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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢多级泵配件项目立项申请报告不锈钢多级泵配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17595.46平方米(折合约26.38亩),其中:净用地面积17595.46平方米(红线范围折合约26.38亩)。项目规划总建筑面积24633.64平方米,其中:规划建设主体工程15089.76平方米,计容建筑面积24633.64平方米;预计建筑工程投资1907.96万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为不锈钢多级泵配件,根据市场情况,预计年产值13691.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4462.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1907.961439.18169.184462.971.1工程费用万元1907.961439.189671.131.1.1建筑工程费用万元1907.961907.9629.89%1.1.2设备购置及安装费万元1439.181439.1822.54%1.2工程建设其他费用万元1115.831115.8317.48%1.2.1无形资产万元570.51570.511.3预备费万元545.32545.321.3.1基本预备费万元226.26226.261.3.2涨价预备费万元319.06319.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4462.974462.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1921.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9671.134865.507570.169671.139671.139671.131.1应收账款万元2901.341595.742321.072901.342901.342901.341.2存货万元4352.012393.603481.614352.014352.014352.011.2.1原辅材料万元1305.60718.081044.481305.601305.601305.601.2.2燃料动力万元65.2835.9052.2265.2865.2865.281.2.3在产品万元2001.921101.061601.542001.922001.922001.921.2.4产成品万元979.20538.56783.36979.20979.20979.201.3现金万元2417.781329.781934.232417.782417.782417.782流动负债万元7750.014262.516200.017750.017750.017750.012.1应付账款万元7750.014262.516200.017750.017750.017750.013流动资金万元1921.121056.621536.901921.121921.121921.124铺底流动资金万元640.37352.20512.30640.37640.37640.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6384.09万元,其中:固定资产投资4462.97万元,占项目总投资的69.91%;流动资金1921.12万元,占项目总投资的30.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1907.96万元,占项目总投资的29.89%;设备购置费1439.18万元,占项目总投资的22.54%;其它投资1115.83万元,占项目总投资的17.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4462.97+1921.12=6384.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6384.09143.05%143.05%100.00%2项目建设投资万元4462.97100.00%100.00%69.91%2.1工程费用万元3347.1475.00%75.00%52.43%2.1.1建筑工程费万元1907.9642.75%42.75%29.89%2.1.2设备购置及安装费万元1439.1832.25%32.25%22.54%2.2工程建设其他费用万元570.5112.78%12.78%8.94%2.2.1无形资产万元570.5112.78%12.78%8.94%2.3预备费万元545.3212.22%12.22%8.54%2.3.1基本预备费万元226.265.07%5.07%3.54%2.3.2涨价预备费万元319.067.15%7.15%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4462.97100.00%100.00%69.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1921.1243.05%43.05%30.09%7铺底流动资金万元640.3714.35%14.35%10.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.15%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度169.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8602.258602.2515089.7615089.761285.631.1主要生产车间5161.355161.359053.869053.86797.091.2辅助生产车间2752.722752.724828.724828.72411.401.3其他生产车间688.18688.18875.21875.2177.142仓储工程1825.091825.096203.526203.52384.392.1成品贮存456.27456.271550.881550.8896.102.2原料仓储949.05949.053225.833225.83199.882.3辅助材料仓库419.77419.771426.811426.8188.413供配电工程97.3497.3497.3497.346.793.1供配电室97.3497.3497.3497.346.794给排水工程111.94111.94111.94111.946.074.1给排水111.94111.94111.94111.946.075服务性工程1155.891155.891155.891155.8971.625.1办公用房601.93601.93601.93601.9341.795.2生活服务553.96553.96553.96553.9640.586消防及环保工程326.08326.08326.08326.0822.736.1消防环保工程326.08326.08326.08326.0822.737项目总图工程48.6748.6748.6748.6782.177.1场地及道路硬化3264.62712.12712.127.2场区围墙712.123264.623264.627.3安全保卫室48.6748.6748.6748.678绿化工程1387.5348.56合计12167.2624633.6424633.641907.96(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1439.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量737420.06千瓦时,折合90.63吨标准煤。2、项目年总用水量14159.47立方米,折合1.21吨标准煤。3、“不锈钢多级泵配件项目投资建设项目”,年用电量737420.06千瓦时,年总用水量14159.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.84吨标准煤/年。达产年综合节能量33.97吨标准煤/年,项目总节能率22.95%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“不锈钢多级泵配件项目”主要从事不锈钢多级泵配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性不锈钢多级泵配件项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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