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文档简介
泓域咨询MACRO/ 人造革项目立项申请报告人造革项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25999.66平方米(折合约38.98亩),其中:净用地面积25999.66平方米(红线范围折合约38.98亩)。项目规划总建筑面积29119.62平方米,其中:规划建设主体工程18854.32平方米,计容建筑面积29119.62平方米;预计建筑工程投资2289.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为人造革,根据市场情况,预计年产值22206.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6429.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2289.352523.13164.946429.361.1工程费用万元2289.352523.1313739.071.1.1建筑工程费用万元2289.352289.3524.57%1.1.2设备购置及安装费万元2523.132523.1327.08%1.2工程建设其他费用万元1616.881616.8817.35%1.2.1无形资产万元849.93849.931.3预备费万元766.95766.951.3.1基本预备费万元405.10405.101.3.2涨价预备费万元361.85361.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元6429.366429.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2887.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13739.079434.2312805.7413739.0713739.0713739.071.1应收账款万元4121.722266.953091.294121.724121.724121.721.2存货万元6182.583400.424636.946182.586182.586182.581.2.1原辅材料万元1854.771020.131391.081854.771854.771854.771.2.2燃料动力万元92.7451.0169.5592.7492.7492.741.2.3在产品万元2843.991564.192132.992843.992843.992843.991.2.4产成品万元1391.08765.091043.311391.081391.081391.081.3现金万元3434.771889.122576.083434.773434.773434.772流动负债万元10851.605968.388138.7010851.6010851.6010851.602.1应付账款万元10851.605968.388138.7010851.6010851.6010851.603流动资金万元2887.471588.112165.602887.472887.472887.474铺底流动资金万元962.48529.37721.87962.48962.48962.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9316.83万元,其中:固定资产投资6429.36万元,占项目总投资的69.01%;流动资金2887.47万元,占项目总投资的30.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2289.35万元,占项目总投资的24.57%;设备购置费2523.13万元,占项目总投资的27.08%;其它投资1616.88万元,占项目总投资的17.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6429.36+2887.47=9316.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9316.83144.91%144.91%100.00%2项目建设投资万元6429.36100.00%100.00%69.01%2.1工程费用万元4812.4874.85%74.85%51.65%2.1.1建筑工程费万元2289.3535.61%35.61%24.57%2.1.2设备购置及安装费万元2523.1339.24%39.24%27.08%2.2工程建设其他费用万元849.9313.22%13.22%9.12%2.2.1无形资产万元849.9313.22%13.22%9.12%2.3预备费万元766.9511.93%11.93%8.23%2.3.1基本预备费万元405.106.30%6.30%4.35%2.3.2涨价预备费万元361.855.63%5.63%3.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6429.36100.00%100.00%69.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2887.4744.91%44.91%30.99%7铺底流动资金万元962.4914.97%14.97%10.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.37%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度164.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13119.0613119.0618854.3218854.321630.531.1主要生产车间7871.447871.4411312.5911312.591010.931.2辅助生产车间4198.104198.106033.386033.38521.771.3其他生产车间1049.521049.521093.551093.5597.832仓储工程2783.392783.396672.446672.44419.662.1成品贮存695.85695.851668.111668.11104.922.2原料仓储1447.361447.363469.673469.67218.222.3辅助材料仓库640.18640.181534.661534.6696.523供配电工程148.45148.45148.45148.4510.503.1供配电室148.45148.45148.45148.4510.504给排水工程170.71170.71170.71170.719.394.1给排水170.71170.71170.71170.719.395服务性工程1762.821762.821762.821762.82110.875.1办公用房976.13976.13976.13976.1359.385.2生活服务786.69786.69786.69786.6961.056消防及环保工程497.30497.30497.30497.3035.196.1消防环保工程497.30497.30497.30497.3035.197项目总图工程74.2274.2274.2274.22-0.887.1场地及道路硬化4889.201074.211074.217.2场区围墙1074.214889.204889.207.3安全保卫室74.2274.2274.2274.228绿化工程2116.9574.09合计18555.9629119.6229119.622289.35(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2523.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量719845.00千瓦时,折合88.47吨标准煤。2、项目年总用水量22833.05立方米,折合1.95吨标准煤。3、“人造革项目投资建设项目”,年用电量719845.00千瓦时,年总用水量22833.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.42吨标准煤/年。达产年综合节能量31.77吨标准煤/年,项目总节能率25.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“人造革项目”主要从事人造革项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性人造革项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求
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