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文档简介

泓域咨询MACRO/ OPP彩色覆膜无纺布项目立项申请报告OPP彩色覆膜无纺布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40140.06平方米(折合约60.18亩),其中:净用地面积40140.06平方米(红线范围折合约60.18亩)。项目规划总建筑面积59005.89平方米,其中:规划建设主体工程37018.07平方米,计容建筑面积59005.89平方米;预计建筑工程投资4947.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为OPP彩色覆膜无纺布,根据市场情况,预计年产值32830.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10046.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4947.253021.27166.9410046.451.1工程费用万元4947.253021.2721459.211.1.1建筑工程费用万元4947.254947.2536.80%1.1.2设备购置及安装费万元3021.273021.2722.47%1.2工程建设其他费用万元2077.932077.9315.46%1.2.1无形资产万元988.00988.001.3预备费万元1089.931089.931.3.1基本预备费万元615.27615.271.3.2涨价预备费万元474.66474.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元10046.4510046.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3397.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21459.219907.8317926.8721459.2121459.2121459.211.1应收账款万元6437.762575.114828.326437.766437.766437.761.2存货万元9656.643862.667242.489656.649656.649656.641.2.1原辅材料万元2896.991158.802172.742896.992896.992896.991.2.2燃料动力万元144.8557.94108.64144.85144.85144.851.2.3在产品万元4442.051776.823331.544442.054442.054442.051.2.4产成品万元2172.74869.101629.562172.742172.742172.741.3现金万元5364.802145.924023.605364.805364.805364.802流动负债万元18062.167224.8613546.6218062.1618062.1618062.162.1应付账款万元18062.167224.8613546.6218062.1618062.1618062.163流动资金万元3397.051358.822547.793397.053397.053397.054铺底流动资金万元1132.34452.94849.261132.341132.341132.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13443.50万元,其中:固定资产投资10046.45万元,占项目总投资的74.73%;流动资金3397.05万元,占项目总投资的25.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4947.25万元,占项目总投资的36.80%;设备购置费3021.27万元,占项目总投资的22.47%;其它投资2077.93万元,占项目总投资的15.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10046.45+3397.05=13443.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13443.50133.81%133.81%100.00%2项目建设投资万元10046.45100.00%100.00%74.73%2.1工程费用万元7968.5279.32%79.32%59.27%2.1.1建筑工程费万元4947.2549.24%49.24%36.80%2.1.2设备购置及安装费万元3021.2730.07%30.07%22.47%2.2工程建设其他费用万元988.009.83%9.83%7.35%2.2.1无形资产万元988.009.83%9.83%7.35%2.3预备费万元1089.9310.85%10.85%8.11%2.3.1基本预备费万元615.276.12%6.12%4.58%2.3.2涨价预备费万元474.664.72%4.72%3.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10046.45100.00%100.00%74.73%5建设期间费用万元6流动资金万元3397.0533.81%33.81%25.27%7铺底流动资金万元1132.3511.27%11.27%8.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.79%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度166.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22359.8322359.8337018.0737018.073414.091.1主要生产车间13415.9013415.9022210.8422210.842116.741.2辅助生产车间7155.157155.1511845.7811845.781092.511.3其他生产车间1788.791788.792147.052147.05204.852仓储工程4743.954743.9514292.0814292.08958.642.1成品贮存1185.991185.993573.023573.02239.662.2原料仓储2466.852466.857431.887431.88498.492.3辅助材料仓库1091.111091.113287.183287.18220.493供配电工程253.01253.01253.01253.0119.093.1供配电室253.01253.01253.01253.0119.094给排水工程290.96290.96290.96290.9617.084.1给排水290.96290.96290.96290.9617.085服务性工程3004.503004.503004.503004.50201.535.1办公用房1800.991800.991800.991800.99109.215.2生活服务1203.511203.511203.511203.5184.096消防及环保工程847.59847.59847.59847.5963.966.1消防环保工程847.59847.59847.59847.5963.967项目总图工程126.51126.51126.51126.51165.927.1场地及道路硬化8160.941787.341787.347.2场区围墙1787.348160.948160.947.3安全保卫室126.51126.51126.51126.518绿化工程3055.41106.94合计31626.3559005.8959005.894947.25(四)设备方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费3021.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量929525.18千瓦时,折合114.24吨标准煤。2、项目年总用水量26677.02立方米,折合2.28吨标准煤。3、“OPP彩色覆膜无纺布项目投资建设项目”,年用电量929525.18千瓦时,年总用水量26677.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.52吨标准煤/年。达产年综合节能量47.59吨标准煤/年,项目总节能率22.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“OPP彩色覆膜无纺布项目”主要从事OPP彩色覆膜无纺布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性OPP彩色覆膜无纺布项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。

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