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文档简介

监理工作质量检查表 工程名称 工程名称 建设单位 建设单位 项目负责人 项目负责人 监理单位 监理单位 齐河县工程建设监理有限公司齐河县工程建设监理有限公司 项目总监 项目总监 施工单位 施工单位 项目经理 项目经理 序号项目名称及检查内容检查情况 一 综合管理 项目监理部组建 1 1 工程项目监理人员有证书复印件 1 2 总监任命 总监代表授权书有原件 1 1 3 项目监理部质保体系 监理办公形象2 有办公场地 办公桌椅柜整洁 挂标牌 上墙 公司管理制度落实情况 3 1 有监理管理制度并认真执行 3 2 有收发文记录 并按序保管 包括 电子文档 3 3 相关单位的精神传达及时 并在监 理日志上有体现 3 3 4 监理公司对项目监理部检查是否有 记录 监理规划 4 1 按公司规定编制审批 4 4 2 结合本项目实际情况 内容完整并 有安全监理控制措施 节能控制措施 安全文明督促控制措施 安全危险源辨 别措施 扬尘治理措施等 编制并批准监理实施细则 5 1 及时编制完成 5 5 2 结合专业特点 详细具体 有可操 作性和有针对性的具体措施 5 3 符合质量验收规范要求 符合监理 规范要求 5 4 按规定经总监理工程师审批 二 工程质量控制 7 图纸会审有会审纪要 原件 各单位代 表签字并加盖公章 第一次工地会议及监理例会 专题会议 8 例会纪要整理 会签 签发及时 施工组织设计审查 9 1 开工前已编制 施工单位已自审并 有安全管理评价 9 2 施工企业技术负责人已审查 9 3 施工企业单位已盖章 9 4 专业监理工程师提出审查意见 9 9 5 总监审定批准 签认返回 专项方案审查及论证 10 1 是否对专项施工方案进行审核并 签字 应有审核意见 10 2 现场实施的质量技术措施与审查 通过的组织设计或专项施工方案相符 10 10 3 现场实施的质量技术措施与审查 通过的组织设计或专项施工方案不相符 项目监理部提出整改意见并督促落实到 位 开工审批11 11 1 开工条件已审查 开工报审表已 审批 及时签发开工令 承包单位资质报审 12 1 总包单位资质报审 营业执照 资质证书 安全生产许可证复印件 12 2 分包单位资质报审 含营业执照 资质证书 安全生产许可证复印件 项 目班子人员及特种作业人员资质资料 分包单位业绩资料 12 12 3 总包单位项目管理班子一览表 及资格证书 材料 构配件 设备报验及复验 13 1 产品合格证 出厂检验报告 进 场检验报告等证明有效 13 2 见证取样检验有台账 并签字完 整 13 3 焊接接头 机械连接有见证检验 外观有全面检查记录 13 13 4 混凝土 砂浆试块制作检验 防 水材料 电线电缆等有见证取样送检 并有复检报告 测量放线成果报验 15 1 建筑物定桩及 0 00 验线记录 15 2 现场查验桩点 桩位有效保护有 记录或见证记录 15 15 3 各楼层轴线 标高及沉降观测复 验记录 旁站监理 16 1 有施工旁站监理方案并在开工备 案时上报 16 2 有旁站监理记录及签字 16 3 有检查施工质检人员到岗 持证 上岗记录 16 4 有检查机械 物料 计量准备记 录 16 5 核查进场材料 构配件 设备 商品砼质检报告 16 6 见证取样送检复验监理记录 16 7 有旁站整改 暂停施工和施工应 急措施记录 16 8 及时发现处理质量问题 做好旁 站监理记录 16 16 9 监理日志有记录 旁站原始资料 完整 监理巡视和平行检验 17 1 按检验批 根据实际情况进行平 行检验 有记录 17 2 按有关规定进行巡视 有记录 17 17 3 发现质量缺陷有监理通知单 并 有签认的监理通知回复单 17 4 发现重大质量问题 安全隐患等 有总监下达暂停令 并经建设单位确认 17 5 有停工整改总监签署的复工报审 表 17 6 监理日志有记录 质量验收 18 1 地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽 前按程序验收 表单签署符合要求 18 2 验收有专业质检员或项目技术负 责人参与 18 3 资料齐全 验收记录完整 签署 符合规范要求 18 4 试块留置记录完整 砼试块应有 台账 18 5 