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彩钢项目投资运营分析报告范文模板彩钢项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 彩钢项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体情况 说明 一 经营环境分析 1 顺应时代发展大势 充分认清工业强省和产业发展的重要意义 进一步提高站位 凝聚共识 增强思想自觉和行动自觉 深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务 抓一批体量大后劲强的骨干企业 可持续有竞争力的优势产业 有 基础有承载能力的重点园区 链条长成体系的产业集群 构建起多 点支撑 多业并举 多元发展的产业发展新格局 坚持规划先行 突出项目支撑 强化招商合作 注重改革创新 发 挥企业家作用 保障要素供给 推动工业总量进位 产业结构优化 发展质效提升 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 2 全面深化改革为产业转型升级不断优化发展环境 十三五 时期是我国全面深化改革的关键时期 我市要充分发掘 和利用好现有机遇及优势 激发全社会勇于创新 敢于进取的热情 促进思想观念和体制机制创新 培育新的竞争优势 使经济社会 发展道路更加宽广 赢得更多改革红利 以供给侧结构性改革为主线 加快经济发展方式转变和结构调整 推动产业转型升级和技术创新 全面拓展我市制造业发展新空间 构建产业新体系 打造国内重要的战略性新兴产业示范基地 把我市 培育成优势产业集聚带 3 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 随着战略性新兴产业的进一步加速发展 顺应经济转型需要的新兴 产业 正在成为中国经济蓄势前行的新动力 发展新兴产业能够完善国民经济产业体系 增加有效供给 在创造 经济价值的同时又能促进经济发展 新兴产业大都为技术 资金 知识密集型产业 其发展能够转变经 济增长方式 促进经济的可持续发展 此外 新兴产业又能为传统产业提供技术支持 有利于促进传统产 业的升级改造 优化产业结构 今后一个时期 我国长期积累形成的风险有可能会集中释放 进入 风险易发高发期 本文对金融 房地产 政府债务 产业转型 人口老龄化 社会分 化 外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析 这些领域风险点多 影响面广 且相互叠加 传导机制复杂 如果 应对不当 有可能对我国经济社会发展形成较大影响 为增强防范化解风险的针对性 本文尝试用德尔菲法 对各领域风 险的交互影响程度和发生概率进行评估 评估结果表明 影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领 域是金融风险 房地产风险 政府债务风险 企业债务风险 我国防范化解风险既有多方面优势 也面临诸多挑战 我们要着力防范化解重点领域风险 主动转方式 调结构 换动力 去杠杆 防泡沫 守住不发生系统性风险的底线 二 项目情况说明为了积极响应某工业示范区关于促进彩钢产业发 展的政策要求 xxx有限公司通过科学调研 合理布局 计划在某工 业示范区新建 彩钢项目 预计总用地面积46496 57平方米 折 合约69 71亩 其中净用地面积46496 57平方米 项目规划总建筑 面积78579 20平方米 计容建筑面积78579 20平方米 根据总体规 划设计测算 项目建筑系数79 12 建筑容积率1 69 建设区域绿 化覆盖率5 60 固定资产投资强度176 65万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资16161 96万元 其中固定资产投资1 2314 27万元 占项目总投资的76 19 流动资金3847 69万元 占 项目总投资的23 81 在固定资产投资中建筑工程投资5625 09万元 占项目总投资的34 8 0 设备购置费6245 65万元 占项目总投资的38 64 其它投资费 用443 53万元 占项目总投资的2 74 项目建成投入正常运营后主要生产彩钢产品 根据谨慎财务测算 预期达纲年营业收入31762 00万元 总成本费用25066 09万元 税 金及附加296 81万元 利润总额6695 91万元 利税总额7916 29万 元 税后净利润5021 93万元 达纲年纳税总额2894 36万元 达纲 年投资利润率41 43 投资利税率48 98 投资回报率31 07 全 部投资回收期4 72年 提供就业职位667个 达纲年综合节能量44 8 8吨标准煤 年 项目总节能率25 26 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年 一是经济增速换挡还没有结束 中国经济阶段性底部还没有呈现 二是结构调整远没有结束 结构性调整刚刚触及到本质性问题 三 是新旧动能转化没有结束 政府扶持型新动能向市场型新动能转换 刚刚开始 新动能难以在短期中撑起中国宏观经济的基石 宏观投 资收益难以在短期得到根本性逆转 四是在各种内外压力的挤压下 关键性与基础性改革的各种条件已经具备 新一轮改革开放以及 第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现 从高速增长转向高质量发展 必须进一步提高发展质量效益和创新 能力 更好满足保持经济持续健康发展的必然要求 进一步解决我 国经济发展不平衡不充分的突出问题 更好满足适应我国社会主要 矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代化国家的必 然要求 进一步加快转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力 更好满足遵循经济规律发展的必然要求 不断推动我国经济在实 现高质量发展上取得新进展 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某工业示 范区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某工业示范区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在某工业示范区内 工程选址符合某工业示范区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率41 43 投 资利税率48 98 全部投资回报率31 07 全部投资回收期4 72年 固定资产投资回收期4 72年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积78579 20平方米 计容建筑面积78579 20平方米 购置先进的技术装备共计154台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资16161 96万元 其中固定资产投资12314 27 万元 流动资金3847 69万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入31762 00万元 总成本费用25066 09万元 年利税总额791 6 29万元 其中税后净利润5021 93万元 纳税总额2894 36万元 其中增值税923 57万元 税金及附加296 81万元 年缴纳企业所得 税1673 98万元 年利润总额6695 