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文档简介

泓域咨询MACRO/ SBS(R)改性沥青项目立项申请报告SBS(R)改性沥青项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29488.07平方米(折合约44.21亩),其中:净用地面积29488.07平方米(红线范围折合约44.21亩)。项目规划总建筑面积30372.71平方米,其中:规划建设主体工程21304.69平方米,计容建筑面积30372.71平方米;预计建筑工程投资2309.35万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为SBS(R)改性沥青,根据市场情况,预计年产值17663.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8027.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2309.352414.79181.578027.211.1工程费用万元2309.352414.7913734.061.1.1建筑工程费用万元2309.352309.3523.18%1.1.2设备购置及安装费万元2414.792414.7924.24%1.2工程建设其他费用万元3303.073303.0733.15%1.2.1无形资产万元1601.001601.001.3预备费万元1702.071702.071.3.1基本预备费万元732.02732.021.3.2涨价预备费万元970.05970.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元8027.218027.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1936.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13734.065059.079317.4213734.0613734.0613734.061.1应收账款万元4120.221854.102884.154120.224120.224120.221.2存货万元6180.332781.154326.236180.336180.336180.331.2.1原辅材料万元1854.10834.341297.871854.101854.101854.101.2.2燃料动力万元92.7041.7264.8992.7092.7092.701.2.3在产品万元2842.951279.331990.072842.952842.952842.951.2.4产成品万元1390.57625.76973.401390.571390.571390.571.3现金万元3433.511545.082403.463433.513433.513433.512流动负债万元11798.045309.128258.6311798.0411798.0411798.042.1应付账款万元11798.045309.128258.6311798.0411798.0411798.043流动资金万元1936.02871.211355.211936.021936.021936.024铺底流动资金万元645.33290.40451.74645.33645.33645.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9963.23万元,其中:固定资产投资8027.21万元,占项目总投资的80.57%;流动资金1936.02万元,占项目总投资的19.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2309.35万元,占项目总投资的23.18%;设备购置费2414.79万元,占项目总投资的24.24%;其它投资3303.07万元,占项目总投资的33.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8027.21+1936.02=9963.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9963.23124.12%124.12%100.00%2项目建设投资万元8027.21100.00%100.00%80.57%2.1工程费用万元4724.1458.85%58.85%47.42%2.1.1建筑工程费万元2309.3528.77%28.77%23.18%2.1.2设备购置及安装费万元2414.7930.08%30.08%24.24%2.2工程建设其他费用万元1601.0019.94%19.94%16.07%2.2.1无形资产万元1601.0019.94%19.94%16.07%2.3预备费万元1702.0721.20%21.20%17.08%2.3.1基本预备费万元732.029.12%9.12%7.35%2.3.2涨价预备费万元970.0512.08%12.08%9.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8027.21100.00%100.00%80.57%5建设期间费用万元6流动资金万元1936.0224.12%24.12%19.43%7铺底流动资金万元645.348.04%8.04%6.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.18%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率6.06%,固定资产投资强度181.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14005.7314005.7321304.6921304.691781.861.1主要生产车间8403.448403.4412782.8112782.811104.751.2辅助生产车间4481.834481.836817.506817.50570.201.3其他生产车间1120.461120.461235.671235.67106.912仓储工程2971.512971.515894.215894.21358.532.1成品贮存742.88742.881473.551473.5589.632.2原料仓储1545.191545.193064.993064.99186.442.3辅助材料仓库683.45683.451355.671355.6782.463供配电工程158.48158.48158.48158.4810.843.1供配电室158.48158.48158.48158.4810.844给排水工程182.25182.25182.25182.259.704.1给排水182.25182.25182.25182.259.705服务性工程1881.961881.961881.961881.96114.475.1办公用房1087.611087.611087.611087.6167.085.2生活服务794.35794.35794.35794.3563.226消防及环保工程530.91530.91530.91530.9136.336.1消防环保工程530.91530.91530.91530.9136.337项目总图工程79.2479.2479.2479.24-80.747.1场地及道路硬化5381.141144.991144.997.2场区围墙1144.995381.145381.147.3安全保卫室79.2479.2479.2479.248绿化工程2238.9378.36合计19810.0930372.7130372.712309.35(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2414.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量905196.75千瓦时,折合111.25吨标准煤。2、项目年总用水量18128.40立方米,折合1.55吨标准煤。3、“SBS(R)改性沥青项目投资建设项目”,年用电量905196.75千瓦时,年总用水量18128.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.80吨标准煤/年。达产年综合节能量31.82吨标准煤/年,项目总节能率27.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“SBS(R)改性沥青项目”主要从事SBS(R)改性沥青项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性SBS(R)改性沥青项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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