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文档简介
再生项目投资运营分析报告范文模板再生项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 再生项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 高质量发展 是十九大报告 中央经济工作会议的高频词 今 年两会首次写进政府工作报告 高质量发展是我国发展阶段的里程碑 也是今后相当长时期要遵循 的中国发展道路和建设现代化国家目标 当前 我国经济发展正处于动力转换节点 必须摆脱要素驱动的路 径依赖 把创新作为引领发展的第一动力 深入实施创新驱动发展 战略 在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变 为经济 持续健康发展打造新引擎 培育新动能 拓展新空间 构建新支撑 推动发展动力变革 2 中国经济进入新常态 开始更多地注重结构优化提升发展质量 实现经济再平衡 十三五 时期中国将全面布局小康社会建设 加快推进新型城镇 化和转变传统增长方式 这会为本市的城镇基础设施建设发展和产 业 人口集聚创造条件 中国政府鼓励和引导经济转型升级 大力推进新兴战略性产业的发 展 扶持节能减排 低碳经济和清洁生产 未来五年我市工业和信息化工作必须科学研判和准确把握发展趋势 进一步增强对经济发展新常态的认识和了解 摒弃旧的观念和思 维方式 针对宏观形势的变化 充分把握各种有利条件 抢抓发展 机遇 有效对应各种压力和挑战 全面提升工业经济核心竞争力 3 在中国当前重点推动战略性新兴产业发展 主要是在劳动力成本 等持续上升 追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选 择 体现了内生增长的内涵 经典的内生增长理论认为 国家或地区经济可不依赖外力推动而通 过自身内在因素实现持续健康增长 内生的技术进步和创新是推动 经济持续增长的决定要素 其中技术创新是经济增长的源泉 而劳 动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低 技术进步带来消费需求结构和产业结构分化 由技术研发机制 市 场培育机制 制度激励机制共同作用直接推动产业发展 战略性新兴产业内生性增长体现为需求 知识 制度等内生变量的 增长 同时 基于中国当前的市场潜力 以及人力资源等方面的雄厚积累 推动战略新兴产业的发展 是有现实条件支持的 另外 适应转型需求的战略新兴产业 往往对整个产业的转型具有 一定的先行 引领 引导作用 技术的重大突破导致技术分化 形成不同发展方向的技术 继而依 靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群 产业创新技术的先行性 主导性和突破性 使产业具有政策导向作 用 预示着未来经济发展重心能够代表未来科技 产业发展的方向 成为产业发展的主流 在未来较长时期内对经济和产业发展具有 较强的引领和带动作用 总结工业化的 中国方案 的经验 可以概括为六个方面一是正确 处理改革发展与稳定的关系 稳中求进 保证产业持续成长和工 业化进程持续深化 二是正确处理市场和政府的关系 不断提高产 业效率和促进产业向高端化发展 三是正确处理中央政府与地方政 府关系 促进产业合理布局和区域协调发展 四是正确处理市场化 与工业化关系 培育全面持续的产业发展动力机制 五是正确处理 城市化与工业化的关系 促进产业和人口集聚效率提升与社会民生 协调发展 六是正确处理全球化与工业化的关系 形成全面开放发 展的现代化产业体系 二 项目情况说明为了积极响应xx临港经济技术开发区关于促进再 生产业发展的政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理 布局 计划在xx临港经济技术开发区新建 再生项目 预计总用 地面积10978 82平方米 折合约16 46亩 其中净用地面积10978 82平方米 项目规划总建筑面积14382 25平方米 计容建筑面积143 82 25平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数50 98 建筑 容积率1 31 建设区域绿化覆盖率7 00 固定资产投资强度176 70 万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资3828 11万元 其中固定资产投资29 08 48万元 占项目总投资的75 98 流动资金919 63万元 占项目 总投资的24 02 在固定资产投资中建筑工程投资1218 90万元 占项目总投资的31 8 4 设备购置费1283 35万元 占项目总投资的33 52 其它投资费 用406 23万元 占项目总投资的10 61 项目建成投入正常运营后主要生产再生产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入8920 00万元 总成本费用7105 12万元 税金 及附加73 95万元 利润总额1814 88万元 利税总额2139 16万元 税后净利润1361 16万元 达纲年纳税总额778 00万元 达纲年投资 利润率47 41 投资利税率55 88 投资回报率35 56 全部投资 回收期4 31年 提供就业职位159个 达纲年综合节能量15 27吨标 准煤 年 项目总节能率28 10 具有显著的经济效益 社会效益和 节能效益 三 经营结果分析推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发 展思路 制定经济政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 在经济新常态下 经济的发展有很大的机遇 但是再有机遇的同时 也面临着巨大的挑战 就是因为众多的挑战 是我国的经济发展有 了变缓慢的趋势 这样就会造成银行的储蓄率发生变化 对经济的 发展不利 对银行客户的储蓄也是不利 商人的投资率也受到了影 响随之改变 如果在这时能够去产能加快经济发展 这样就会有效的解决产能过 剩的问题 虽然在过去城镇化水平不断提高 但是依靠城镇化水平 