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1 / 17XX 年县财政预算执行情况和 XX 年财政预算草案的工作报告范文各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、XX 年财政预算执行情况XX 年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,以保持共产党员先进性教育为契机,坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标,以加强财源建设和财政管理为重点,以增加地方财政收入为中心,加强征收管理,大力增收节支,强化财政监督,努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响,坚持依法理财,突出以人为本的理财理念,优化支出结构,促进了我县经济社会的协调发展。全县财政预算执行情况县 x 届人大第 xx 次常委会议批准我县 XX 年地方财2 / 17政一般预算收入预算调整为 xxxx 万元;基金预算收入调整为 xxx 万元。 XX 年,全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx 万元,为年预算的 xxx,按同口径计算比上年增长xx。全年累计完成上划中央“两税”xxxx 万元,为年预算的 xx,比上年增长 xx。累计完成上划所得税 xxxx 万元,为年预算的 xxx,比上年增长 x。全县共完成财政总收入 xxxx 万元,为预算的 xxx,按同口径计算比上年增长 xx。基金预算收入完成 xxx 万元,为年预算的 xxx%,按同口径计算比上年下降 xx%。一般预算收入主要项目完成情况是:工商税收完成xxxx 万元,比上年实际完成数增长 xx%;企业收入完成 xxx万元,比上年增长 xxx%;增值税完成 xxx 万元,比上年增长 xx%;农业四税完成 xxx 万元,按同口径计算比上年增长xx%;罚没、规费及其他收入完成 xxx 万元,比上年增长 x9 %;专项收入完成 xxx 万元,比上年增长 x%。县 x 届人大第 xx 次常委会议批准 XX 年全县地方财政一般预算支出调整为 xxxxx 万元,加上年结转支出 xxxx万元,上级追加专项支出 xxxx 万元,转移支付补助和各项结算补助 xxxx 万元,本年超收安排 xxx 万元,全县地方财政一般预算支出预算总额为 xxxxx 万元。基金支出预算为3 / 17xxx 万元,加上年结转支出 xxx 万元,上级追加专项支出xxx 万元,本年超收安排 xxx 万元,基金支出预算总额为xxxx 万元。XX 年全县地方财政一般预算支出完成 xxxxx 万元,为预算的 xx%,比上年增长 xx%;完成基金预算支出xxxx 万元,为预算的 xx%,比上年下降 x%。一般预算支出主要项目完成情况是:企业挖潜改造资金 xx 万元,比上年下降 xx0%;农业支出 xxxx 万元,比上年增长 xxx%;林业支出 xxx 万元,比上年下降 x%;水利和气象支出 xxx 万元,比上年增长 xxx76%;工业交通等部门事业费支出 xxx 万元,比上年增长 xx%;流通部门事业费支出xxx 万元,比上年下降 x%;文体广播事业费支出 xxx 万元,比上年增长 xx%;教育支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;科学支出 xx 万元,比上年增长 x%;医疗卫生支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;其他部门事业费 xxxx 万元,比上年下降x%;抚恤和社会福利救济 xxxx7 万元,比上年增长 xx%;行政事业单位离退休支出 xxxx 万元,比上年下降 x%;社会保障补助支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;国防支出 