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文档简介

泓域咨询MACRO/ 发泡混凝土项目立项申请报告 发泡混凝土项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26406.53平方米(折合约39.59亩),其中:净用地面积26406.53平方米(红线范围折合约39.59亩)。项目规划总建筑面积36441.01平方米,其中:规划建设主体工程26877.99平方米,计容建筑面积36441.01平方米;预计建筑工程投资2802.33万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为 发泡混凝土,根据市场情况,预计年产值15599.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7330.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2802.333492.92185.167330.481.1工程费用万元2802.333492.9211023.231.1.1建筑工程费用万元2802.332802.3330.13%1.1.2设备购置及安装费万元3492.923492.9237.55%1.2工程建设其他费用万元1035.231035.2311.13%1.2.1无形资产万元443.87443.871.3预备费万元591.36591.361.3.1基本预备费万元336.57336.571.3.2涨价预备费万元254.79254.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元7330.487330.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1971.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11023.234868.838179.1811023.2311023.2311023.231.1应收账款万元3306.971488.142480.233306.973306.973306.971.2存货万元4960.452232.203720.344960.454960.454960.451.2.1原辅材料万元1488.13669.661116.101488.131488.131488.131.2.2燃料动力万元74.4133.4855.8174.4174.4174.411.2.3在产品万元2281.811026.811711.362281.812281.812281.811.2.4产成品万元1116.10502.25837.081116.101116.101116.101.3现金万元2755.811240.112066.862755.812755.812755.812流动负债万元9051.844073.336788.889051.849051.849051.842.1应付账款万元9051.844073.336788.889051.849051.849051.843流动资金万元1971.39887.131478.541971.391971.391971.394铺底流动资金万元657.12295.71492.85657.12657.12657.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9301.87万元,其中:固定资产投资7330.48万元,占项目总投资的78.81%;流动资金1971.39万元,占项目总投资的21.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2802.33万元,占项目总投资的30.13%;设备购置费3492.92万元,占项目总投资的37.55%;其它投资1035.23万元,占项目总投资的11.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7330.48+1971.39=9301.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9301.87126.89%126.89%100.00%2项目建设投资万元7330.48100.00%100.00%78.81%2.1工程费用万元6295.2585.88%85.88%67.68%2.1.1建筑工程费万元2802.3338.23%38.23%30.13%2.1.2设备购置及安装费万元3492.9247.65%47.65%37.55%2.2工程建设其他费用万元443.876.06%6.06%4.77%2.2.1无形资产万元443.876.06%6.06%4.77%2.3预备费万元591.368.07%8.07%6.36%2.3.1基本预备费万元336.574.59%4.59%3.62%2.3.2涨价预备费万元254.793.48%3.48%2.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7330.48100.00%100.00%78.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1971.3926.89%26.89%21.19%7铺底流动资金万元657.138.96%8.96%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.99%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度185.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11573.1711573.1726877.9926877.992273.621.1主要生产车间6943.906943.9016126.7916126.791409.641.2辅助生产车间3703.413703.418600.968600.96727.561.3其他生产车间925.85925.851558.921558.92136.422仓储工程2455.412455.416215.966215.96382.412.1成品贮存613.85613.851553.991553.9995.602.2原料仓储1276.811276.813232.303232.30198.852.3辅助材料仓库564.74564.741429.671429.6787.953供配电工程130.96130.96130.96130.969.063.1供配电室130.96130.96130.96130.969.064给排水工程150.60150.60150.60150.608.114.1给排水150.60150.60150.60150.608.115服务性工程1555.091555.091555.091555.0995.675.1办公用房710.04710.04710.04710.0441.065.2生活服务845.05845.05845.05845.0543.496消防及环保工程438.70438.70438.70438.7030.366.1消防环保工程438.70438.70438.70438.7030.367项目总图工程65.4865.4865.4865.48-47.237.1场地及道路硬化4539.73764.45764.457.2场区围墙764.454539.734539.737.3安全保卫室65.4865.4865.4865.488绿化工程1437.8850.33合计16369.4136441.0136441.012802.33(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3492.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量813415.90千瓦时,折合99.97吨标准煤。2、项目年总用水量9519.25立方米,折合0.81吨标准煤。3、“ 发泡混凝土项目投资建设项目”,年用电量813415.90千瓦时,年总用水量9519.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.78吨标准煤/年。达产年综合节能量26.79吨标准煤/年,项目总节能率21.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“ 发泡混凝土项目”主要从事 发泡混凝土项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性 发泡混凝土项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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