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车用油泵水泵项目投资运营分析报告范文模板车用油泵水泵项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 车用油泵水泵项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 2 十三五 时期仍将是我市推进工业转型升级大有可为的战略机 遇期 尽管经济发展步入新常态 但工业经济在国民经济中的主支 撑地位没有改变 在创新发展中的主阵地地位没有改变 在转型升 级中的主战场地位没有改变 立足当前实际 顺应未来趋势 今后五年我市推进工业转型升级重 点需要完成三大历史性任务一是实现在高起点上持续 平稳 健康 较快增长的重任 形成产业集聚度更高 产业链更完善 产业布 局更科学 创新优势更突出的新局面 二是全面推进产业结构优化 调整的重任 形成新兴产业引领 高新技术支撑 现代服务业助推 发展的新局面 三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越 加快制造业的创新发展 融合发展 集群发展 开放发展 绿色发 展 完成上述历史性任务 基本前提就是增长方式要努力摆脱对土地资 源 环境资源和劳动力资源增量占用的深度依赖 最大限度发挥市 场的决定性作用 最大限度发挥政府的引导作用 最大限度调动企 业家的积极性 充分发挥优势 全力补好短板 探索走出一条有我 市特色的新型工业化道路 3 战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向 是培育 发展新动能 获取未来竞争新优势的关键领域 十三五 时期 要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出 的位置 大力构建现代产业新体系 推动经济社会持续健康发展 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 总结工业化的 中国方案 的经验 可以概括为六个方面一是正确 处理改革发展与稳定的关系 稳中求进 保证产业持续成长和工 业化进程持续深化 二是正确处理市场和政府的关系 不断提高产 业效率和促进产业向高端化发展 三是正确处理中央政府与地方政 府关系 促进产业合理布局和区域协调发展 四是正确处理市场化 与工业化关系 培育全面持续的产业发展动力机制 五是正确处理 城市化与工业化的关系 促进产业和人口集聚效率提升与社会民生 协调发展 六是正确处理全球化与工业化的关系 形成全面开放发 展的现代化产业体系 二 项目情况说明为了积极响应xxx经开区关于促进车用油泵水泵产 业发展的政策要求 xxx实业发展公司通过科学调研 合理布局 计 划在xxx经开区新建 车用油泵水泵项目 预计总用地面积46710 01平方米 折合约70 03亩 其中净用地面积46710 01平方米 项 目规划总建筑面积74268 92平方米 计容建筑面积74268 92平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数66 73 建筑容积率1 59 建设区域绿化覆盖率5 53 固定资产投资强度191 19万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资15085 68万元 其中固定资产投资1 3389 04万元 占项目总投资的88 75 流动资金1696 64万元 占 项目总投资的11 25 在固定资产投资中建筑工程投资5405 08万元 占项目总投资的35 8 3 设备购置费5856 16万元 占项目总投资的38 82 其它投资费 用2127 80万元 占项目总投资的14 10 项目建成投入正常运营后主要生产车用油泵水泵产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入14805 00万元 总成本费用11106 42 万元 税金及附加248 06万元 利润总额3698 58万元 利税总额44 56 79万元 税后净利润2773 93万元 达纲年纳税总额1682 85万元 达纲年投资利润率24 52 投资利税率29 54 投资回报率18 39 全部投资回收期6 94年 提供就业职位312个 达纲年综合节能 量33 42吨标准煤 年 项目总节能率23 12 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析从国内看 我国经济发展进入新常态 消费 投 资 出口 生产要素相对优势等都发生了较大变化 经济正处于新 旧动能转换阶段 正从高速增长转向中高速增长 势必面临诸多矛 盾叠加 风险隐患增多的严峻挑战 但进入新常态 没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略 机遇期的判断 改变的是重要战略机遇期的内涵和条件 没有改变 我国经济发展总体向好的基本面 改变的是经济发展方式和经济结 构 十三五 时期中国经济的基础 条件和动力在于一方面 我国经 济有巨大潜力和内在韧性 这种潜力和韧性新型工业化 信息化 城镇化 农业现代化深入推 进所蕴含的扩大内需强劲需求 我国地域幅员辽阔且产业类型多样 经济的支撑非独木一根 而是 四梁八柱 大众创业 万众创 新蕴藏着无穷创意和无限财富 多年来我国发展取得的巨大成就 积累的丰富经验 另一方面 全面深化改革正在源源不断释放改革红利 十二五 期间尤其是十八大以来 各方面改革呈现蹄疾步稳 纵 深推进的良好态势 在一些重要领域和关键环节取得新突破 给经 济发展注入了持续强劲的动能 能不能认清机遇 抓住机遇 用好机遇 是能不能赢得主动 赢得 优势 赢得未来的关键 面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 面对我国经 济发展进入新常态 各地各部门观念上要适应 认识上要到位 方 法上要对路 工作上要得力 准确把握战略机遇期内涵的深刻变化 牢固树立并切实贯彻创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 