xx 万元,比上年增长 x%;行政管理费 xxxx 万元,比上年增长 xx%;公检法司支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;城市维护费xxxx 万元,比上年增长 xxx%;政策性补贴支出 xx 万元,比上年下降 xx%;支援不发达地区支出 xxxx 万元,比上年4 / 17增长 xx%;其他支出 xxxx 万元,比上年增长 xxx%;专项支出 xxx 万元,比上年增长 xx%。县本级财政预算执行情况县人大常委会批准 XX 年县本级地方财政一般预算收入预算调整为 xxxx 万元,基金预算收入为 xxx 万元。XX 年县本级实际完成地方财政一般预算收入 xxxx 万元,为预算的 xxx%,按同口径计算比上年增长 xx%;完成基金预算收入 xxx 万元,为预算的 xxx%,按同口径计算比上年下降 xx%。县人大常委会批准 XX 年县本级财政一般预算支出调整为 xxxxx 万元,加上年结转支出 xxxx 万元,上级追加专项支出 xxxx 万元,转移支付及结算补助支出 xxxx 万元,本年超收安排 xxx 万元,减去追加乡镇补助支出 xxx 万元,XX 年县本级财政一般预算支出预算总额为 xxxxx 万元。XX年县本级实际完成财政一般预算支出 xxxxx 万元,为预算的 xx%,比上年增长 xx%。基金支出预算总额为 xxxx 万元,实际完成 xxx 万元,为预算的 xx%,比上年下降 x%。 上一篇:旅游促销经费开支及效益情况的报告 下一篇:县人民政府工作报告 5 / 17乡镇财政预算执行情况经汇总,XX 年乡镇地方财政一般预算收入预算为 xx万元,乡镇实际完成地方财政一般预算收入 xx 万元,为预算的 xxx%,按同口径计算与上年持平。经汇总,XX 年乡镇财政一般预算支出预算为 xxxx 万元,加上年结转支出 xxx 万元,县级追加专项支出 xxx 万元,财政一般预算支出预算总额为 xxxx 万元,乡镇实际完成一般预算支出 xxxx 万元,为预算的 xxx%,比上年增长xx%。基金支出预算总额为 xx 万元,实际完成 xx 万元,为预算的 xxx%,按同口径计算比上年增长 xx %。XX 年,全县及县本级、乡镇级均实现了财政收支平衡,并略有结余。XX 年,我们认真落实农业税免征和对农各项补贴政策,积极向上争取资金,加强财税征管,强化非税收入管理,多渠道筹集资金,重点保证全县财政工资发放和党政机关运转,以及重点项目支出需求,并千方百计筹集资金将适当生活补贴和一个月奖励工资纳入了财政预算安排;6 / 17积极推进预算和国库管理改革,建立财政供养人员信息库,实施财政资金国库集中管理,强化会计核算监督和国有资产监管,优化财政支出结构,加大公共财政建设力度,财政各项工作取得了一定成绩。一年来,我们重点抓了以下工作:一是强化措施,确保农税收入及时足额入库。XX 年,我县全面取消农业税后,为切实抓好耕地占用税、契税和烤烟特产税等农税收入的征管,完善了农税管征机制,将农税由过去的乡级收入确定为县本级收入,改由县农税局直接征收;在国土、房产等部门的支持和配合下,完善了“先税后证”制度,进一步规范了农税征收管理,堵塞契税征管中的“跑、冒、滴、漏”行为,有效防止税源流失,强化了税源控管;积极主动与县 xx 高速公路指挥部协商,签订耕地占用税征收代征代扣协议,确保了农税收入及时入库。同时,在全县范围内开展了以契税为重点的税收稽查,并对查出的欠缴契税进行了追缴,有力的促进了农税征收工作的开展。全年共完成农税收入 xxx 万元,占年预算的 xxx%。其中:农业特产税收入完成 xxx 万元,占年预算的 xxx%;耕地占用税收入完成 xxx 万元,占年预算的xxx%;契税收入完成 xx 万元,占年预算的 xxx%。二是规范非税收入管理,强化政府调控能力。