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泓域咨询MACRO/ PVC片材项目立项申请报告PVC片材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42334.49平方米(折合约63.47亩),其中:净用地面积42334.49平方米(红线范围折合约63.47亩)。项目规划总建筑面积45721.25平方米,其中:规划建设主体工程30778.97平方米,计容建筑面积45721.25平方米;预计建筑工程投资3304.56万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PVC片材,根据市场情况,预计年产值39718.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11936.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3304.564625.79188.0611936.171.1工程费用万元3304.564625.7927715.931.1.1建筑工程费用万元3304.563304.5620.06%1.1.2设备购置及安装费万元4625.794625.7928.08%1.2工程建设其他费用万元4005.824005.8224.32%1.2.1无形资产万元2192.962192.961.3预备费万元1812.861812.861.3.1基本预备费万元740.98740.981.3.2涨价预备费万元1071.881071.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元11936.1711936.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4535.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27715.9312159.9422235.6027715.9327715.9327715.931.1应收账款万元8314.783325.916651.828314.788314.788314.781.2存货万元12472.174988.879977.7312472.1712472.1712472.171.2.1原辅材料万元3741.651496.662993.323741.653741.653741.651.2.2燃料动力万元187.0874.83149.67187.08187.08187.081.2.3在产品万元5737.202294.884589.765737.205737.205737.201.2.4产成品万元2806.241122.502244.992806.242806.242806.241.3现金万元6928.982771.595543.196928.986928.986928.982流动负债万元23180.089272.0318544.0623180.0823180.0823180.082.1应付账款万元23180.089272.0318544.0623180.0823180.0823180.083流动资金万元4535.851814.343628.684535.854535.854535.854铺底流动资金万元1511.93604.781209.561511.931511.931511.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16472.02万元,其中:固定资产投资11936.17万元,占项目总投资的72.46%;流动资金4535.85万元,占项目总投资的27.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3304.56万元,占项目总投资的20.06%;设备购置费4625.79万元,占项目总投资的28.08%;其它投资4005.82万元,占项目总投资的24.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11936.17+4535.85=16472.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16472.02138.00%138.00%100.00%2项目建设投资万元11936.17100.00%100.00%72.46%2.1工程费用万元7930.3566.44%66.44%48.14%2.1.1建筑工程费万元3304.5627.69%27.69%20.06%2.1.2设备购置及安装费万元4625.7938.75%38.75%28.08%2.2工程建设其他费用万元2192.9618.37%18.37%13.31%2.2.1无形资产万元2192.9618.37%18.37%13.31%2.3预备费万元1812.8615.19%15.19%11.01%2.3.1基本预备费万元740.986.21%6.21%4.50%2.3.2涨价预备费万元1071.888.98%8.98%6.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11936.17100.00%100.00%72.46%5建设期间费用万元6流动资金万元4535.8538.00%38.00%27.54%7铺底流动资金万元1511.9512.67%12.67%9.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.80%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度188.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18796.3418796.3430778.9730778.972447.051.1主要生产车间11277.8011277.8018467.3818467.381517.171.2辅助生产车间6014.836014.839849.279849.27783.061.3其他生产车间1503.711503.711785.181785.18146.822仓储工程3987.913987.919712.489712.48561.592.1成品贮存996.98996.982428.122428.12140.402.2原料仓储2073.712073.715050.495050.49292.032.3辅助材料仓库917.22917.222233.872233.87129.173供配电工程212.69212.69212.69212.6913.843.1供配电室212.69212.69212.69212.6913.844给排水工程244.59244.59244.59244.5912.374.1给排水244.59244.59244.59244.5912.375服务性工程2525.682525.682525.682525.68146.045.1办公用房1164.841164.841164.841164.8480.115.2生活服务1360.841360.841360.841360.8469.686消防及环保工程712.51712.51712.51712.5146.356.1消防环保工程712.51712.51712.51712.5146.357项目总图工程106.34106.34106.34106.34-27.687.1场地及道路硬化6782.361314.931314.937.2场区围墙1314.936782.366782.367.3安全保卫室106.34106.34106.34106.348绿化工程2999.99105.00合计26586.0645721.2545721.253304.56(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费4625.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量905440.85千瓦时,折合111.28吨标准煤。2、项目年总用水量33703.97立方米,折合2.88吨标准煤。3、“PVC片材项目投资建设项目”,年用电量905440.85千瓦时,年总用水量33703.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.16吨标准煤/年。达产年综合节能量40.11吨标准煤/年,项目总节能率20.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“PVC片材项目”主要从事PVC片材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PVC片材项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规

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