91万元 全部投资回收期4 72年 固定资产投资回收期4 72年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经 济政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 推动绿色发展取得新突破 是立足我国经济社会发展现实作出的重 要判断 也是 政府工作报告 对做好今年工作提出的一项重要要 求 各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置 因地制宜 切实发 力 坚持在发展中保护 在保护中发展 持续推进生态文明建设 走出一条经济发展与环境改善的双赢之路 建设天蓝 地绿 水清 的美丽中国 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资13488 03万元 占 计划投资的83 46 其中完成固定资产投资9508 39万元 占总投资的70 49 完成流动 资金投资3979 64 占总投资的29 51 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入27139 61万元 同比增长24 53 5346 55万 元 其中 主营业务收入为25242 63万元 占营业总收入的93 01 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6146 91万元 较去年同期相比增长767 71万元 增长率14 27 实现净利润4610 18万元 较去年同期相比增长838 70万元 增长率 22 24 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13488 031 1 完成比例83 46 2完成固定资产投资万元9508 392 1 完成比例70 49 3完成流动资金投资万元3979 643 1 完成比例29 51 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率45 57 2 财务内部收益率25 51 3 投资回报率34 18 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到32132 55万元 其中流动资产总额10337 31万元 占资产总额的32 17 资产负债率49 29 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 中小企业是推动 大众创业 万众创新 的基础 在增加就业 促进经济增长 科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作 用 对国民经济和社会发展具有重要的战略意义 中国制造2025 把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业 结构调整的工作重点 把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和 保障 这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署 要充分认识大力发展中小企业的重大意义 努力完成 中国制造202 5 提出的任务和措施 中小企业发展 既是改革开放的重要成果 也是改革开放的重要力 量 量大面广 机制灵活的中小企业参与竞争 形成了充满活力的市场 环境 为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件 中小企业贴近市场 活跃在市场竞争最激烈的领域 与市场有着本 质的联系 是构建市场经济体制的微观基础 它的发展为社会主义 市场经济创造了多元竞争 充满活力的环境 实践证明 中小企业发展好的地区 往往也是人民生活较为富裕的 地区 也是率先实现小康的地区 发展中小企业 使广大人民群众从发展中得到实惠 过上更加富裕 的生活 有利于促进社会的和谐安定 2 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政 部发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本 合作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模 式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 undefined 二 法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要 求进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及 高层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产 的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的 董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限 的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的 监事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘 请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经 营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某工业示范区项目建设地为重点 分析 彩钢项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教 卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某工业示范区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某工业示范 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某工业示范区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某工业示范区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域彩 钢产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项 目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积46496 57平方米 折合约69 71亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 我国长期以来高度重视气候变化问题 先后提出了到2020年单位 国内生产总值二氧化碳排放比xx年下降40 45 和到2030年全 国碳排放达到峰值的目标 十三五 时期 是 巴黎协定 即将开启全球应对气候变化新时 代的重要时期 也是确保实现我国2020年应对气候变化目标任务和 为2030年左右实现碳排放达峰奠定基础的关键时期 工业低碳转型 发展面临新的机遇和挑战 3 改造存量 优化增量 加快传统制造业绿色改造升级 鼓励使用 绿色低碳能源 提高资源利用效率 淘汰落后设备工艺 