序转换 与消费相关的行业 与产业结构升级相关的行业 目前均保持着较 快增长的景气状态 而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行 压力 说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境 劳动成本转 向创新驱动 坚持市场主导与政府推动相结合 正确处理政府和市场的关系 尊重市场规律 充分调动企业积极性 提升企业转型升级的主体地位 使市场在资源配置中起决定性作 用和更好发挥政府作用 提高资源配置效率和公平性 促进产业转 型升级 坚持调整存量与优化增量相结合 利用高新技术改造提升传统产业 进一步增资扩产 提高效益 提 升存量工业发展水平 同时 严格控制传统产能简单规模扩张 提高新增项目层次与质量 引导投资向高附加值环节倾斜 增强新增项目带动力与辐射力 调整与优化增量水平 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资3777 32万元 占计 划投资的52 04 其中完成固定资产投资2366 44万元 占总投资的62 65 完成流动 资金投资1410 88 占总投资的37 35 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入8571 39万元 同比增长23 35 1622 35万 元 其中 主营业务收入为6928 25万元 占营业总收入的80 83 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2156 93万元 较去年同期相比增长382 32万元 增长率21 54 实现净利润1617 70万元 较去年同期相比增长224 20万元 增长率 16 09 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3777 321 1 完成比例52 04 2完成固定资产投资万元2366 442 1 完成比例62 65 3完成流动资金投资万元1410 883 1 完成比例37 35 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率57 10 2 财务内部收益率29 33 3 投资回报率42 83 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到16380 64万元 其中流动资产总额5643 61万元 占资产总额的34 45 资产负债率25 34 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业是中国最大的企业群体 占企业总数99 7 是中国经 济的重要组成部分 然而 当前资本 土地等要素成本持续维持高位 资源环境约束趋 紧 招工难 用工贵以及融资难 融资贵等问题 使得中小企业的 生产经营压力依然较大 再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显 创新能力不强 大多数中 小企业仍处于价值链低端 低价格 低效益和高产能 高库存的局 面短期内难以扭转 设立包括中央 地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融 资担保基金和担保机构 各级财政要加大支持力度 综合运用资本注入 风险补偿和奖励补 助等多种方式 提高担保机构对中小企业的融资担保能力 落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税 准备金提 取和代偿损失税前扣除的政策 国土资源 住房城乡建设 金融 工商等部门要为中小企业和担保 机构开展抵押物和出质的登记 确权 转让等提供优质服务 加强对融资性担保机构的监管 引导其规范发展 鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品 2 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政 部发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本 合作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模 式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 undefined 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度 的要求进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经 理及高层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司 资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选 举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应 权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组 成的监事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事 会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日 常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x工业园区项目建设地为重点 分析 自动焊接设备项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx工业园区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx工业园区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xx工业园区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx工业园区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域自动 焊接设备产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积17842 25平方米 折合约26 75亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 推进绿色发展 建设美丽城市 要着力实施污染防治 三大战役 打造美丽环境 要打好大气污染防治攻坚战 着力实施减少工业污染物排放工程 抑制城市扬尘工程 压减煤炭消费总量工程 治理机动车船污染工 程 要打好水污染防治攻坚战 着力实施严重污染水体整治工程 良好水体保护工程 水污染防治设施建设工程 饮用水环境安全保 障工程 要打好土壤污染防治攻坚战 着力实施土壤环境监测预警 基础工程 土壤污染分类管控工程 土壤污染治理与修复工程 紧跟全球绿色科技和产业发展动向 加强工业绿色发展国际交流与 合作 充分利用市场规模 装备生产能力 创新环境和人才队伍等 方面的优势 吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移 加快建立国际化的绿色技术创新平台 加强绿色工业 应对气候变 化等领域国际科技合作研究 鼓励国内研发机构与世界一流科研机 构建立稳定的合作伙伴关系 广泛开展科研人员交流培训 在更高 层次和更广领域推动国际绿色科技合作 3 在到2020年 全面建成小康社会 和 工业化基本实现 两大战 略目标下 中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路 同时 需要强调的是 作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最 强 对外开放程度最高的领域 工业部门率先完成绿色转型不仅更 具有可操作性 对全面落实绿色发展理念将产生示范效应 而且作 为世界第一制造大国 中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资 源供求关系 应对气候变化都将产生重大而积极的影响 