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泓域咨询MACRO/ 三氟甲基吡啶系列产品项目立项申请报告三氟甲基吡啶系列产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51972.64平方米(折合约77.92亩),其中:净用地面积51972.64平方米(红线范围折合约77.92亩)。项目规划总建筑面积74320.88平方米,其中:规划建设主体工程52247.66平方米,计容建筑面积74320.88平方米;预计建筑工程投资5934.05万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为三氟甲基吡啶系列产品,根据市场情况,预计年产值23453.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15389.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5934.054488.63197.5115389.981.1工程费用万元5934.054488.6316931.461.1.1建筑工程费用万元5934.055934.0532.00%1.1.2设备购置及安装费万元4488.634488.6324.21%1.2工程建设其他费用万元4967.304967.3026.79%1.2.1无形资产万元2905.482905.481.3预备费万元2061.822061.821.3.1基本预备费万元1028.511028.511.3.2涨价预备费万元1033.311033.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元15389.9815389.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3152.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16931.467156.2414488.9616931.4616931.4616931.461.1应收账款万元5079.442031.784063.555079.445079.445079.441.2存货万元7619.163047.666095.337619.167619.167619.161.2.1原辅材料万元2285.75914.301828.602285.752285.752285.751.2.2燃料动力万元114.2945.7191.43114.29114.29114.291.2.3在产品万元3504.811401.932803.853504.813504.813504.811.2.4产成品万元1714.31685.721371.451714.311714.311714.311.3现金万元4232.861693.153386.294232.864232.864232.862流动负债万元13779.245511.7011023.3913779.2413779.2413779.242.1应付账款万元13779.245511.7011023.3913779.2413779.2413779.243流动资金万元3152.221260.892521.783152.223152.223152.224铺底流动资金万元1050.73420.30840.591050.731050.731050.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18542.20万元,其中:固定资产投资15389.98万元,占项目总投资的83.00%;流动资金3152.22万元,占项目总投资的17.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5934.05万元,占项目总投资的32.00%;设备购置费4488.63万元,占项目总投资的24.21%;其它投资4967.30万元,占项目总投资的26.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15389.98+3152.22=18542.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18542.20120.48%120.48%100.00%2项目建设投资万元15389.98100.00%100.00%83.00%2.1工程费用万元10422.6867.72%67.72%56.21%2.1.1建筑工程费万元5934.0538.56%38.56%32.00%2.1.2设备购置及安装费万元4488.6329.17%29.17%24.21%2.2工程建设其他费用万元2905.4818.88%18.88%15.67%2.2.1无形资产万元2905.4818.88%18.88%15.67%2.3预备费万元2061.8213.40%13.40%11.12%2.3.1基本预备费万元1028.516.68%6.68%5.55%2.3.2涨价预备费万元1033.316.71%6.71%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15389.98100.00%100.00%83.00%5建设期间费用万元6流动资金万元3152.2220.48%20.48%17.00%7铺底流动资金万元1050.746.83%6.83%5.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.07%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度197.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28319.1028319.1052247.6652247.664588.811.1主要生产车间16991.4616991.4631348.6031348.602845.061.2辅助生产车间9062.119062.1116719.2516719.251468.421.3其他生产车间2265.532265.533030.363030.36275.332仓储工程6008.306008.3014347.5914347.59916.452.1成品贮存1502.081502.083586.903586.90229.112.2原料仓储3124.323124.327460.757460.75476.552.3辅助材料仓库1381.911381.913299.953299.95210.783供配电工程320.44320.44320.44320.4423.033.1供配电室320.44320.44320.44320.4423.034给排水工程368.51368.51368.51368.5120.604.1给排水368.51368.51368.51368.5120.605服务性工程3805.253805.253805.253805.25243.065.1办公用房1891.261891.261891.261891.26126.085.2生活服务1913.991913.991913.991913.99106.886消防及环保工程1073.481073.481073.481073.4877.146.1消防环保工程1073.481073.481073.481073.4877.147项目总图工程160.22160.22160.22160.22-66.767.1场地及道路硬化10037.251866.931866.937.2场区围墙1866.9310037.2510037.257.3安全保卫室160.22160.22160.22160.228绿化工程3763.44131.72合计40055.3174320.8874320.885934.05(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费4488.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量851332.46千瓦时,折合104.63吨标准煤。2、项目年总用水量16992.19立方米,折合1.45吨标准煤。3、“三氟甲基吡啶系列产品项目投资建设项目”,年用电量851332.46千瓦时,年总用水量16992.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.08吨标准煤/年。达产年综合节能量28.20吨标准煤/年,项目总节能率21.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“三氟甲基吡啶系列产品项目”主要从事三氟甲基吡啶系列产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性三氟甲基吡啶系列产品项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符

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