来提高经济发展 远远不是长久之策 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx临港经 济技术开发区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx临港 经济技术开发区产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整 优化有着积极的推动意义 2 项目拟建设在xx临港经济技术开发区内 工程选址符合xx临港经 济技术开发区土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建 设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能 源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率47 41 投 资利税率55 88 全部投资回报率35 56 全部投资回收期4 31年 固定资产投资回收期4 31年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积14382 25平方米 计容建筑面积14382 25平方米 购置先进的技术装备共计59台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资3828 11万元 其中固定资产投资2908 48万 元 流动资金919 63万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入8920 00万元 总成本费用7105 12万元 年利税总额2139 16 万元 其中税后净利润1361 16万元 纳税总额778 00万元 其中增 值税250 33万元 税金及附加73 95万元 年缴纳企业所得税453 72 万元 年利润总额1814 88万元 全部投资回收期4 31年 固定资产 投资回收期4 31年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 做强重点领域 提升产业层次 首先是明确重点产业转型升级方向 其次是做大做强一批优势传统企业 加强大企业集团扶持力度 鼓励传统产业企业通过兼并重组 支持 民营传统产业企业做强做精做专 再次是打造一批传统产业品牌 重点是政府 企业共同联手 共同破解制约企业可持续发展和市场 竞争力的破产矿 资源枯竭矿出路问题 厂办大集体问题 企业办 社会问题 人员负担重问题这四大困局 要探讨通过引入战略投资者进行股权合作 市场化运营 推进医疗 卫生 三供一业系统的市场化改革 推进新型工业化必须践行新发展理念 积极对接 中国制造2025 深入实施工业供给侧结构性改革 突出绿色发展 两型引领 坚 持 一强化 两转变 四结合 大力实施 151 计划 解决 好量质同步提升 新旧动力转换 内外联动发力 扩大投资取向等 四个方面的问题 把产业的长板做优 短板补齐 在更高层次调整 优化三次产业结构 要突出结构调整 推动工业发展供给大优化 要突出创新驱动 推动工业发展活力大释放 要突出服务保障 推动工业发展环境大改善 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资2198 28万元 占计 划投资的57 42 其中完成固定资产投资1485 48万元 占总投资的67 57 完成流动 资金投资712 80 占总投资的32 43 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入4950 23万元 同比增长21 30 869 16万元 其中 主营业务收入为4029 46万元 占营业总收入的81 40 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额1146 41万元 较去年同期相比增长250 60万元 增长率27 97 实现净利润859 81万元 较去年同期相比增长156 42万元 增长率2 2 24 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2198 281 1 完成比例57 42 2完成固定资产投资万元1485 482 1 完成比例67 57 3完成流动资金投资万元712 803 1 完成比例32 43 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 15 2 财务内部收益率28 62 3 投资回报率39 11 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到6316 48万元 其中流动资产总额2434 51万元 占资产总额的38 54 资 产负债率42 31 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 进一步提高中小企业 专精特新 水平 发展一批主营业务突出 竞争力强 成长性高 专注于细分市场的专业化 小巨人 企业 不断提高发展质量和水平 走专业化 精细化 特色化 新颖化 发展之路 是实现中小企业转型升级的重要途径 要积极引导中小企业专注核心业务 提高专业生产 服务和协作配 套能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 配套产品和配套 服务 促进大中小企业协调发展 引导中小企业精细化生产 精细 化管理 精细化服务 以美誉度高 性价比好 品质精良的产品和 服务在细分市场中占据优势 引导中小企业利用特色资源 弘扬传 统技艺和地域文化 采用独特工艺 技术 配方或原料 研制生产 具有地方或企业特色的产品 引导中小企业开展技术创新 管理创 新和商业模式创新 培育新的增长点 形成新的竞争优势 通过培育和扶持 不断提高 专精特新 中小企业的数量和比重 提高中小企业的整体素质 2 国家支持民营经济发展 是明确的 一贯的 而且是不断深化的 不是一时的权宜之计 更不是过河拆桥式的策略性利用 对于非公有制经济的地位和作用 三个没有变 的判断 非公有 制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 