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文档简介

程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 1 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 1 19 修改页 文件编号修改条款修改内容修改人 日期生效日期 分 发 部 门 会 签 编 制审 核 市场部 研发部 采购部 生产部 品质部 工程部 批 准 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 2 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 2 19 1 目的 本程序阐述了设计开发的基本过程框架和应用指南 以指导设计开发过程 保证高质量 高效率地完 成项目 设计和开发出满足标准和法规要求 满足顾客需求和期望的产品 2 范围 适用于本公司新产品 新技术设计开发管理活动 3 职责 3 13 1总经理 3 1 1批准新产品 新技术研发项目的立项 3 1 2批准项目的重大资源调配 批准重大工程更改的启动 3 1 3确定在线产品改型项目的优先级 批准在线产品停产的决策 3 1 4负责产品族的路标规划 跨项目的需求管理 3 23 2研发部经理 负责组织立项的可行性分析 参与项目立项的决策 3 33 3品质部经理 参与上市发布的决策 批准产品转产发布 批准涉及重大质量问题的决策 批准工程更改在生产线上 的实施 3 43 4市场部经理 参与项目立项的决策 参与上市发布的决策 审批产品市场调研报告 3 53 5QA 通过培训 引导 审计等方式 保证项目开发遵从适用的过程 标准 程序 3 63 6项目经理 项目经理是项目组这个跨部门团队的领导 管理从策划到产品转产发布 预研项目为策划到技术验证 完成 之间的全部开发工作 组织市场 销售 研发 制造等系统之间的协调活动 对项目的质量 进度和成本负责 3 73 7项目组 由策划阶段的 综合开发计划 所确定的跨部门的人力资源 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 3 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 3 19 3 83 8设计组 3 8 13 8 1主导项目的需求定义 需求的实现的跟踪 需求变更控制 3 8 23 8 2主导产品功能的实现 3 8 33 8 3保证设计输出正确地转换为生产规范 使得批量生产的产品能够满足设计输出要求 符合适 用法规标准 达到已经适当验证的设计性能和功能 建立完整的生产规范 建立和维护 BOM 清 单 3 8 43 8 4依据 物料认证工作规范 负责项目的物料认证的质量和进度 3 93 9测试组 主导产品的验证和确认活动 包括 测试工程师 确认产品的功能 性能等满足预期的产品要求 产品安全工程师 确认产品的安全 环境 EMC满足预期的产品要求 3 103 10工程部 3 10 1 完成批量生产的验证 负责与制造系统沟通 以便制造系统完成量产的环境准备 报告制造 系统量产环境的准备情况 3 10 2 组织协调产品线所属的产品缺陷和问题管理 产品风险管理 3 113 11市场部 3 11 13 11 1主导市场调查和分析 收集并整理用户对产品的需求 3 11 23 11 2参与需求的评审 跟踪目标市场变化并及时将需求变更情况反馈给项目经理 3 11 33 11 3当可能延期交付时 参与评估延期交付的影响 3 11 43 11 4准备市场宣传的相关资料 主导新产品的上市推广 3 11 53 11 5归集和研究维修信息 提出维修性和安装性要求 3 11 63 11 6主导维修手册的编制 提供在线产品故障报告和维修记录 3 123 12法规部 3 12 13 12 1负责确定适用标准和法规需求 3 12 23 12 2组织产品认证 注册 监督技术法规在产品开发中的落实 3 12 33 12 3策划 实施临床试验和临床评估 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 4 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 4 19 3 133 13采购部 3 13 13 13 1负责开发样机物料采购的齐套 3 13 23 13 2负责工程样机 试产样机 批量生产的物料采购的齐套 4 术语 4 14 1项目分类 4 1 14 1 1基于需求来源分类 分为 ODM 产品 自研产品 OEM 产品通常归于自研产品 如果用户需求改动很大 则可归于 ODM 产品 4 1 24 1 2基于开发的特点分类 分为新型产品 改型产品 产品平台 引进 OEM 技术管理平台 4 1 34 1 3基于开发目的分类 分为技术预研 产品开发 4 24 2阶段 把整个开发活动分成了可识别的不同的阶段 每个阶段都生成了把项目推向下一个阶段的入口所需要 