继续7 / 17深入宣传贯彻湖南省非税收入管理条例 ,认真实施“以票管收”的非税收入管理模式,加强非税收入征管、稽查,强化与有关部门的工作协作,基本实现了各项非税收入按季及时入库,基本做到了“以票管收、收缴分离、票款结清、管理规范”的要求。开展非税收入征缴专项调查,实事求是地确定各行政事业单位征收范围、比率;对非税收入未缴入非税收入汇缴结算户的个别县属行政事业单位分别采取停发票据、收入稽查、财政监督等形式,督促其严格按照条例规定予以规范,基本做到了“能征不免、应征尽征” 。全年完成行政事业单位政府统筹 xxx 万元、罚没收入 xxx 万元、排污费收入 xx 万元、防洪保安资金 xx万元及国有土地出让收入 xxx 万元,分别实现年初预算任务的 xxx%、xxx%、xxx%、xxx%及 xxx%。三是加强信息化建设,实行财政对农补贴“一折通”发放。XX 年我们认真做好农业税全免政策的落实,全县农民又得到实惠 xxx 万元。同时,加快了农税信息网络化建设,对县乡财政网络进行了全面升级,对全县乡镇财政网络系统管理员进行了三期财政补贴子系统操作培训,启动了实施乡镇财税管理信息化系统财政补贴子系统,各乡镇财政所对本乡镇所有农户的姓名、身份证号码、承包的耕地面积等基本信息资料进行了一次全面的核实,输入乡镇农税信息网络财政补贴子系统,为落实财政对农各项8 / 17补贴的及时发放到位打下坚实基础。通过县乡财政网络和银信部门连网,对农补贴实行网络化“一折通”发放,规范了对农补贴的发放管理,确保了对农补贴发放的足额及时到位。通过银信部门对 84891 户种粮户发放粮食直补资金 xxx 万元,发放良种补贴 xxx 万元。上一篇:旅游促销经费开支及效益情况的报告 下一篇:县人民政府工作报告 四是优化支出结构,社会事业发展得到保障。在继续把保工资发放放在财政工作首位的同时,进一步加大了对公共事业的投入力度。投入资金 xxx 万元,完成了中小学校 xx 个危改项目,改造危房面积 xxxx 平方米,维修加固 xxxx 平方米,拆除 xxxx 平方米,重建 xxxx 平方米;认真落实国家对农村义务教育阶段贫困家庭学生“两免一补”政策,免费发放 xxxxxxx 元的春、秋两季教科书,免贫困学生杂费 xxxxxxx 元,xxxx 名贫困学生享受到了人均 xx 元的寄宿生生活补助费,享受“两免一补”的贫困生达 xxxxx人;筹集资金实施了“名师工程”和高考名校奖励制度,有 xx 名教师享受了县人民政府发放的“骨干教师政府特殊津贴” ,安排了高考奖励资金 xx 万元。XX 年财政共投入计9 / 17划生育事业费 xxx 万元,还投入 xx 万元,设立了计划生育公益金,启动了计划生育家庭奖励扶助,xxx 名扶助受益对象领到了奖励扶助金,为我县创计生工作优质服务县、全国计生协会百强县和保持全省计生工作先进单位提供了财力支持。通过向上争取最低生活保障资金 xxx 万元,县级财政配套 xx 万元,为城市居民最低生活保障金的按时足额发放到位提供了有力保障,县财政还拨出 xx 万元配套新型农村合作医疗制度的实施,并加大了对就业和再就业培训的资金投入。完成了 xx 中心大楼等疾病防疫基建项目 x 个,拨出 xx 万元专项资金用于妇幼保健、医疗救助和结核防治;加强了财政国库资金的科学调度,有力的支持了 xxx 节的成功举办和旅游环境的改善。五是规范财政行为,提高财政管理水平。根据农业税免征和个体工商税收起征点提高后税收由县级征收的实际,对全县 xx 个乡镇财务管理、国有资产和银行帐户情况进行了清理调查,对存在的问题逐事逐项提出了限期整改意见,撤销了乡镇国库,并相应取消了乡镇所属部门的会计业务,统一合并到乡镇财政所核算。完善和加强专项资金的管理与监督,建立健全专项资金内部管理制度,对“两免一补” 、退耕还林、粮食直补、社保等专项资金实行国库集中管理,专户储存、专账核算和专款专用,按照专项资金拨款管理10 / 17的要求,严把资金拨付和审核关,实行拨款管理责任制,按项目实施进度拨款,加强对资金使用情况跟踪问效工作。