破解发展难题 厚植发展优势 更加有效地应对各种风险和挑战 继续集中力量把自己的事情办好 不断开拓发展新境界 我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期 根本任 务是解决长期积累的经济发展不平衡 不协调 不可持续的深层次 矛盾 只有通过转变发展方式 完善体制机制 切实解决这些矛盾和问题 才能够形成经济增长的新常态 经济增长新常态从微观方面看 是产品和服务的安全度和性价比明 显提高 从结构方面看 是供需结构 区域布局结构 内外结构 收入分配结构合理均衡 从宏观方面看 是发展空间可持续拓展 资源环境约束明显缓解 产品 服务 资金通过市场交换顺畅有效 益地循环 从经济发展流量与存量的关系看 是形成的各类固定资 产 基础设施 不动产的品质明显提高 系统配套性 布局合理性 耐久性和可传承性明显增强 达到这些标准 还有明显差距 因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx经开 区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx经开区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xxx经开区内 工程选址符合xxx经开区土地利用总 体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可 利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率24 52 投 资利税率29 54 全部投资回报率18 39 全部投资回收期6 94年 固定资产投资回收期6 94年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积74268 92平方米 计容建筑面积74268 92平方米 购置先进的技术装备共计126台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资15085 68万元 其中固定资产投资13389 04 万元 流动资金1696 64万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入14805 00万元 总成本费用11106 42万元 年利税总额445 6 79万元 其中税后净利润2773 93万元 纳税总额1682 85万元 其中增值税510 15万元 税金及附加248 06万元 年缴纳企业所得 税924 64万元 年利润总额3698 58万元 全部投资回收期6 94年 固定资产投资回收期6 94年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 十三五 是我省产业结构调整的关键时期 优势传统产业转型 升级发展面临新的机遇和挑战 既有世界产业技术和分工格局调整 的深刻影响 也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求 只有加 快转型升级 才能实现优势传统产业又好又快发展 新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展 当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势 以数字化网络化智能 化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起 新的生 产方式 产业形态 商业模式和经济增长点加快形成 现代信息技术在三维 3D 打印 移动互联网 云计算 大数据 生物工程 新能源 新材料等领域取得重大突破 基于信息物理系统的智能装备 智能工厂等智能制造正在引领制造 方式变革 推动全球产业价值链拓展和升级 发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的 程度加大 速度加快 转移方式也日趋深度化和广度化 先进制造业带动传统制造业发展加速 优势传统工业转型升级 创 新发展迎来重大机遇 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资10485 11万元 占 计划投资的69 50 其中完成固定资产投资7299 02万元 占总投资的69 61 完成流动 资金投资3186 09 占总投资的30 39 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入12283 81万元 同比增长9 19 1034 03万 元 其中 主营业务收入为11358 40万元 占营业总收入的92 47 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2827 72万元 较去年同期相比增长394 56万元 增长率16 22 实现净利润2120 79万元 较去年同期相比增长430 11万元 增长率 25 44 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10485 111 1 完成比例69 50 2完成固定资产投资万元7299 022 1 完成比例69 61 3完成流动资金投资万元3186 093 1 完成比例30 39 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率26 97 2 财务内部收益率28 94 3 投资回报率20 23 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到36060 59万元 其中流动资产总额10252 54万元 占资产总额的28 43 资产负债率43 30 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 优化融资环境 推动形成中小企业融资政策体系 继续加强和深 化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作 