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文档简介
泓域咨询MACRO/ 升降柱项目立项申请报告升降柱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34704.01平方米(折合约52.03亩),其中:净用地面积34704.01平方米(红线范围折合约52.03亩)。项目规划总建筑面积52750.10平方米,其中:规划建设主体工程33591.71平方米,计容建筑面积52750.10平方米;预计建筑工程投资4716.71万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为升降柱,根据市场情况,预计年产值21980.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9084.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4716.712747.70174.619084.961.1工程费用万元4716.712747.7014704.001.1.1建筑工程费用万元4716.714716.7139.91%1.1.2设备购置及安装费万元2747.702747.7023.25%1.2工程建设其他费用万元1620.551620.5513.71%1.2.1无形资产万元967.25967.251.3预备费万元653.30653.301.3.1基本预备费万元280.33280.331.3.2涨价预备费万元372.97372.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元9084.969084.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2733.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14704.009404.3311800.7214704.0014704.0014704.001.1应收账款万元4411.202867.283308.404411.204411.204411.201.2存货万元6616.804300.924962.606616.806616.806616.801.2.1原辅材料万元1985.041290.281488.781985.041985.041985.041.2.2燃料动力万元99.2564.5174.4499.2599.2599.251.2.3在产品万元3043.731978.422282.803043.733043.733043.731.2.4产成品万元1488.78967.711116.591488.781488.781488.781.3现金万元3676.002389.402757.003676.003676.003676.002流动负债万元11970.357780.738977.7611970.3511970.3511970.352.1应付账款万元11970.357780.738977.7611970.3511970.3511970.353流动资金万元2733.651776.872050.242733.652733.652733.654铺底流动资金万元911.21592.29683.41911.21911.21911.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11818.61万元,其中:固定资产投资9084.96万元,占项目总投资的76.87%;流动资金2733.65万元,占项目总投资的23.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4716.71万元,占项目总投资的39.91%;设备购置费2747.70万元,占项目总投资的23.25%;其它投资1620.55万元,占项目总投资的13.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9084.96+2733.65=11818.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11818.61130.09%130.09%100.00%2项目建设投资万元9084.96100.00%100.00%76.87%2.1工程费用万元7464.4182.16%82.16%63.16%2.1.1建筑工程费万元4716.7151.92%51.92%39.91%2.1.2设备购置及安装费万元2747.7030.24%30.24%23.25%2.2工程建设其他费用万元967.2510.65%10.65%8.18%2.2.1无形资产万元967.2510.65%10.65%8.18%2.3预备费万元653.307.19%7.19%5.53%2.3.1基本预备费万元280.333.09%3.09%2.37%2.3.2涨价预备费万元372.974.11%4.11%3.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9084.96100.00%100.00%76.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2733.6530.09%30.09%23.13%7铺底流动资金万元911.2210.03%10.03%7.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.85%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度174.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13948.5713948.5733591.7133591.713304.001.1主要生产车间8369.148369.1420155.0320155.032048.481.2辅助生产车间4463.544463.5410749.3510749.351057.281.3其他生产车间1115.891115.891948.321948.32198.242仓储工程2959.382959.3812452.9512452.95890.802.1成品贮存739.85739.853113.243113.24222.702.2原料仓储1538.881538.886475.536475.53463.222.3辅助材料仓库680.66680.662864.182864.18204.883供配电工程157.83157.83157.83157.8312.703.1供配电室157.83157.83157.83157.8312.704给排水工程181.51181.51181.51181.5111.364.1给排水181.51181.51181.51181.5111.365服务性工程1874.281874.281874.281874.28134.075.1办公用房945.34945.34945.34945.3478.445.2生活服务928.94928.94928.94928.9466.986消防及环保工程528.74528.74528.74528.7442.556.1消防环保工程528.74528.74528.74528.7442.557项目总图工程78.9278.9278.9278.92254.547.1场地及道路硬化5511.90825.23825.237.2场区围墙825.235511.905511.907.3安全保卫室78.9278.9278.9278.928绿化工程1905.4666.69合计19729.2352750.1052750.104716.71(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费2747.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量735304.54千瓦时,折合90.37吨标准煤。2、项目年总用水量11799.68立方米,折合1.01吨标准煤。3、“升降柱项目投资建设项目”,年用电量735304.54千瓦时,年总用水量11799.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.38吨标准煤/年。达产年综合节能量33.80吨标准煤/年,项目总节能率24.41%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“升降柱项目”主要从事升降柱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性升降柱项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范
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