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文档简介
泓域咨询MACRO/ PP聚丙烯制品项目立项申请报告PP聚丙烯制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42828.07平方米(折合约64.21亩),其中:净用地面积42828.07平方米(红线范围折合约64.21亩)。项目规划总建筑面积49680.56平方米,其中:规划建设主体工程34481.16平方米,计容建筑面积49680.56平方米;预计建筑工程投资4286.57万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PP聚丙烯制品,根据市场情况,预计年产值33144.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12550.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4286.573734.48195.4612550.491.1工程费用万元4286.573734.4821332.941.1.1建筑工程费用万元4286.574286.5725.00%1.1.2设备购置及安装费万元3734.483734.4821.78%1.2工程建设其他费用万元4529.444529.4426.41%1.2.1无形资产万元2688.672688.671.3预备费万元1840.771840.771.3.1基本预备费万元1000.091000.091.3.2涨价预备费万元840.68840.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元12550.4912550.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4597.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21332.9411673.3518646.3021332.9421332.9421332.941.1应收账款万元6399.883519.945119.916399.886399.886399.881.2存货万元9599.825279.907679.869599.829599.829599.821.2.1原辅材料万元2879.951583.972303.962879.952879.952879.951.2.2燃料动力万元144.0079.20115.20144.00144.00144.001.2.3在产品万元4415.922428.753532.734415.924415.924415.921.2.4产成品万元2159.961187.981727.972159.962159.962159.961.3现金万元5333.232933.284266.595333.235333.235333.232流动负债万元16735.349204.4413388.2716735.3416735.3416735.342.1应付账款万元16735.349204.4413388.2716735.3416735.3416735.343流动资金万元4597.602528.683678.084597.604597.604597.604铺底流动资金万元1532.52842.891226.031532.521532.521532.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17148.09万元,其中:固定资产投资12550.49万元,占项目总投资的73.19%;流动资金4597.60万元,占项目总投资的26.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4286.57万元,占项目总投资的25.00%;设备购置费3734.48万元,占项目总投资的21.78%;其它投资4529.44万元,占项目总投资的26.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12550.49+4597.60=17148.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17148.09136.63%136.63%100.00%2项目建设投资万元12550.49100.00%100.00%73.19%2.1工程费用万元8021.0563.91%63.91%46.78%2.1.1建筑工程费万元4286.5734.15%34.15%25.00%2.1.2设备购置及安装费万元3734.4829.76%29.76%21.78%2.2工程建设其他费用万元2688.6721.42%21.42%15.68%2.2.1无形资产万元2688.6721.42%21.42%15.68%2.3预备费万元1840.7714.67%14.67%10.73%2.3.1基本预备费万元1000.097.97%7.97%5.83%2.3.2涨价预备费万元840.686.70%6.70%4.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12550.49100.00%100.00%73.19%5建设期间费用万元6流动资金万元4597.6036.63%36.63%26.81%7铺底流动资金万元1532.5312.21%12.21%8.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.80%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度195.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19318.2919318.2934481.1634481.163272.641.1主要生产车间11590.9711590.9720688.7020688.702029.041.2辅助生产车间6181.856181.8511033.9711033.971047.241.3其他生产车间1545.461545.461999.911999.91196.362仓储工程4098.654098.659879.619879.61681.952.1成品贮存1024.661024.662469.902469.90170.492.2原料仓储2131.302131.305137.405137.40354.612.3辅助材料仓库942.69942.692272.312272.31156.853供配电工程218.59218.59218.59218.5916.973.1供配电室218.59218.59218.59218.5916.974给排水工程251.38251.38251.38251.3815.184.1给排水251.38251.38251.38251.3815.185服务性工程2595.812595.812595.812595.81179.185.1办公用房1505.601505.601505.601505.6089.285.2生活服务1090.211090.211090.211090.2192.846消防及环保工程732.29732.29732.29732.2956.876.1消防环保工程732.29732.29732.29732.2956.877项目总图工程109.30109.30109.30109.30-27.007.1场地及道路硬化7300.171112.381112.387.2场区围墙1112.387300.177300.177.3安全保卫室109.30109.30109.30109.308绿化工程2593.6390.78合计27324.3149680.5649680.564286.57(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费3734.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154990.37千瓦时,折合141.95吨标准煤。2、项目年总用水量33315.05立方米,折合2.85吨标准煤。3、“PP聚丙烯制品项目投资建设项目”,年用电量1154990.37千瓦时,年总用水量33315.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.80吨标准煤/年。达产年综合节能量40.84吨标准煤/年,项目总节能率26.16%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“PP聚丙烯制品项目”主要从事PP聚丙烯制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PP聚丙烯制品项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
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