对 xx 家国有企业和 x 家企业化管理事业单位进行了产权登记换证,全年共受理审批国有资产处置报告 xx 件,办理批准 xx 件,监缴国有资产处置收入 xxx 万元。对乡镇干部工资全部实行县财政统一发放,保证了乡镇干部工资的及时足额到位。继续开展了党政领导干部拖欠公款清缴和离职离岗人员清理工作,xx 名领导干部拖欠的公款 xx 万元全部收回,按规定新停发离职离岗人员工资 xx 人,节约财政资金 xx 万多元。截止 12 月 31 日,纳入会计集中核算的行政事业单位 xxx 个,建账 xxx 套,通过严格把关,全年共拒付不合法开支 xx 笔,金额达 xx 万元。对 xx 个单位的财经纪律执行情况进行了财政监督检查 ,处理处罚入库罚没收入入库 xx 万元;还认真组织开展了自 xxxx 年以来行政事业单位私设“小金库” 、会计集中核算制度执行等情况的清理检查,查出违纪金额 xxx 万元。同时,为提高财政性投资的效益,全年共审核项目 xx 个,报审金额为 xxxx 万元,审定金额 xxx 万元,审减 xxx 万元,审减率 xx%。为节减财政支出,缓解财政收支矛盾,促进廉政建设和反腐工作的深入开展,切实贯彻实施政府采购法 ,规范政府采购行为,全年完成政府采购总额 xxxx 万元,政府采购次数 xxx次,节约资金 xxx 万元,节支率达 xx%。11 / 17六是加强队伍建设,提高整体素质。紧紧围绕建立一支“作风优良、业务精干、廉洁高效、能打硬仗”的财政干部队伍这一目标,结合开展保持共产党员先进性教育活动,积极开展创建文明机关活动,着力营造爱岗敬业的良好氛围。通过加强财政干部学习、培训,提高财政干部服务改革与发展大局的观念,加强廉政建设和职业道德教育,进一步健全内部监督约束机制,造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良的财政干部队伍,提高财政工作质量和效率。 上一篇:旅游促销经费开支及效益情况的报告 下一篇:县人民政府工作报告 在看到成绩的同时,我们也清醒的看到,我县财政收入总量依然较小,非税收入比重仍然过高,财源建设亟待加强;支出保障水平较低,收支矛盾仍然突出,财政预算保障能力有限;财政管理有待进一步规范,财政监督需要进一步完善,财政改革步伐有待加快等。这些问题,都有待于我们在今后的工作中,重点加以研究解决。 二、XX 年财政预算草案XX 年全县财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕“打造 xx 名镇,12 / 17构建和谐 xx”的总体目标,以科学发展观为统领,坚持依法理财,狠抓增收节支,优化支出结构,切实提高财政保障能力;着力深化财政改革,完善财政管理体制,推动体制创新,促进全县经济全面协调可持续发展,为建设经济富庶、文化繁荣、政治清明、社会祥和、生态秀美的和谐xx 提供财力支持。XX 年是“十一五”规划实施的第一年,全面完成今年财政工作各项任务,对于实现“十一五”规划财政奋斗目标具有重要意义。根据“十五”期间财政改革发展趋势和我县经济与社会发展总体规划及现状,结合财政工作实际,对 XX 年财政预算拟作如下安排:XX 年全县地方财政一般预算收入安排 xxxx 万元,比上年实际完成数增长 xx%。上划中央“两税”安排 xxxx 万元,比上年增长 xx%。国税上划所得税安排 xxx 万元,比上年增长 x%;地税上划所得税安排 xxx 万元,比上年增长 x%。财政总收入预算为 xxxxx 万元,比上年增长 xx%。基金预算收入安排 xxx 万元,比上年下降 xx%。按征收部门划分:国税局为 xxxx 万元,比上年增长 xx%;地税局为 xxxx 万元,比上年增长 xx%;财政局为 xxxx 万元,比上年增长 xx%。乡镇财政收入预算均由体制补贴构成。13 / 17全县一般预算收入 xxxx 万元,加上预计增值税返还 xxxx 万元和上级补助收入 xxxxx 万元,减去预计上解 xxx万元,全县当年可用财力 xxxxx 万元。其中县本级可用财力 xxxxx 万元,乡镇可用财力 xxxx 万元。