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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车中间轴项目经营分析报告汽车中间轴项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、我国经济运行平稳、稳中有进,但也面临“稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”的局势。从内部看,为解决长期积累的结构性矛盾,我国深入推进供给侧结构性改革,在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年,我国经济虽然面临下行压力,但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心,激活内生动力,坚持推动高质量发展,在发展中迎接挑战,在变局中抓住机遇。2、按照“大企业引领、大项目支撑、产业集群化推动、工业园区化集中”的“两大两化”发展战略,以产业结构调整为主线,以高新技术和战略新兴产业为先导,以现代智能制造为支撑,以重大项目建设为载体,以工业集中区和区镇工业园区为依托,以大企业大集团建设为着力点,坚持走新型工业化道路,以信息化带动工业化发展,努力打造重点产业链,积极发展区域优势产业集群,大力培育龙头企业和知名品牌。3、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、项目情况说明为了积极响应xx经济示范中心关于促进汽车中间轴产业发展的政策要求,xxx科技发展公司通过科学调研、合理布局,计划在xx经济示范中心新建“汽车中间轴项目”;预计总用地面积20256.79平方米(折合约30.37亩),其中:净用地面积20256.79平方米;项目规划总建筑面积24915.85平方米,计容建筑面积24915.85平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数68.56%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度174.44万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资6376.85万元,其中:固定资产投资5297.74万元,占项目总投资的83.08%;流动资金1079.11万元,占项目总投资的16.92%。在固定资产投资中建筑工程投资1874.83万元,占项目总投资的29.40%;设备购置费2181.83万元,占项目总投资的34.21%;其它投资费用1241.08万元,占项目总投资的19.46%。项目建成投入正常运营后主要生产汽车中间轴产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入10056.00万元,总成本费用7831.07万元,税金及附加117.85万元,利润总额2224.93万元,利税总额2649.67万元,税后净利润1668.70万元,达纲年纳税总额980.97万元;达纲年投资利润率34.89%,投资利税率41.55%,投资回报率26.17%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位198个,达纲年综合节能量19.71吨标准煤/年,项目总节能率29.76%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范中心行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范中心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xx经济示范中心内,工程选址符合xx经济示范中心土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率34.89%,投资利税率41.55%,全部投资回报率26.17%,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积24915.85平方米(计容建筑面积24915.85平方米);购置先进的技术装备共计54台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资6376.85万元,其中:固定资产投资5297.74万元,流动资金1079.11万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入10056.00万元,总成本费用7831.07万元,年利税总额2649.67万元,其中:税后净利润1668.70万元;纳税总额980.97万元,其中:增值税306.89万元,税金及附加117.85万元,年缴纳企业所得税556.23万元;年利润总额2224.93万元,全部投资回收期5.32年,固定资产投资回收期5.32年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资4590.84万元,占计划投资的71.99%。其中:完成固定资产投资2929.89万元,占总投资的63.82%;完成流动资金投资1660.95,占总投资的36.18%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入8559.23万元,同比增长31.55%(2052.65万元)。其中,主营业务收入为7537.76万元,占营业总收入的88.07%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1761.96万元,较去年同期相比增长391.93万元,增长率28.61%;实现净利润1321.47万元,较去年同期相比增长161.34万元,增长率13.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4590.841.1完成比例71.99%2完成固定资产投资万元2929.892.1完成比例63.82%3完成流动资金投资万元1660.953.1完成比例36.18%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:38.38%。2、财务内部收益率:27.73%。3、投资回报率:28.78%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到11175.09万元,其中流动资产总额4057.75万元,占资产总额的36.31%,资产负债率42.53%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、“十三五”时期,中小企业发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革,推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革,中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合,日益增长的个性化、多样化需求,不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小企业提供广阔的创新发展空间。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度,综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式,提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管,引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。2、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。(二)法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xx经济示范中心项目建设地为重点,分析“汽车中间轴项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xx经济示范中心项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xx经济示范中心项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xx经济示范中心项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xx经济示范中心项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域汽车中间轴产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积20256.79平方米(折合约30.37亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、以先进适用技术装备应用为手段,强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造,深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动,加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程,组织实施空压机系统能效提升计划。