从源头减 少污染物产生 积极引领新兴产业高起点绿色发展 强化绿色设计 加快开发绿色 产品 大力发展节能环保产业 全面推进 重点突破 着力解决重点行业 企业和区域发展中的资源环境问题 充分发挥 试点示范的带动作用 积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展 加快工业绿色发展整体 水平提升 工业生产是物质财富的主要 工业化是现代国家不可逾越的发展阶 段 必须认识到 人类的工业化进程对生态环境造成了损害 但历史和 辩证地看 工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾 正是 工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制 四 项目区绿色节能发展全面贯彻新发展理念 落实中国制造202 5 加快推进绿色制造 紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要 按照 国务院标准化工作改革的要求 充分发挥行业主管部门在标准制定 实施和监督中的作用 强化工业节能与绿色标准制修订 扩大标 准覆盖面 加大标准实施监督和能力建设 健全工业节能与绿色标 准化工作体系 切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领 作用 第五章综合评价 1 党的十九大报告提出 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发 展阶段 正处在转变发展方式 优化经济结构 转换增长动力的攻 关期 建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战 略目标 沿着报告指引的方向坚持社会主义市场经济改革 就一定能够解放 和发展社会生产力 实现中华民族的伟大复兴 2 该项目适应国内和国际彩钢行业总体发展趋势 是国家支持和鼓 励发展的产业 彩钢市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率41 43 投资利税率48 98 全部投资回报率31 07 全部投资回收期4 72年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某工业示范区建设彩钢项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某工业示范区 及某工业示范区 十三五 彩钢产业发展规划 切合某工业示范区 经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境 保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某工业示范区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元5625 096245 65176 6512314 271 1工程费用万元5625 096245 6524158 841 1 1建筑工程费用万元5625 095625 0934 80 1 1 2设 备购置及安装费万元6245 656245 6538 64 1 2工程建设其他费用万 元443 53443 532 74 1 2 1无形资产万元196 56196 561 3预备费万 元246 97246 971 3 1基本预备费万元107 25107 251 3 2涨价预备 费万元139 72139 722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12314 2712314 27流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元24158 8414406 4317714 13 24158 8424158 8424158 841 1应收账款万元7247 654348 595798 1 27247 657247 657247 651 2存货万元10871 486522 898697 181087 1 4810871 4810871 481 2 1原辅材料万元3261 441956 872609 163 261 443261 443261 441 2 2燃料动力万元163 0797 84130 46163 0 7163 07163 071 2 3在产品万元5000 883000 534000 705000 88500 0 885000 881 2 4产成品万元2446 081467 651956 872446 082446 082446 081 3现金万元6039 713623 834831 776039 716039 716039 712流动负债万元20311 1512186 6916248 9220311 1520311 15203 11 152 1应付账款万元20311 1512186 6916248 9220311 1520311 1 520311 153流动资金万元3847 692308 613078 153847 693847 6938 47 694铺底流动资金万元1282 55769 541026 051282 551282 55128 2 55总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投 资比例占总投资比例1项目总投资万元16161 96131 25 131 25 100 00 2项目建设投资万元12314 27100 00 100 00 76 19 2 1工程费用 万元11870 7496 40 96 40 73 45 2 1 1建筑工程费万元5625 0945 68 45 68 34 80 2 1 2设备购置及安装费万元6245 6550 72 50 72 38 64 2 2工程建设其他费用万元196 561 60 1 60 1 22 2 2 1无形 资产万元196 561 60 1 60 1 22 2 3预备费万元246 972 01 2 01 1 53 2 3 1基本预备费万元107 250 87 0 87 0 66 2 3 2涨价预备费 万元139 721 13 1 13 0 86 3建设期利息万元4固定资产投资现值万 元12314 27100 00 100 00 76 19 5建设期间费用万元6流动资金万 元3847 6931 25 31 25 23 81 7铺底流动资金万元1282 5610 42 10 42 7 94 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年 第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19057 2025409 6031762 0031762 0031762 001 1彩钢万元19057 2025409 6031762 0031762 0031762 002现价增加值万元6098 308131 0710163 8410163 841016 3 843增值税万元554 14738 86923 57923 57923 573 1销项税额万 元5081 925081 925081 925081 925081 923 2进项税额万元2495 01 3326 684158 354158 354158 354城市维护建设税万元38 7951 7264 6564 656
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