以制定实施 工业绿色发展规划 xx 2020年 为契机 十三五 时期着力构建开放式 多层级的工 业绿色发展投入机制和响应体系 营造 自下而上 和 自上而下 良性互动的绿色发展环境 全面提升工业绿色发展整体水平 推 动中国工业转型升级和可持续发展 加快迈向制造强国 鼓励企业推行绿色设计 按照全生命周期的理念 在产品设计开发 阶段系统考虑原材料选用 生产 销售 使用 回收 处理等各个 环节对资源环境造成的影响 实现产品对能源资源消耗最低化 生 态环境影响最小化 可再生率最大化 重点在建材 陶瓷 新材料 节能环保 轻工 纺织 食品等产业 领域 选择量大面广 与消费者紧密相关 条件成熟的产品开展绿 色设计产品创建工作 应用产品轻量化 模块化 集成化 智能化等绿色设计共性技术 采用高性能 轻量化 绿色环保的新材料 开发具有无害化 节能 环保 高可靠性 长寿命和易回收等特性的绿色产品 良好生态环境 是最公平的公共产品 是最普惠的民生福祉 当前 我国资源约束趋紧 环境污染严重 生态系统退化的问题十 分严峻 人民群众对清新空气 干净饮水 安全食品 优美环境的 要求越来越强烈 生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我 们的心头之患 成为突出的民生问题 扭转环境恶化 提高环境质量 是事关全面小康 事关发展全局的 一项刻不容缓的重要工作 四 项目区绿色节能发展相对而言 十三五 时期节能减排技 术进步的要求会更高 技术突破的难度会更大 因此企业要在这方 面下更大的功夫 首先 要突破一批节能减排的关键性技术 作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度 积 极开展技术攻关 着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题 力 争在高效聚污 高效节能 高效储能 资源回收和循环利用 低成 本减排技术等共性 关键技术方面取得重大突破 确保形成一批整 体带动性强 对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产 权和关键核心技术 其次 要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造 第五章综合评价 1 客观地讲 中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖 由 数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅 质量效益 结构优化和持续发展三方面 相较美 德 日等制造强 国仍有巨大提升空间 特别是质量效益 未来应是中国制造强国建 设的主要突破方向 中国制造2025 的实施 已经和仍将发挥提升中国制造企业国际 竞争力的作用 中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战 并受惠于所产生的科技成果 加快转型升级和动能转换的步伐 进 一步提升创新能力和供给能力 排除干扰 朝着制造强国这一目标 坚定地前进 2 该项目适应国内和国际自动焊接设备行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 自动焊接设备市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率51 91 投资利税率60 91 全部投资回报率38 93 全部投资回收期4 07年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx工业园区建设自动焊接设备项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx工业 园区及xx工业园区 十三五 自动焊接设备产业发展规划 切合xx 工业园区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良 好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx工业园区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2432 892070 63198 645313 621 1工程费用万元2432 892070 6 311750 361 1 1建筑工程费用万元2432 892432 8933 52 1 1 2设备 购置及安装费万元2070 632070 6328 53 1 2工程建设其他费用万元 810 10810 1011 16 1 2 1无形资产万元346 97346 971 3预备费万 元463 13463 131 3 1基本预备费万元240 92240 921 3 2涨价预备 费万元222 21222 212建设期利息万元3固定资产投资现值万元5313 625313 62流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二 年第三年第四年第五年1流动资产万元11750 365306 678554 191175 0 3611750 3611750 361 1应收账款万元3525 111410 042820 09352 5 113525 113525 111 2存货万元5287 662115 064230 135287 6652 87 665287 661 2 1原辅材料万元1586 30634 521269 041586 30158 6 301586 301 2 2燃料动力万元79 3131 7363 4579 3179 3179 311 2 3在产品万元2432 32972 931945 862432 322432 322432 321 2 4产成品万元1189 72475 89951 781189 721189 721189 721 3现金 万元2937 591175 042350 072937 592937 592937 592流动负债万元 9805 863922 347844 699805 869805 869805 862 1应付账款万元98 05 863922 347844 699805 869805 869805 863流动资金万元1944 5 0777 801555 601944 501944 501944 504铺底流动资金万元648 162 59 27518 53648 16648 16648 16总投资构成估算表序号项目单位指 标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元72 58 12136 59 136 59 100 00 2项目建设投资万元5313 62100 00 10 0 00 73 21 2 1工程费用万元4503 5284 75 84 75 62 05 2 1 1建 筑工程费万元2432 8945 79 45 79 33 52 2 1 2设备购置及安装费 万元2070 6338 97 38 97 28 53 2 2工程建设其他费用万元346 976 53 6 53 4 78 2 2 1无形资产万元346 976 53 6 53 4 78 2 3预备 费万元463 138 72 8 72 6 38 2 3 1基本预备费万元240 924 53 4 53 3 32 2 3 2涨价预备费万元222 214 18 4 18 3 06 3建设期利息 万元4固定资产投资现值万元5313 62100 00 100 00 73 21 5建设期 间费用万元6流动资金万元1944 5036 59 36 59 26 79 7铺底流动资 金万元648 1712 20 12 20 8 93 营业收入税金及附加和增值税估算 表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元66 48 0013296 0016620 0016620 0016620 001 1自动焊接设备万元664 8 0013296 0016620 0016620 0016620 002现价增加值万元2127 364 254 725318 405318 405318 403增值税万元207 88415 75519 69519 69519 693 1销项税额万元2659 202659 202

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