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文档简介

公司财务部管理制度公司财务部管理制度 第一章 财务部部门职能 第一章 财务部部门职能 一 负责公司财税计划的编制与实施 二 负责租金 税金 物业管理费等费用的足额收缴工作 三 编制公司各种财务报表及帐务处理 四 负责员工薪酬发放 出差报销及日常帐务处理等财务管 理工作 五 负责公司外部财务环境协调处理工作 六 商户日常费用的收取 七 公司库房等购买用品的建档记录 第二章 财务部部门职责 第二章 财务部部门职责 一 制订公司财务 会计制度和预算管理制度 建立和完善 财务管理和会计核算体系 二 负责公司内控制度建设 执行和公司内部审计工作 三 负责公司会计核算 编报公司财务预算和决算 四 分析公司的财务经营情况 五 负责公司资金调度和管理 办理各类结算业务 办理银 行帐户 证券帐户的开销户 办理公司纳税申报和内部费用报 销工作 六 配合有关部门定期对公司资产进行盘点 七 负责接受审计 稽核 税务和有关上级领导部门工作检 查 八 对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议 九 负责公司所需物品的采购及管理工作 十 完成公司领导交办的其他事项 第三章 财务部各岗位职责 第三章 财务部各岗位职责 一 财务总监职责 一 在董事会和总经理领导下 管理公司会计 报表 预算 工作 二 负责制定公司利润计划 资本投资 财务规划 开支预 算或成本标准 三 制定和管理税收政策 物业收费方案及程序 四 组织编制公司财务计划 成本计划 努力降低成本 增 收节支 提高效益 五 监督公司遵守国家财经法令 纪律 以及董事会决议 二 会计岗位职责 一 贯彻执行 会计法 等财经法律制度 制止违反财经纪 律 财会制度的现象 发现重大问题及时向部门领导报告 确 保企业各项财务活动符合有关规定 二 审核各部门编制的费用报表 办理收入 成本 资金等 会计核算 按时编制各种财务报表 使经营成果得到准确及时 反映 根据国家有关规定 严格发票管理 并定期检查发票使 用情况 三 负责对公司调拨 库管 出纳等财务工作的协调与管理 协调各岗每月以报表方式对账目做出结算 四 负责公司财务收支核算 即对各类报表的审核 监督及 核销工作 五 保管好各类财务资质证件 印章 六 编制并审核记账凭证 录入电脑 核对总帐 明细账 登记帐簿 科目汇总表及财务报表 七 协调出纳员进行资金业务管理 八 对进项发票进行登记 并及时到税务机关认证 九 按时报税 交税 协调好税务部门的工作 十 编制应收 应付 往来款项报表 每月传达到公司各部 门进行帐目核对 十一 树立公司形象 保证公司名誉不受到侵害 三 出纳岗位责任 一 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度 二 负责现金日记账 银行日记账 费用账的登记工作 定 期进行货币资金的业务核算 做到所有账目日清日结 准确无误 三 费用报销严格执行总经理签字 部门部长签字 经办人 审核人签字手续 对每张票据严格把关 严格控制费用 做到 有据可依 四 按时填报各种现金银行 费用等月报表 五 及时办理订货汇款 必须严格把关 手续齐全方可办理 编制记账凭证 登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额 六 保管好各种印章 按规定使用 七 保管好各类原始票据以备查找 八 树立公司形象 保证公司名誉不受到侵害 四 库管员岗位职责 一 熟知商品的品名 特性 功能外观 做到眼勤 手勤 笔勤 心中有数 二 保管商品 账目清晰 每月对账盘点库存商品 低值易 耗品必须做到账物相符 三 商品入库 出库前严格检查商品包装 数量及破损情况 发现问题立刻汇报 四 经常查物点数 分门别类管理 定期盘点 做到心中有 数 拒绝外人或其他工作人员随意进入库房 五 商品摆放井然有序 做到一目了然 学会分析冷背呆滞 积压库存的合理调整 提出建议 六 严格按程序办理出入库 账 物 表三对清 当天业务 当日完成 不许他人代办 五 采购员岗位职责 一 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价 二 凡与经销产品相关的厂家代理资质 培训计划 促销政 策 奖励 返点 厂家资源的掌握 价格体系更新等必须做到 了如指掌 落实到人 三 采购要严格按流程执行并每做到货比三家 