围绕高耗能行业企业,加快工艺革新,实施系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用,推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供,推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。提升产品的轻量化水平,推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料,推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用,积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热,促进产城融合。实施工业园区节能改造工程,加强园区能源梯级利用,推进集中供热制冷。推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信,只要全市上下坚定信心,抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会越来越美好。3、充分发挥产业政策的引导作用,制定行业技术规范,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设。鼓励企业积极开展清洁生产审核,推进制造过程绿色化。充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式,支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。恢复生态文明,建设美丽中国不仅是环保的问题,也是经济问题。目前,中国经济从高速增长进入到高质量化发展,高速增长阶段的基本特征是以数量快速扩张为主,高质量发展则强调的是质量和效益。而绿色发展、人与自然的和谐共生,也是经济发展的质量与效益的提升体现。(四)项目区绿色节能发展坚持以科学发展观为指导,落实节约资源基本国策,把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手,以提升工业能源利用效率为主线,以科技创新为支撑,以政策法规为保障,加快淘汰落后生产能力,大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步,加快以节能降耗为核心的企业技术改造,强化重点用能企业节能管理,加强信息通信技术在节能降耗中的应用,培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业,加快构建资源节约型、环境友好型工业体系,提高工业绿色发展水平。第五章 综合评价1、虽然当前工业运行的整体形势依然复杂严峻,但只要不发生新的系统性风险,工业经济进一步大幅下滑的可能性并不大,工业经济将进入较长时期的筑底过程。中国工业仍具有很强的国际竞争力。与改革开放初期相比,中国要素禀赋条件已经发生了根本性变化,曾对工业增长起到关键作用的低成本优势正逐步丧失。但是,在传统比较优势丧失的同时,中国也积累了一些新的、更加高级的比较优势,包括:劳动力受教育程度提高,劳动力质量得到很大提升;基础设施条件大幅改善;资本积累取得很大成绩,中国已跻身对外投资大国行列;技术水平大幅提升,年度专利申请数量居全球首位等。这些新的比较优势将推动工业企业实现竞争优势转换,使中国真正从“工业大国”迈向“工业强国”。下一步,随着工业转型升级的进一步推进,中高技术产业在国际市场上也将表现出更强的竞争力。综合宏观经济四大方面的主要指标来看,我国上半年的经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局。上半年,GDP增长6.9%,与一季度持平,经济增速连续8个季度保持在6.7%-6.9%的区间;城镇新增就业735万人,同比多增18万人,完成了年度目标的66.8%;全国居民消费价格同比上涨1.4%,与一季度基本持平;货物贸易实现顺差1.28万亿元,人民币小幅升值,外汇储备连续5个月回升。2、该项目适应国内和国际汽车中间轴行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,汽车中间轴市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率34.89%,投资利税率41.55%,全部投资回报率26.17%,全部投资回收期5.32年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xx经济示范中心建设汽车中间轴项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xx经济示范中心及xx经济示范中心“十三五”汽车中间轴产业发展规划,切合xx经济示范中心经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xx经济示范中心全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1874.832181.83174.445297.741.1工程费用万元1874.832181.837790.171.1.1建筑工程费用万元1874.831874.8329.40%1.1.2设备购置及安装费万元2181.832181.8334.21%1.2工程建设其他费用万元1241.081241.0819.46%1.2.1无形资产万元584.60584.601.3预备费万元656.48656.481.3.1基本预备费万元388.65388.651.3.2涨价预备费万元267.83267.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元5297.745297.74流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7790.172581.945071.817790.177790.177790.171.1应收账款万元2337.05934.821635.942337.052337.052337.051.2存货万元3505.581402.232453.903505.583505.583505.581.2.1原辅材料万元1051.67420.67736.171051.671051.671051.671.2.2燃料动力万元52.5821.0336.8152.5852.5852.581.2.3在产品万元1612.57645.031128.801612.571612.571612.571.2.4产成品万元788.76315.50552.13788.76788.76788.761.3现金万元1947.54779.021363.281947.541947.541947.542流动负债万元6711.062684.424697.746711.066711.066711.062.1应付账款万元6711.062684.424697.746711.066711.066711.063流动资金万元1079.11431.64755.381079.111079.111079.114铺底流动资金万元359.70143.88251.79359.70359.70359.70总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6376.85120.37%120.37%100.00%2项目建设投资万元5297.74100.00%100.00%83.08%2.1工程费用万元4056.6676.57%76.57%63.62%2.1.1建筑工程费万元1874.8335.39%35.39%29.40%2.1.2设备购置及安装费万元2181.8341.18%41.18%34.21%2.2工程建设其他费用万元584.6011.03%11.03%9.17%2.2.1无形资产万元584.6011.03%11.03%9.17%2.3预备费万元656.4812.39%12.39%10.29%2.3.1基本预备费万元388.657.34%7.34%6.09%2.3.2涨价预备费万元267.835.06%5.06%4.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5297.74100.00%100.00%83.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1079.1120.37%20.37%16.92%7铺底流动资金万元359.706.79%6.79%5.64%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4022.407039.2010056.0010056.0010056.001.1汽车中间轴万元4022.407039.2010056.0010056.0010056.002现价增加值万元1287.172252.543217.923217.923217.923增值税万元122.76214.82306.89306.89306.893.1销项税额万元1608.961608.961608.961608.961608.963.2
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