的信息 从而便于对开发活动进行计划管理和控制 4 2 14 2 1标准开发阶段 本程序第 5 6 章描述的生命周期的各个开发阶段 它是一种标准模型 为实际开发流程的设计提供了 便于进行流程构建的活动框架 4 2 24 2 2实际开发阶段 在 综合开发计划 中实际定义的具体项目的开发阶段 4 34 3阶段交叠 在某个阶段中规定的活动并不一定固定在某个特定的阶段 根据项目特点 可能在上一个或若干个阶 段提前开始实施 整个活动跨越了多个阶段 4 44 4合并和简化 对标准开发阶段 活动和文档进行合理的合并和简化的过程 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 5 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 5 19 如果对项目的特点和开发的风险水平有着很好的了解 并能够有根据地作出决策 则有些标准开发 阶段可以合并 入口条件可以被简化 阶段也可以交叠 活动和文档可以被合并或省略 如果两个阶段之间没有作为阶段入口控制的阶段评审 则两个阶段应给予合并 4 4 14 4 1阶段入口 阶段入口是一个设计质量的控制检测点 它决定了开发活动向下一阶段推进的关口 通过阶段评审来 实现 入口由以下 3 部分组成 4 4 24 4 2入口输入 由前期活动产生的一套建立在一定要求和标准基础上的要求交付的文档和 或实物成果 上一个阶段 的输出通常是入口输入的主要组成部分 4 4 34 4 3入口准则 必须满足和应该满足的条件及评价标准 4 4 44 4 4入口输出 包括一个通过 修改 搁置或淘汰的决策 一个获得批准的下一个阶段的计划 一套获得批准的可交 付的文档和 或实物成果 入口决策可以是在缺乏完全信息 以日后能得到有利的结果为条件 但对决策的风险应给予评估 4 54 5 验证 通过提供客观证据来对规定的要求已经满足进行认定 4 64 6 确认 通过提供客观证据来对特定的预期用途已经满足进行认定 4 74 7 差异延迟 在产品构造设计时应分析生产装配流程 尽可能将产品差异的形成时机延迟到供应链的末端 从而 压低库存 降低差异性市场需求变动的风险 提高供应链效能 4 84 8 产品平台规划与产品平台 一方面为市场提供有差异的产品以满足市场效益 另一方面扩大有差异产品的共享模块以带来设计 和生产的效益 对差异性设计和共同性设计的权衡称为平台规划 这些共享模块及其设计文档称为 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 6 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 6 19 产品平台 作为产品平台的共享文件 应置于版本控制之下 项目组需要时可直接引用 不必按项目文件夹归档 项目中的引用记录应该保持 在本程序中已约定的产品平台共享文档有 DFM A 可制造性可装配性及工装设计需求 维修性 需求 使用说明书设计需求 包装设计需求 标贴设计需求 丝印设计需求 及其模板 设计审查表 4 94 9技术要求 产品企业标准和产品注册标准的统称 4 104 10 原理样机 为验证市场需求和关键技术问题而开发的装置或整机 4 114 11开发样机 满足功能性能要求和一定可制造性要求 但未完成设计转换的装置或整机 4 124 12工程样机 经过设计转换并且确认满足预期用途的装置或整机 其作用主要是验证工艺设计的有效性 初步验 证生产资源和环境支持的符合性 产生支持生产的齐套文件 4 134 13 DMR 器械主记录 包括支持生产 检验和接受准则的文件 5 产品开发模型 产品生命周期包括立项 策划 开发 设计转换 试产 产品维护共 6 个阶段 如图所示 阶段 3 开发 阶段 2 策划 阶段 6 试产 阶段 4 验证和确认 阶段 5 设计转换 阶段 7 产品维护 阶段 1 立项 入口 入口 入口 入口 入口 入口 入口 退出市场 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 7 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 7 19 6 程序 6 16 1立项 编号活动描述输入 输出 自研产品 1 总经理通过对医疗器械行业的现状 技术发展动向及其变化 的分析 与研发部对在线产品进行讨论 识别出产品改进需 求或新产品研发需求 由研发部编写 立项申请书 提出项 目立项申请 2 市场部通过对医疗器械行业的市场现状及其发展方向的研究 以及对顾客反馈意见的研究 识别没有被满足的需求 编写 立项申请书 提出项目立项申请 3 研发部通过对自有新技术的研究 寻找合适的市场 编写 立项申请书 提出技术推动型的项目立项申请 4 研发部负责组织各部门 对项目构思的战略符合性 市场吸 引力 技术可行性等进行项目可行性进行分析 输出 可行性分析报告 立项申请书 6 1 01 项目可 行性分 析 ODM 产品 1 市场部与潜在客户沟通 介绍公司及其产品 并对反馈的意 见进行分析 