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文档简介

泓域咨询MACRO/ PE吨再生纤维项目立项申请报告PE吨再生纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9784.89平方米(折合约14.67亩),其中:净用地面积9784.89平方米(红线范围折合约14.67亩)。项目规划总建筑面积13405.30平方米,其中:规划建设主体工程10612.78平方米,计容建筑面积13405.30平方米;预计建筑工程投资1009.09万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PE吨再生纤维,根据市场情况,预计年产值9229.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2874.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1009.09769.59195.952874.591.1工程费用万元1009.09769.596266.041.1.1建筑工程费用万元1009.091009.0925.78%1.1.2设备购置及安装费万元769.59769.5919.66%1.2工程建设其他费用万元1095.911095.9128.00%1.2.1无形资产万元610.38610.381.3预备费万元485.53485.531.3.1基本预备费万元227.93227.931.3.2涨价预备费万元257.60257.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元2874.592874.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1039.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6266.044439.424194.276266.046266.046266.041.1应收账款万元1879.811221.881315.871879.811879.811879.811.2存货万元2819.721832.821973.802819.722819.722819.721.2.1原辅材料万元845.92549.85592.14845.92845.92845.921.2.2燃料动力万元42.3027.4929.6142.3042.3042.301.2.3在产品万元1297.07843.10907.951297.071297.071297.071.2.4产成品万元634.44412.38444.11634.44634.44634.441.3现金万元1566.511018.231096.561566.511566.511566.512流动负债万元5226.623397.303658.635226.625226.625226.622.1应付账款万元5226.623397.303658.635226.625226.625226.623流动资金万元1039.42675.62727.591039.421039.421039.424铺底流动资金万元346.47225.21242.53346.47346.47346.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3914.01万元,其中:固定资产投资2874.59万元,占项目总投资的73.44%;流动资金1039.42万元,占项目总投资的26.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1009.09万元,占项目总投资的25.78%;设备购置费769.59万元,占项目总投资的19.66%;其它投资1095.91万元,占项目总投资的28.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2874.59+1039.42=3914.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3914.01136.16%136.16%100.00%2项目建设投资万元2874.59100.00%100.00%73.44%2.1工程费用万元1778.6861.88%61.88%45.44%2.1.1建筑工程费万元1009.0935.10%35.10%25.78%2.1.2设备购置及安装费万元769.5926.77%26.77%19.66%2.2工程建设其他费用万元610.3821.23%21.23%15.59%2.2.1无形资产万元610.3821.23%21.23%15.59%2.3预备费万元485.5316.89%16.89%12.40%2.3.1基本预备费万元227.937.93%7.93%5.82%2.3.2涨价预备费万元257.608.96%8.96%6.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2874.59100.00%100.00%73.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1039.4236.16%36.16%26.56%7铺底流动资金万元346.4712.05%12.05%8.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.00%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度195.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3597.313597.3110612.7810612.78878.771.1主要生产车间2158.392158.396367.676367.67544.841.2辅助生产车间1151.141151.143396.093396.09281.211.3其他生产车间287.78287.78615.54615.5452.732仓储工程763.22763.221815.141815.14109.312.1成品贮存190.81190.81453.79453.7927.332.2原料仓储396.87396.87943.87943.8756.842.3辅助材料仓库175.54175.54417.48417.4825.143供配电工程40.7140.7140.7140.712.763.1供配电室40.7140.7140.7140.712.764给排水工程46.8146.8146.8146.812.474.1给排水46.8146.8146.8146.812.475服务性工程483.37483.37483.37483.3729.115.1办公用房226.45226.45226.45226.4513.645.2生活服务256.92256.92256.92256.9214.076消防及环保工程136.36136.36136.36136.369.246.1消防环保工程136.36136.36136.36136.369.247项目总图工程20.3520.3520.3520.35-36.877.1场地及道路硬化1366.04235.05235.057.2场区围墙235.051366.041366.047.3安全保卫室20.3520.3520.3520.358绿化工程408.5214.30合计5088.1413405.3013405.301009.09(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费769.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1330903.66千瓦时,折合163.57吨标准煤。2、项目年总用水量5309.42立方米,折合0.45吨标准煤。3、“PE吨再生纤维项目投资建设项目”,年用电量1330903.66千瓦时,年总用水量5309.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.02吨标准煤/年。达产年综合节能量63.79吨标准煤/年,项目总节能率24.40%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“PE吨再生纤维项目”主要从事PE吨再生纤维项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PE吨再生纤维项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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