集团财务审计经理的职责描述说明_第1页
集团财务审计经理的职责描述说明_第2页
集团财务审计经理的职责描述说明_第3页
集团财务审计经理的职责描述说明_第4页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

集团财务审计经理的职责描述说明集团财务审计经理的职责描述说明 财务审计经理负责对集团各版块及下属直营分公司的经营 行为 财务管理进行内部审计 下面是小编整理的集团财务审 计经理的职责描述说明 篇一篇一 职责 1 协助审计经理制定年度财务审计计划 草拟各项审计实 施方案 负责审计方案实施 能够独立撰写审计报告 2 负责财务收支审计 专项资金审计 检查会计原始凭证 真实性 会计核算的准确性 合规性 财务报表完整性 3 公司经营审计 对企业年度经营成果和运营做全面审计 4 检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情 况 为公司对下属企业年度绩效考核 奖罚提供依据 5 进行财务法纪审计 对严重违反财经纪律 侵占公司资 产 严重浪费等形为进行全面审计 以维护公司生产经营活动 的正常秩序和财务的完整 6 开展中高层领导干部离职审计 7 协助完成项目其它方面的专项审计工作 任职资格 1 教育程度 大专及以上学历 会计或财务管理相关专业 毕业 初级会计以上职称优先 2 工作经验 3 年相关专业工作经验 有房地产审计工作 经验优先录取 3 年龄 30 45 岁 4 其他条件 1 熟悉国家相关会计政策法规 2 熟练使用财务软件 办公软件 3 沟通协调能力强 有责任心 篇二篇二 职责 1 按照集团年度经营计划 制定年度内部财务审计工作计 划 明确年度审查要点 2 负责对公司管理制度的建立是否完善 内部控制制度是 否科学 有效等进行审计 3 负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计 4 负责对公司的资产 负债及损益情况进行审计 5 负责对公司的投资及经营状况进行审计 6 负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况 投资及 财产的经营使用状况 效益进行审计 7 负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级 含 以上 人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计 8 对与公司经济活动有关的其他事项 向企业有关单位 中心或个人进行专项审计 9 编制内部审计报告 针对审计结果出具应对方案 10 负责审计结果的通报与应用跟进 对发现的重大问题 及时提出处理意见或改进建议 上报公司领导 11 负责内部审计过程和结果资料的归档管理 12 定期 不定期开展审计总结 编制总结报告 任职资格 1 全日制本科学历及以上 财务管理 审计 内控等相关专 业 三年以上财务 审计 内控工作经验 取得中级或以上会计或 审计从业资格证 2 有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审计 工作经历者优先 有二年以上房房地产同等岗位从业经验者优先 取得注册注册会计师执业资格证者优先 3 良好的语言与文字表达能力 较好的团队协助能力及抗 压能力 4 个人素质要求 细致 勤奋 踏实 对数字敏感 篇三篇三 职责 1 执行集团及下属子公司财务审计 管理流程审计 离任 审计等方面的审计项目 2 通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题 识别管理 改进机会 并提出改进建议 跟踪整改情况 3 协助完善内审管理制度 编制审计案例 审计指南等 4 完成领导交办的其他工作 任职要求 1 30 岁以下 全日制本科及以上学历 会计学 审计学 法学或相关财经 金融类 2 具有 3 年及以上大型上市企业审计工作经验 具有主审 经验优先 3 熟悉审计专业知识 以及企业风险管理 内控建设等相 关知识 4 具有较强的逻辑分析能力 书面及口头表达能力 5 具有企业反舞弊调查侦办 政府审计等工作经

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论