形成合作意向和初步构思 2 市场部与客户进行专项沟通 A 建立沟通机制 双方对及时有效地沟通进行承诺 B 共同对提出的需求进行分析 去掉不良需求 确认真实 的需求 C 确定单机材料成本 D 确定产品的环保要求 E 明确产品的验证方法 输出 可行性分析报告 立项申请书 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 8 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 8 19 F 明确需求基线化后ODM合作方提出需求更改的控制方式 和财务补偿的方式 G 确认市场推广使用样机的数量和交付时间 H 确认需求基线和验收文件 I 确定合作方需要介入开发过程和进行产品审核的活动的 时机和范围 J 明确合作双方承担的财务及法律责任 等 3 市场部编制 立项申请书 提出项目立项申请 4 研发部负责组织各部门 对项目构思的战略符合性 市场吸 引力 技术可行性等进行项目可行性进行分析 自研产品 输入 可行性分析报告 立项 申请书 输出 项目任务书 立项评审报告 6 1 02 立项评 审和批 准 立项评审 由市场部组织公司总经理 财务部经理 生产部经理 研发部经 理 市场部经理 工程部经理 质量部经理等组成评审组 依据 新产品发展战略和资源规划 通过对项目组合的研究分析 确定 项目的优先顺序和优劣程度 识别并淘汰平庸低效的项目 按照 一定的决策准则作出选择 保证将有限的资源集中在高价值的项 目上 提高项目的成功率 立项审批 市场部负责将评审意见整理到 立项评审报告 递交总经理批 准 立项批准后 由总经理任命项目经理 组建项目组 ODM 产品 输入 可行性分析报告 立项 申请书 输出 项目任务书 立项评审报告 6 26 2策划 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 9 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 9 19 编号活动描述输入 输出 6 2 01 需求分 析和 确定产 品规格 1 项目经理组织项目组通过进一步的需求调研和分析 结合产品 线路标规划和产品的版本规划 进行需求的分解 确定产品规 格 编制 产品规格说明书 2 产品规格说明书 应包括产品预期用途 分类 特性 适用 标准和法规 结构组成 禁忌症 它从客户的角度以技术语言 完整地描述了产品规格 输入 可行性分析报告 项目任务书 需求管理数据库 输出 产品规格说明书 6 2 02 风险分 析 项目经理组织项目组成员根据 产品风险管理控制程序 的要求 制定 风险管理计划 对产品的风险及项目的风险进行分析 并制定风险控制措施和风险控制措施验证方案 整理到 风险分 析报告 中 输入 产品规格说明书 类似产品 风险管理报告 故障数据库等 输出 风险管理计划 风险分析报告 6 2 03 编制技 术要求 法规工程师组织编制在国内注册的 产品技术要求 V1 0 输入 产品规格说明书 输出 产品技术要求 V1 0 6 2 04 系统设 计方案 设计 1 设计组进行产品构造的设计 编制 系统设计方案 2 系统设计方案 包括 产品概述 设计目标 总体结构设计方案 子模块设计 设计开发环境 等 输入 产品规格说明书 输出 系统设计方案 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 10 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 10 19 3 产品系统设计应能满足如下要求 组织外的需求 产品特性 适用标准和法规 环境保护 处置方式 产品安全 组织内的需求 产品平台规划 可靠性 维修性 测试 性 多样性 模块化与集成 工艺设计 差异延迟 成 本 进度 开发的组织方式等 6 2 05 产品确 认方案 编制 1 测试组编写 产品确认方案 2 产品确认方案 包括 产品概述 人员和职责 需要确认的产品和产品模块 产品规格 包装和标识 设计转换 软件 临床 生物兼容性 风险管理等模块 i 确认策略 ii 接收准则 iii 需求和条件 iv 输出文档 输入 产品规格说明书 系统设计方案 输出 产品确认方案 6 2 06 整机验 证方案 编制 1 测试组编写 整机验证方案 2 整机验证方案 包括 编写目的 适用范围 参考资料 验证人员组成 验证需求项目 验证方法 输入 产品规格说明书 输出 整机验证方案 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 11 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 11 19 接收准则 等 6 2 07 编制综 合开发 计划 1 项目经理负责组织项目组进行工作任务分析 依据 项目任 务书 的要求 编制 综合开发计划 2 综合开发计划 应包括质量目标 风险管理计划 开发计 划 产品认证计划 体系 注册 认证 UL CSA 等 等 3 综合开发计划的时间节点应从开发阶段开始到转产发布结束 