我们毫不动摇 鼓励 支持 引导非公有制经济发展的方针政策没有变 我们致力 于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没 有变 同时 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是写入党章和宪 法的基本经济制度 这是不会变的 也是不能变的 进入新时代 中国的民营经济只会壮大 不会离场 只会越来越好 不会越来越差 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x临港经济技术开发区项目建设地为重点 分析 再生项目 对节约 能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx临港经济技术开发区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影 响当地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力 资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明 显地提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx临港经济 技术开发区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出 行环境 直接服务于xx临港经济技术开发区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx临港经济技术开发区项目建设地的环境状况 进一步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导 该区域再生产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带 动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从 而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积10978 82平方米 折合约16 46亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 紧跟全球绿色科技和产业发展动向 加强工业绿色发展国际交流 与合作 充分利用市场规模 装备生产能力 创新环境和人才队伍 等方面的优势 吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移 加快建立国际化的绿色技术创新平台 加强绿色工业 应对气候变 化等领域国际科技合作研究 鼓励国内研发机构与世界一流科研机 构建立稳定的合作伙伴关系 广泛开展科研人员交流培训 在更高 层次和更广领域推动国际绿色科技合作 3 经过改革开放以来近40年的快速工业化 中国已毫无争议地成为 工业大国 然而 尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高 大而不强 却是中国工业必须面对的基本事实 特别是20世纪90年代中后期以来 中国工业发展进入了加速 重化 工业化 的阶段 由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点 导 致资源消耗高 环境破坏严重的负面影响迅速放大 加之应对金融 危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间 在一 定程度上延缓了产业转型的步伐 加大了工业内部结构调整的难度 通过 十一五 和 十二五 连续两个五年计划实行强制性节能减 排 虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势 但与发达 国家相比 中国工业能源消耗 资源消耗 污染排放的总体水平仍 然偏高 现阶段中国环境承载能力已接近上限 国内资源条件和环境容量难 以长期支撑传统工业发展模式 要突破中国工业由大转强的资源环境约束 必须依靠全新的模式和 机制 而绿色发展正是对工业技术创新 资源利用 要素配置 生 产方式 组织管理 体制机制的一次全面 深刻的变革 必将有效 提高资源和能源利用效率 减少工业生产对生态环境的影响 改善 工业的整体素质和质量 绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流 也 符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向 对于 促进工业发展方式由 高增长高污染高消耗 向 高水平高质量高 效益 转变 形成发展新动能 应对全球低碳竞争 保障国家能源 和资源安全具有重大意义 大力推进能效提升 加快实现节约发展 是 工业绿色发展规划 xx 2020年 十大重点任务之首 工业是能源消耗的主要领域 工业能效提升是实现 到2020年单位 国内生产总值二氧化碳排放比xx年下降40 45 目标的关键所在 是推进能源消费革命的主要方向 是促进稳 增长 调结构 增效益的重要途径 对加快推动工业绿色发展 全 面推进生态文明建设 具有重要意义 四 项目区绿色节能发展相对而言 十三五 时期节能减排技 术进步的要求会更高 技术突破的难度会更大 因此企业要在这方 面下更大的功夫 首先 要突破一批节能减排的关键性技术 作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度 积 极开展技术攻关 着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题 力 争在高效聚污 高效节能 高效储能 资源回收和循环利用 低成 本减排技术等共性 关键技术方面取得重大突破 确保形成一批整 体带动性强 对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产 权和关键核心技术 其次 要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造 第五章综合评价 1 