加大对中小企业 融资支持力度 推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融 产品和服务 发展应收账款 存货 仓单 等动产融资模式 推动 开展供应链融资 建立和完善小微企业信贷风险补偿机制 扩大中小企业贷款规模和 比重 十三五 时期 中小企业发展面临挑战的同时 也面临着重大机 遇 随着改革的深化 新型工业化 城镇化 信息化 农业现代化的推 进 以及 大众创业 万众创新 中国制造2025 互联网 一带一路 等重大战略举措的加速实施 中小企业发展基本 面向好的势头更加巩固 通过深化商事制度改革 推进行政审批 投资审批 财税 金融等 方面的改革 中小企业发展的市场环境 政策环境和服务环境将更 加优化 以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合 日益增长的个性 化 多样化需求 不断催生新产品 新业态 新市场和新模式 为 中小企业提供广阔的创新发展空间 贯彻落实 中小企业促进法 加快推进 中小企业促进法 修订 围绕财税支持 融资促进 创业扶持 创新支持 市场开拓 社 会服务 权益保护等重点领域推动贯彻落实 强化 中小企业促进法 实施情况监督检查 切实发挥法律对中小 企业保障和促进作用 2 中共中央 国务院发布 关于深化投融资体制改革的意见 提 出建立完善企业自主决策 融资渠道畅通 职能转变到位 政府行 为规范 宏观调控有效 法治保障健全的新型投融资体制 改善企业投资管理 充分激发社会投资动力和活力 完善政府投资 体制 发挥好政府投资的引导和带动作用 创新融资机制 畅通投 资项目融资渠道 二 法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx实业发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx经开区项目建设地为重点 分析 车用油泵水泵项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx经开区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农 业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民正 常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实 施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展 第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改 变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当地 居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx经开区项 目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接 服务于xxx经开区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进 程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx经开区项目建设地的环境状况 进一步改善眉 山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域车用油 泵水泵产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积46710 01平方米 折合约70 03亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 基础制造工艺绿色化的一个重点方向是短流程生产 一方面 可以通过利用前期工序中的材料 热能或者集成工序 使 整个制造过程实现流程再造和优化 另一方面 也可以通过采用增材制造等先进的成形技术实现短流程 成形 减少资源能耗消耗 由于增材制造技术采用材料累加的方法制造零部件 相对于传统的 材料去除 切削加工技术 可以大幅减少材料消耗 同时提高加工 精度 随着我国经济持续发展 环境问题日益严峻 同时 人民群众对优 良环境质量的需求不断提升 环保规划逐渐引起政府和社会的广泛 重视 环保规划是为实现经济社会发展与环境保护相协调的目标 约束人 们生产生活行为 对人类活动进行时间与空间上合理安排的指导方 案 因此 环保规划是防治环境污染与生态破坏 提高环境质量 提供 更多优质生态产品以满足人民日益增长的美好生态环境需要的根本 保证 3 循环经济理念逐步树立 国家把发展循环经济作为一项重大任务 纳入国民经济和社会发展规划 要求按照减量化 再利用 资源化 减量化优先的原则 推进生产 流通 消费各环节循环经济发展 一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径 力争到2020年 我国消耗每吨能源 铁矿石 有色金属 非金属矿 等十五种重要资源产出的GDP比xx年提高25 左右 每万元GDP能耗下 降18 以上 农业灌溉水平均有效利用系数提高到0 5 每万元工业增加值取水量 下降到120立方米 矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点 工业固体废物综合利用率提高到60 以上 再生铜 铝 铅占产量的 比重分别达到35 25 30 主要再生资源回收利用量提高65 以 上 工业固体废物堆存和处置量控制在4 5亿吨左右 城市生活垃圾增长 率控制在5 左右 四 项目区绿色节能发展不久前 国务院发布了 十三五 节 能减排综合工作方案 方案 最终要实现的目的 是要加快建 设资源节约型 环境友好型社会 确保完成 十三五 节能减排约 束性目标 保障人民群众健康和经济社会可持续发展 促进经济转 型升级 实现经济发展与环境改善双赢 为建设生态文明提供有力 支撑 第五章综合评价 