输入 项目任务书 产品规格说明书 产品确认方案 系统设计方案 整机验证方案 输出 综合开发计划 6 2 08 阶段评 审 1 基于资源的可获得性 由公司总经理 财务部经理 生产部 经理 研发部经理 市场部经理 工程部经理等组成评审组 对 综合开发计划 进行评审 重点解决下一阶段跨项目的 潜在冲突与资源短缺问题 提高研发资源的利用率 对项目 进入下一个阶段的入口的作出决策 通过 搁置或淘汰 2 综合开发计划 由总经理批准 作为对项目下阶段投入和 资源保证的承诺 输出 综合开发计划 输出 策划评审报告 6 36 3开发 编号活动描述输入 输出 6 3 01 产品配 置需求 分析 项目经理组织项目组就产品配置需求进行分析 明确产品的标 准配置 使产品既保持一定的变化能力 又符合产品路标规划 和产品版本规划 产品配置需求包括独立销售的附件和软件升 级包的标贴和包装 6 3 02 进行详 细设计 软件工程师 硬件工程师 机械工程师分别根据 系统设计方 案 进行产品开发 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 12 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 12 19 6 3 03 技术要 求编制 法规工程师组织修订 产品技术要求 V1 0 输入 产品规格说明书 V1 0 输出 产品技术要求 V2 0 6 3 04 阶段评 审 项目经理组织项目组以 产品规格说明书 为主要依据 对产 品开发过程中遗留问题的处理情况 开发满足需求的程度 及 产品开发过程中重大问题的解决进行评审 输入 产品规格说明书 遗留问题清单 等 输出 产品开发评审报告 6 46 4验证和确认 6 4 01 整机验 证 测试工程师依据 整机验证方案 进行集成测试 包括功能 性 能 安全 环境 EMC 等 完成相应的 整机验证报告 及 标 准符合性测试报告 输入 整机验证方案 输出 整机验证追溯表 整机验证报告 标准符合性测试报告 6 4 02 风险控 制措施 验证 1 项目经理按照 风险分析报告 中的风险控制措施验证方案 实施风险验证 2 此时完成的风险控制措施验证可能不是完整的 但对可能导 致系统重大设计更改的风险必须完成验证 并作为整机验证 通过的条件 验证的结果整理到 风险管理报告 V1 0 中 输入 风险分析报告 输出 风险管理报告 V1 0 6 4 03 产品确 认 1 法规工程师依据 产品确认方案 进行产品确认 2 需要临床确认的产品 法规工程师负责与临床单位沟通 按 照开展临床试验 3 产品确认后 法规工程师将结果整理到 产品确认报告 输入 产品确认方案 输出 产品确认追溯表 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 13 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 13 19 临床评估报告 中 产品确认报告 6 4 04 阶段评 审 项目经理组织项目组以 产品规格说明书 整机验证方案 整机验证报告 风险分析报告 风险管理报告 产品确 认方案 临床试验方案 产品确认方案 临床试验方案 为主要依据 对产品验证 确认的过程进行评审 输入 产品规格说明书 整机验证方案 整机验证报告 风险分析报告 风险管理报告 产品确认方案 产品确认方案 输出 验证 确认评审报告 6 56 5设计转换 编号活动描述输入 输出 6 5 01 物料认 证 1 项目经理负责对新增物料的认证情况进行总结 完成新增物 料的认证 生成 物料承认书 对于安全关键元器件 应有相 应的安全认证要求 如 VDE TUV UL 等 2 产品安全关键元器件的认证由产品安全工程师完成 并将认 证结果移交给项目经理进行物理认证总结 输出 物料承认书 6 5 02 设计转 换 1 工程部负责完成工装的设计以及设计转换的工作 2 工装的设计应考虑到软件 硬件 机械等方面 注 1 影响工程样机备料但暂时不能齐套的文件应在清单中明确预 计齐套时间 对设计转换阶段活动的影响进行评估 以保证设计 转换活动按计划实施 2 对于不影响工程样机备料的手册 标贴 包装也要明确齐套 输出 产品主文档 DMR 清单 产品主文档 DMR 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 14 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 14 19 时间 对设计转换阶段工作的影响进行评估 以保证产品确认活 动按计划实施 6 5 03 编制市 场准入 文档 法规工程师主导编写产品市场准入文档 如 CE 技术文档 FDA 相关文档等 输出 市场准入文档 6 5 04 编制产 品使用 手册 设计组主导 法规工程师协助完成 产品使用手册 的编制 输出 产品使用手册 6 5 05 编制维 修手册 工程部主导完成 维修手册 的编制 输出 维修手册 6 5 06 分析上 市的技 术法规 条件 