使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区 先进制造业 高新技术产业 包含战略性新兴产业 和现代服务业等产业优化 升级基地和新兴产业的集聚区 环境友好型城市 循环经济发展区 域的示范区 强化开发区产业发展规划的刚性约束 立足当前实际 与所在地的城市 十三五 规划和全省重大战略规 划相衔接 按照 突出特色 融合发展 创新驱动 的总体要求 全面推进全省开发区产业发展规划 xx 2020年 编制和集中评审工作 打造开发区主导产业集群 培育和壮大园区主导产业 形成特色明 晰 布局合理 结构均衡的开发区产业新体系 合理规划 二 三产业的发展 做好开发区内各产业间的规划和衔接 适当超 前规划开发区基础设施 公共服务设施 推进产城融合 推动同一 行政区内的两个及以上开发区统一规划 融合发展 提高开发区经 济规模和发展质量 鼓励跨行政区域的开发区之间采取代管 托管 飞地经济 总部 基地等多种形式 以产业链为纽带共同编制规划 推进产业集中发展 产业链关联发展 力争在xx年完成全部开发区规划评审和批复工作 2 该项目适应国内和国际再生行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 再生市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率47 41 投资利税率55 88 全部投资回报率35 56 全部投资回收期4 31年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx临港经济技术开发区建设再生项目 其建设选址合理 自然条 件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx临 港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区 十三五 再生产业发 展规划 切合xx临港经济技术开发区经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx临港经济技 术开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1218 901283 35176 702908 481 1工程费用万元1218 901283 3 55551 251 1 1建筑工程费用万元1218 901218 9031 84 1 1 2设备 购置及安装费万元1283 351283 3533 52 1 2工程建设其他费用万元 406 23406 2310 61 1 2 1无形资产万元240 25240 251 3预备费万 元165 98165 981 3 1基本预备费万元91 4191 411 3 2涨价预备费 万元74 5774 572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2908 4829 08 48流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第 三年第四年第五年1流动资产万元5551 252291 784256 885551 2555 51 255551 251 1应收账款万元1665 38666 151165 761665 381665 381665 381 2存货万元2498 06999 231748 642498 062498 062498 061 2 1原辅材料万元749 42299 77524 59749 42749 42749 421 2 2燃料动力万元37 4714 9926 2337 4737 4737 471 2 3在产品万元1 149 11459 64804 381149 111149 111149 111 2 4产成品万元562 0 6224 83393 44562 06562 06562 061 3现金万元1387 81555 13971 471387 811387 811387 812流动负债万元4631 621852 653242 1346 31 624631 624631 622 1应付账款万元4631 621852 653242 134631 624631 624631 623流动资金万元919 63367 85643 74919 63919 6 3919 634铺底流动资金万元306 54122 62214 58306 54306 54306 5 4总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元3828 11131 62 131 62 100 00 2 项目建设投资万元2908 48100 00 100 00 75 98 2 1工程费用万元2 502 2586 03 86 03 65 37 2 1 1建筑工程费万元1218 9041 91 41 91 31 84 2 1 2设备购置及安装费万元1283 3544 12 44 12 33 52 2 2工程建设其他费用万元240 258 26 8 26 6 28 2 2 1无形资产万 元240 258 26 8 26 6 28 2 3预备费万元165 985 71 5 71 4 34 2 3 1基本预备费万元91 413 14 3 14 2 39 2 3 2涨价预备费万元74 572 56 2 56 1 95 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2908 4 8100 00 100 00 75 98 5建设期间费用万元6流动资金万元919 6331 62 31 62 24 02 7铺底流动资金万元306 5410 54 10 54 8 01 营 业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三 年第四年第五年1营业收入万元3568 006244 008920 008920 008920 001 1再生万元3568 006244 008920 008920 008920 002现价增加 值万元1141 761998 082854 40285
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