应有水泥报验单台账 18 6 应有钢材报验单台账 18 7 应有钢材焊接 机械连接接头台 账 18 8 砼开盘鉴定记录 含坍落度 完 整 18 9 砼浇筑令完整 有序 18 18 10 实体检验完整 必要时 有砼回 弹检验 工程变更管理 19 1 工程变更有设计变更文件 重大 变更并经施工图审查机构加盖审图章 涉及环保等内容并经有关部门审定 19 19 2 程序符合要求 并经各方签认 检验批及分项工程质量验收 20 1 检验批施工单位自检合格申报 20 2 监理组织施工质检员进行检验批 验收 20 3 检验批验收记录符合合格质量规 定 20 4 分项工程由监理组织验收 20 20 5 资料齐全 验收记录符合要求 21 分部工程质量验收 21 1 专项检测验收记录 包括 门窗 三性 幕墙四性 电气及设备性能 桩 基及蓄淋水等 21 2 地基与基础验收资料记录 21 3 主体结构验收资料记录 21 4 砼结构子分部验收前结构实体检 验记录 竣工预验收及竣工验收 22 1 审查报送的竣工资料 22 2 专项验收及分户验收 22 3 监理公司对工程质量进行预验收 22 4 存在问题监督施工单位整改 22 5 签署工程竣工报验单 22 6 提出由总监签字 单位技术负责 人审签的工程质量评估报告 22 7 提供竣工监理资料报送业主 22 22 8 参加建设单位组织的工程竣工验 收 总监参加签署竣工验收报告 施工质量缺陷及质量事故处理 23 1 质量缺陷 隐患 事故有检查记 录 系统性缺陷有专项方案 23 2 及时下达质量缺陷整改监理通知 单 23 3 施工整改有监理通知回复单 23 4 监理检查施工整改有记录 23 5 发现重大隐患 重大施工及时下 达暂停令 23 6 下达暂停令前事先向业主报告 23 7 重大隐患处理有施工整改措施并 报批 23 8 重大质量事故应按程序上报 23 9 重大质量事故应有批准的处理方 案 23 10 对隐患整改 事故处理的过程和 结果监理跟踪检查和验收 23 23 11 有总监签认的质量事故报告报送 业主 23 12 批准复工令 23 13 隐患 事故处理记录资料完整归 档 三工程造价控制 按程序进行工程计量和工程款支付 24 1 承包单位按监理验收合格的工程 量填报 24 2 监理现场计量 按施工合同约定 的计算规则计算 24 3 监理按施工合同约定审核工程量 清单和工程款支付申请表 24 24 4 总监审定签署工程款支付证书并 报建设单位 建立月报表 25 1 建立月完成工程量和工作量统计 表 25 25 2 对造价控制进行比较分析 在监 理月报中报告 按程序办理竣工结算 26 1 审查施工单位按施工合同规定填 报竣工结算报表 26 2 组织专业监理工程师审核 26 3 总监审定 与业主 施工单位协 商 各方确认 26 26 4 总监签发竣工结算文件和最终支 付证书报业主 费用索赔处理 27 1 审查费用索赔是否在施工合同规 定的期限内提出 27 2 注意收集与索赔有关的资料 27 3 审查索赔理由是否充分 27 4 总监审查 与业主 施工单位协 商 27 27 5 总监在合同规定的期限内签署审 批表报业主 四 工程进度控制 29 审查批准进度计划 29 1 总监审批承包单位施工总进度计 划 29 2 总监审批承包单位年 月施工进 度计划 29 3 工程进度滞后 应有经审批的调 整计划和措施 检查计划实施 30 1 各专业对照进度计划对实际进度 进行检查 30 2 有监理检查进度计划提前滞后情 况分析 30 3 有进度控制监理通知 30 4 每周工地例会有进度检查和协调 的内容 30 30 5 进度严重滞后时 总监会同业主 提出解决措施 并监督施工实施 报告进度控制执行情况 31 1 进度检查 控制情况监理日志有 记录 31 2 各项进度计划 方案 措施总监 审定后报业主 31 31 3 监理月报有进度实施 检查 控 制措施执行情况的内容 五 信息资料管理 监理日志 32 1 监理日志填写认真 32 2 问题有处理有反馈 32 3 有水电专业记录 32 32 4 有安全检查记录 监理月报 33 1 监理月报内容简明扼要 反映全 面 符合规范要求 33 2 监理月报报送及时 33 33 3 监

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