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文档简介

精品文档 1欢迎下载 公司资产管理制度公司资产管理制度 第一条第一条 为了加强公司固定资产和低值易耗品采购 使用 保管和 报废等管理 保证公司资产安全和完整 充分发挥资产使用效能 制定本制度 第二条第二条 本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理 第三条第三条 根据资产的价值和使用年限 分为固定资产和低值易耗品 两类 1 固定资产 单位价值 2000 元以上 含 2000 元 或使用年限 1 年以上的有形资产 2 低值易耗品 单位价值在 2000 元以下 不含 2000 元 的各种用 具物品和办公用品等 并且使用期限 1 年以下 第四条第四条 公司综合管理部负责对公司资产的实物管理 公司财务部 负责对公司资产的价值管理 使用部门负责对公司资产的使用管理 第五条第五条 综合管理部设资产管理员岗位 负责对公司资产的全面统 一管理 按部门建立资产管理台账 对固定资产 低值易耗品分设 帐薄进行管理 资产使用部门要同步建立使用台帐 各部门必须设 立一名兼职的资产管理员负责对本部门使用资产进行登记 综合部 资产管理员要定期会同相关部门对公司资产进行盘点 第六条第六条 固定资产 低值易耗品的购置 各部门提出采购要求 报 综合部 资产管理员 审核 综合部根据现有资产情况及消耗标准 判断是否同意购置或直接从其它部门调拨并加注意见 如需采购 精品文档 2欢迎下载 报相关领导审核批准后 由物资采供部或综合管理部采购人员采购 第七条第七条 固定资产 低值易耗品的验收 采购的资产由采供部和综 合管理部依据 物品采购申请表 联合验收 详细核对品名 规格 数量 金额 仔细检查商品质量 对验收合格的物品填写 入库单 记入库存 对验收不合格的物品须及时通知采购人员调换 否则 不予入库 第八条第八条 固定资产的发放 发放固定资产时 须经相关人员和行政 副总审批签字后办理 领用人必须在 出库单 中签字确认 使用 过程中因保管不善或其它人为因素造成固定资产遗失 失窃或损坏 的 必须按规定赔偿 第九条第九条 低值易耗品的发放 发放低值易耗品时 综合管理部根据 现有资产情况及消耗标准确认是否超标并加注意见 领用人和资产 管理部门负责人须分别在 出库单 中签字确认 第十条第十条 办公资产使用人离职时 须将办公资产移交或归还所用办 公资产 经相关部门负责人核实 确认后方可办理离职手续 第十一条第十一条 固定资产的登记与转移 综合管理部负责核查 统计各 部门的固定资产 明确部门使用管理责任 综合管理部资产管理员 应根据 固定资产出库单 及时登记资产管理台帐 部门固定资产 出现遗失 损毁的应由使用部门填写 固定资产处置申请单 经总 经理办公会及相关领导审批后 及时更新固定资产管理台帐 固定 精品文档 3欢迎下载 资产公司内部调拨转移的 须填写 固定资产内部转移通知单 经 转出 转入部门相关人员及部门负责人签字确认后方可转移 第十二条第十二条 低值易耗品的登记 综合部资产管理员依据 低耗品出 库单 分设部门台帐进行登记 第十三条第十三条 固定资产的报废 固定资产经专业人员确认已无法维修 或维修费用超过资产原值时 由使用部门申请报废 总经理办公会 研究同意后办理相应手续 第十四条第十四条 低值易耗品的报废 经使用部门负责人同意 综合管理 部经理审批后报废 第十五条第十五条 资产的盘点 检查 1 各部门资产管理人员负责本部门资产的自查和盘点 并将清查盘 点情况报综合管理部 2 综合管理部负责资产的登记 检查及日常监督管理工作 不定期 抽查各部门的资产管理情况 3 每季度末 综合管理部会同财务部对各部门资产管理情况进行全 面检查及盘点 并出具书面报告 对各部门盘盈盘亏的资产 找出 原因及责任人 报总经理办公会审批后处理 如属管理不善等人为 因素造成 将追究当事人和管理者的责任 并视具体情况赔偿损失 第十六条第十六条 资产交接 1 资产管理人员进行工作交接时 须保证账目与实物相符 并由部 门负责人审核批准 精品文档 4欢迎下载 2 部门负责人新到岗时须对到岗部门固定资产进行确认 第十七条第十七条 未尽事宜根据物资管理和财务管理相关制度执行 第十八条第十八条 本制度从二 O 一六年十月一日起执行 杭州今奥信息科技股份有限公

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