1 城镇化的快速推进将进一步拓展消费空间 xx年末我国常住人口城镇化率为58 52 距离发达国家80 左右的平 均水平还有很大差距 据初步测算 城镇化率每提高1个百分点 拉动消费增长近2个百分 点 解决发展不平衡不充分问题 提高供给体系质量离不开投资作用的 发挥 投资未来发展空间广阔 客观地讲 中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖 由数 量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅 质量效益 结构优化和持续发展三方面 相较美 德 日等制造强 国仍有巨大提升空间 特别是质量效益 未来应是中国制造强国建 设的主要突破方向 2 该项目适应国内和国际车用油泵水泵行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 车用油泵水泵市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率24 52 投资利税率29 54 全部投资回报率18 39 全部投资回收期6 94年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx经开区建设车用油泵水泵项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx经开区 及xxx经开区 十三五 车用油泵水泵产业发展规划 切合xxx经开 区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环 境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx经开区全面 建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5405 085856 16191 1913389 041 1工程费用万元5405 085856 1610979 591 1 1建筑工程费用万元5405 085405 0835 83 1 1 2设 备购置及安装费万元5856 165856 1638 82 1 2工程建设其他费用万 元2127 802127 8014 10 1 2 1无形资产万元1019 451019 451 3预 备费万元1108 351108 351 3 1基本预备费万元458 15458 151 3 2 涨价预备费万元650 20650 202建设期利息万元3固定资产投资现值 万元13389 0413389 04流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10979 594866 6 56764 1810979 5910979 5910979 591 1应收账款万元3293 881482 242470 413293 883293 883293 881 2存货万元4940 822223 373705 614940 824940 824940 821 2 1原辅材料万元1482 25667 011111 681482 251482 251482 251 2 2燃料动力万元74 1133 3555 5874 1 174 1174 111 2 3在产品万元2272 781022 751704 582272 782272 782272 781 2 4产成品万元1111 68500 26833 761111 681111 6811 11 681 3现金万元2744 901235 202058 672744 902744 902744 902 流动负债万元9282 954177 336962 219282 959282 959282 952 1应 付账款万元9282 954177 336962 219282 959282 959282 953流动资 金万元1696 64763 491272 481696 641696 641696 644铺底流动资 金万元565 54254 50424 16565 54565 54565 54总投资构成估算表 序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项 目总投资万元15085 68112 67 112 67 100 00 2项目建设投资万元1 3389 04100 00 100 00 88 75 2 1工程费用万元11261 2484 11 84 11 74 65 2 1 1建筑工程费万元5405 0840 37 40 37 35 83 2 1 2 设备购置及安装费万元5856 1643 74 43 74 38 82 2 2工程建设其 他费用万元1019 457 61 7 61 6 76 2 2 1无形资产万元1019 457 6 1 7 61 6 76 2 3预备费万元1108 358 28 8 28 7 35 2 3 1基本预 备费万元458 153 42 3 42 3 04 2 3 2涨价预备费万元650 204 86 4 86 4 31 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13389 04100 0 0 100 00 88 75 5建设期间费用万元6流动资金万元1696 6412 67 1 2 67 11 25 7铺底流动资金万元565 554 22 4 22 3 75 营业收入税 金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年 第五年1营业收入万元6662 2511103 7514805 0014805 0014805 001 1车用油泵水泵万元6662 2511103 7514805 0014805 0014805 002 现价增加值万元2131 923553 204737 604737 604737 603增值税万 元229 57382 61510 15510 15510 153 1销项税额万元2368 8

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