法规工程师完成新产品的认证和 或注册 依据预期销售区域的 技术法规要求 总结已完成的技术法规工作 输出 注册证 国内 或市场准入 证明 国外 6 5 07 培训 项目经理组织根据 综合开发计划 开展对生产人员 销售人员 维修人员 检验人员等的培训 输入 综合开发计划 6 5 08 产品推 广 销售代表根据 综合开发计划 开展产品推广工作 输入 综合开发计划 6 5 09 阶段评 1 项目经理组织项目组以生产工艺流程为主要依据 对 DMR 文 档及其他技术文档的齐套性进行评审 输入 产品主文档 DMR 清单 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 15 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 15 19 审2 文控中心对 DMR 规定的技术文件的齐套性进行审查 产品主文档 DMR 输出 设计转换评审报告 6 66 6试产 编号活动描述输入 输出 6 6 01 试产准 备 研发部填写 新产品试产申请单 经批准后组织相关部门召开 新产品试产工作会议 制定 新产品试产计划及任务书 并确 定参与试产工作人员 输出 新产品试产申请单 新产品试产计划及任务书 1 批量验证 以工程部为主导 项目组对批量生产的产品功能 性能 一致性 和质量进行验证 作为转产评审的输入 输入 新产品试产申请单 新产品试产计划及任务书 输出 试产批记录 试产问题清单 2 产品工艺审查 工程部对整机生产工艺进行审查 3 可采购性分析 采购员在开发阶段物料清单检视基础上进一步对批量试制的采购 问题分析 刷新 物料可采购性分析报告 以表明从采购角度作 好了转产准备 物料可采购性分析报告将作为转产评审的输入 输出 物料可采购性分析报告 6 6 02 实施批 量验证 4 转产文档齐套性审查 工程部对所有转产的 DMR 文件进行刷新 保证批量生产能够顺利 进行 输入 DMR 文档 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 16 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 16 19 5 工装检查入库 工程部和项目组成员根据产能预测完成工装拷贝 在转产前必须 保证工装的验收并及时入库 满足量产产能需求 生产用测试软 件也属于工装 输入 工装入库单 6 人员培训检查 工程部对批量验证过程中生产人员培训情况进行检查 保证量产 生产技术人员的及时到位 输出人员培训检查清单 并将其提交 项目组作为转产评审的输入 输入 转产培训记录 7 单机成本统计 财务部对试制的单机材料成本进行统计 以便项目组可以查询单 机成本数据以便进行成本指标的考核 输出 单机成本统计数据 6 6 02 风险管 理总结 1 项目经理进行跟踪 了解批量验证的情况 参与解决有关问 题 对生产过程是否引入新的风险进行评价 确定是否需要 采取新的风险控制措施 必要时进行修改 风险管理报告 V1 0 2 项目经理在试产过程中 对验证阶段没有完成的风险验证进 行跟进 刷新 风险管理报告 V1 0 输出 刷新的 风险管理报告 V2 0 6 6 03 试产总 结 研发部对试产的活动和结果进行分析 对可制造性进行总体评价 编制 试产总结报告 输出 试产总结报告 6 6 04 转产决 策 项目经理提出申请 项目组 工程部经理 生产部经理 品质部 经理 采购部经理等有关负责人参加 进行转产评审 保证量产 的顺利衔接 输入 试产总结报告 6 6 05 项目总 1 项目经理负责 项目组有关人员 QA 参与 收集描述项目运 行过程的有关资料和数据 完成 项目总结报告 并以此为基 输出 项目总结报告 程程 序序 文文 件件文件编号PD01 版 本A0 页 数第 17 页 共 2 页 编制部门 设计开发管理控制程序设计开发管理控制程序 生效日期 编 制审 核批 准 17 19 结础进行项目管理评审 以促进项目管理水平的提高 对本项目工 作的完成情况进行审计和总结 确定维护组织 项目总结报告 应提交给总经理 管理者代表 品质部经理 项目组全体成员 以便推动项目管理的改进 2 项目总结报告 通过评审 标志项目主体工作完成 主要资 源释放 6 6 06 整理研 发历史 文件 1 项目经理负责将产品开发各阶段输出的文件进行汇总 整理 到 研发历史文档 DHF 中 2 文控中心对 DHF 文档的齐套性进行审查 3 研发历史文档 DHF 由文控中心统一归档 输出 研发历史文档 DHF 清单 研发历史文档 DHF 6 6 07 项目审 计 1 QA 对设计转换过程进行审计 对审计发现的不符合项 应由 项目经理和 QA 依据应遵循的标准和过程来确认 项目组经理组 织整改 审计和整改的结果应向有关负责人报告 2 当不符合项的确认不能达成一致时 一般问题由品质部经理 裁决 重大问题提交总经理裁决 输出 QA 审计报告 6 6 08 项目后 评估 1 生产基本达到稳态后

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