控制降低采 购成本 对供应商进行管理及考评 每年按一定比例更新供应 商 形成表单 四 综合调配公司库存资源 订货时必须要了解当前库存情 况 在有库存的情况下要以先出库存为主 五 树立公司形象 保证公司不受到侵害 第四章 财务部各管理规章制度 第四章 财务部各管理规章制度 一 财务管理制度 主要包括日常现金流量的管理 收费管理 仓库管理 一 财务部负责公司的认证审核 总帐的设置和登记及会计 报表的编制 上报 并实施成本控制 二 学习国家财政 税收方面的方针政策 维护公司利益不 受侵犯 坚持原则 秉公办事 三 加强经济核算 管好用好资金 严格执行各项开支标准 四 对财务的各个环节手续清楚 能正确处理各环节帐目 协调和督促财务部门的各项工作 认真审核各种现金发生事项 的收付凭证 严格按审批权限审查各种单据 监督控制开支范 围 不符合规定的一律不予报销 五 负责设置总帐帐户 审核原始凭证 并汇总登记总帐 六 指导财务工作的开展 编制和汇总财务计划 监督和检 查各财务工作和制度的执行情况 七 认真执行税法 做好合理避税工作 按规定正确及时提 取各项税金和各项款项 并按时足额上缴 八 按照编制和汇总会计报表 做到报表及时 数字真实 内容完整 说明清楚 为领导提供完整的数据资料 并按月 季 年写出财务分析 进一步挖掘增收节支的潜力 从经济效 益角度 进行可行性分析 为领导决策提供依据 当好领导的 参谋 九 加强财产管理 及时核对帐目 达到帐帐相符 帐实相 符 十 按规定妥善保管好各项凭证 帐簿 报表及核算资料 定期装订整理立卷归档 十一 财务处理方法应前后各期一致 不得随意变动 如有 变动 应当将变动情况和原因 变动后对公司财务各状况和经 营成果的影响 作出书面说明 报董事会和总经理 十二 协助和配合各部门的工作 并与财政 税务 银行等 有关部门保持密切联系 沟通信息 发挥作用 十三 严格按照公司各类合同条款规定要求 对收费实行严 格管理 正确使用发票小票和各类促销凭证 管理发票 小票 和各种有价证券 避免各种问题的发生 十四 完成领导布置的各项临时工作 二 暂借款及预付款审批制度 一 暂借款是因业务需要的临时借款 包括差旅费及各种临 时性借款 借款时须按 借款单 要求填列各项栏目 并按规定 审批权限审批后 由财务部付款 二 预付款是指因公司业务的需要 需预先支付的各项工程 及购买材料 货物的款项 支付此款项时 需由经办人按要求 填写 付款申请书 向财务部出具采购申请单等材料 完备各 项审批手续后 方可付款 三 以上经济业务发生时 需领用空白支票的 由财务人员 在支票上写明日期 用途及限额 由领取人在支票存根上签收 支出时必须填写大小写金额 并及时告知出纳付款金额 不得 将空白支票交给其他单位或个人 作废支票须交回财务部留存 遗失支票 领取人必须及时报告财务部并登报声明作废 若支 票已被支付 领取人要按被支付金额赔偿 四 所有借款及预付款 必须在前账结清之后方可再借付 确因业务需要而来不及结清前账 必须向财务总监讲明原因 经同意后方可再借付 五 经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及 预付款项 超出三个月不结帐者 财务部有权扣发经办人工资 抵偿 三 费用报销制度 一 费用报销发票的内容包括日期 商品名称 单价 数量 金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章 经办人必须要 求开票单位如实填写发票所有内容 发票涂改 大小写不符 假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销 二 报销费用时必须填写 费用报销单 所有单据要按性质 如差旅费 招待费 办公费用 分类 分次 分页粘贴填制 差 旅费必须分次 按出差地点分开填列 并计算好出差天数 住 宿 伙食补助和市内交通费在限额内填报 所有报销单据的张 数和合计金额必须准确无误填写 粘贴要求整齐 美观 三 报销程序 经办人 财务部审核 主管部长 总经理审 批 财务部结算 四 公司除正常费用开支外 其余各项支出必须事先提出计 划 按支出审批权限批准后 在计划范围内列支 五 办公用品的购置 由各部门根据需要 编制计划报财务 部审核汇总 按审批权限批准后 由采购人员按计划统一购买 并建立实物帐 详细登记办公用品的进 出

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