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文档简介
泓域咨询MACRO/ 再生环保面料项目立项申请报告再生环保面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37665.49平方米(折合约56.47亩),其中:净用地面积37665.49平方米(红线范围折合约56.47亩)。项目规划总建筑面积59888.13平方米,其中:规划建设主体工程42082.53平方米,计容建筑面积59888.13平方米;预计建筑工程投资5313.06万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生环保面料,根据市场情况,预计年产值16823.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10253.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5313.064182.47181.5710253.261.1工程费用万元5313.064182.4711210.111.1.1建筑工程费用万元5313.065313.0642.95%1.1.2设备购置及安装费万元4182.474182.4733.81%1.2工程建设其他费用万元757.73757.736.13%1.2.1无形资产万元358.20358.201.3预备费万元399.53399.531.3.1基本预备费万元219.95219.951.3.2涨价预备费万元179.58179.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元10253.2610253.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2116.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11210.116330.508286.8711210.1111210.1111210.111.1应收账款万元3363.031849.672690.433363.033363.033363.031.2存货万元5044.552774.504035.645044.555044.555044.551.2.1原辅材料万元1513.37832.351210.691513.371513.371513.371.2.2燃料动力万元75.6741.6260.5375.6775.6775.671.2.3在产品万元2320.491276.271856.392320.492320.492320.491.2.4产成品万元1135.02624.26908.021135.021135.021135.021.3现金万元2802.531541.392242.022802.532802.532802.532流动负债万元9093.145001.237274.519093.149093.149093.142.1应付账款万元9093.145001.237274.519093.149093.149093.143流动资金万元2116.971164.331693.582116.972116.972116.974铺底流动资金万元705.65388.11564.52705.65705.65705.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12370.23万元,其中:固定资产投资10253.26万元,占项目总投资的82.89%;流动资金2116.97万元,占项目总投资的17.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5313.06万元,占项目总投资的42.95%;设备购置费4182.47万元,占项目总投资的33.81%;其它投资757.73万元,占项目总投资的6.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10253.26+2116.97=12370.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12370.23120.65%120.65%100.00%2项目建设投资万元10253.26100.00%100.00%82.89%2.1工程费用万元9495.5392.61%92.61%76.76%2.1.1建筑工程费万元5313.0651.82%51.82%42.95%2.1.2设备购置及安装费万元4182.4740.79%40.79%33.81%2.2工程建设其他费用万元358.203.49%3.49%2.90%2.2.1无形资产万元358.203.49%3.49%2.90%2.3预备费万元399.533.90%3.90%3.23%2.3.1基本预备费万元219.952.15%2.15%1.78%2.3.2涨价预备费万元179.581.75%1.75%1.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10253.26100.00%100.00%82.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2116.9720.65%20.65%17.11%7铺底流动资金万元705.666.88%6.88%5.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.60%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度181.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20131.9020131.9042082.5342082.534106.751.1主要生产车间12079.1412079.1425249.5225249.522546.181.2辅助生产车间6442.216442.2113466.4113466.411314.161.3其他生产车间1610.551610.552440.792440.79246.412仓储工程4271.274271.2711573.6411573.64821.422.1成品贮存1067.821067.822893.412893.41205.352.2原料仓储2221.062221.066018.296018.29427.142.3辅助材料仓库982.39982.392661.942661.94188.933供配电工程227.80227.80227.80227.8018.193.1供配电室227.80227.80227.80227.8018.194给排水工程261.97261.97261.97261.9716.274.1给排水261.97261.97261.97261.9716.275服务性工程2705.142705.142705.142705.14191.995.1办公用房1226.641226.641226.641226.6482.005.2生活服务1478.501478.501478.501478.50113.996消防及环保工程763.13763.13763.13763.1360.936.1消防环保工程763.13763.13763.13763.1360.937项目总图工程113.90113.90113.90113.907.997.1场地及道路硬化7783.501233.111233.117.2场区围墙1233.117783.507783.507.3安全保卫室113.90113.90113.90113.908绿化工程2557.7289.52合计28475.1159888.1359888.135313.06(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4182.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量927165.57千瓦时,折合113.95吨标准煤。2、项目年总用水量15315.18立方米,折合1.31吨标准煤。3、“再生环保面料项目投资建设项目”,年用电量927165.57千瓦时,年总用水量15315.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.26吨标准煤/年。达产年综合节能量34.43吨标准煤/年,项目总节能率28.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发
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