按照量入为出、收支平衡的原则,全县 XX 年一般预算支出安排 xxxxx 万元,其中县本级安排支出 xxxxx 万元,按支出项目划分为:企业挖潜改造资金 xx 万元,与上年预算持平;农林水支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%,主要是由于新增城建及防洪堤建设资金 xxx 万元;部门事业费支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;教育支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;医疗卫生支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;抚恤和社会福利救济 xxx 万元,比上年增长 xx%;行政事业单位离退休支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;社会保障补助支出 xxx 万元,比上年增长 xx%;行政管理费 1xxxx 万元,比上年增长 xx%;公检法司支出 xxx 万元,比上年增长xx%;城市维护费 xxx 万元,比上年增长 xx%;支援不发达地区支出 xx 万元,与上年持平;专项支出 xxx 万元,与上年持平;其他支出 xxxx 万元,比上年增长 xx%;总预备费xxx 万元,比上年增长 xx%。乡镇支出安排 xxxx 万元,由县财政下达明细指导建议数,报请乡镇人代会审议批准后,县级财政予以汇总。14 / 17关于 XX 年的预算安排,这里我简要地作几点说明:1、一般预算收入的安排主要是根据我县国民经济发展和上年税收征收情况,按照积极稳妥的原则,对各征收单位既充分考虑到 XX 年税收增减因素,又在按可比口径计算的基础上安排了 xx%的增长比例。国税局收入比上年实际完成数增长 xx%;地税局收入比上年实际完成数增长 xx%;财政局收入比上年实际完成数增长 xx%。2、支出预算的安排是综合考虑了各方面的因素作出的,不仅足额安排了全额单位人员的基本工资,继续确保离退休经费足额发放,还尽最大的努力,确保机构正常运转,确保企业离退休人员基本养老金、城镇居民最低生活保障费及时发放,努力保障政权建设、科技、教育、农业综合开发、粮食风险基金等重点支出需要。同时我们还要大力调整支出结构,确保各项改革的实施和社会稳定。 上一篇:旅游促销经费开支及效益情况的报告 下一篇:县人民政府工作报告 3、XX 年我县对乡镇财政实行“乡财县管乡用”管理,为了确保乡镇机关正常运转,一是按照原乡镇财政管理体制确定的体制补贴为基数如数安排,以确保乡镇既得利益;15 / 17二是按照县直单位统一口径,安排了适当生活补贴;一个月奖励工资待人事部门考核审批后,由县级追加到各乡镇;三是在确保乡镇原体制既得利益的前提下,增加乡镇困难补助 xx 万元。这样乡镇除人员经费和税费改革转移支付补助外,可用财力达到 xxx 万元。三、创新图强,努力完成 XX 年财政各项任务做好今年的财政工作,机遇与挑战并存,希望与困难同在,我们将以科学发展观统领财政工作,坚持“以人为本”的理财思想,按照“一改、二争、三强、四严、五提”的工作思路,深化财政改革,狠抓增收节支,加强财政监管,努力实现全年财政预算目标。“一改”:就是要继续深化财政改革。按照建立公共财政的要求,继续开展部门预算试点,将财政资金国库集中管理和会计集中核算有机结合起来,放大会计集中核算效应,积极推进国库集中支付改革;根据农村综合配套改革要求,实行乡镇财政管理体制改革,转变乡镇财政管理职能,对乡镇财政财务实行“乡财县管乡用” ,进一步完善对农补贴信息化发放管理;将政府采购、财政投资评审、金财工程、国有资产监管等项改革继续推向深入,进一步增强财政活力。“二争”:就是要大力争取资金,大力争取项目。抓住国家
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