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文档简介
泓域咨询MACRO/ PU鞋项目立项申请报告PU鞋项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22091.04平方米(折合约33.12亩),其中:净用地面积22091.04平方米(红线范围折合约33.12亩)。项目规划总建筑面积34020.20平方米,其中:规划建设主体工程21676.77平方米,计容建筑面积34020.20平方米;预计建筑工程投资2884.86万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PU鞋,根据市场情况,预计年产值8400.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5549.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2884.861989.07167.565549.591.1工程费用万元2884.861989.075984.321.1.1建筑工程费用万元2884.862884.8642.59%1.1.2设备购置及安装费万元1989.071989.0729.37%1.2工程建设其他费用万元675.66675.669.98%1.2.1无形资产万元294.65294.651.3预备费万元381.01381.011.3.1基本预备费万元201.43201.431.3.2涨价预备费万元179.58179.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5549.595549.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1223.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5984.322553.865034.155984.325984.325984.321.1应收账款万元1795.30718.121436.241795.301795.301795.301.2存货万元2692.941077.182154.362692.942692.942692.941.2.1原辅材料万元807.88323.15646.31807.88807.88807.881.2.2燃料动力万元40.3916.1632.3240.3940.3940.391.2.3在产品万元1238.75495.50991.001238.751238.751238.751.2.4产成品万元605.91242.36484.73605.91605.91605.911.3现金万元1496.08598.431196.861496.081496.081496.082流动负债万元4761.051904.423808.844761.054761.054761.052.1应付账款万元4761.051904.423808.844761.054761.054761.053流动资金万元1223.27489.31978.621223.271223.271223.274铺底流动资金万元407.75163.10326.21407.75407.75407.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6772.86万元,其中:固定资产投资5549.59万元,占项目总投资的81.94%;流动资金1223.27万元,占项目总投资的18.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2884.86万元,占项目总投资的42.59%;设备购置费1989.07万元,占项目总投资的29.37%;其它投资675.66万元,占项目总投资的9.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5549.59+1223.27=6772.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6772.86122.04%122.04%100.00%2项目建设投资万元5549.59100.00%100.00%81.94%2.1工程费用万元4873.9387.83%87.83%71.96%2.1.1建筑工程费万元2884.8651.98%51.98%42.59%2.1.2设备购置及安装费万元1989.0735.84%35.84%29.37%2.2工程建设其他费用万元294.655.31%5.31%4.35%2.2.1无形资产万元294.655.31%5.31%4.35%2.3预备费万元381.016.87%6.87%5.63%2.3.1基本预备费万元201.433.63%3.63%2.97%2.3.2涨价预备费万元179.583.24%3.24%2.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5549.59100.00%100.00%81.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1223.2722.04%22.04%18.06%7铺底流动资金万元407.767.35%7.35%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.10%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率5.09%,固定资产投资强度167.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10792.2910792.2921676.7721676.772021.971.1主要生产车间6475.376475.3713006.0613006.061253.621.2辅助生产车间3453.533453.536936.576936.57647.031.3其他生产车间863.38863.381257.251257.25121.322仓储工程2289.742289.748023.238023.23544.292.1成品贮存572.43572.432005.812005.81136.072.2原料仓储1190.661190.664172.084172.08283.032.3辅助材料仓库526.64526.641845.341845.34125.193供配电工程122.12122.12122.12122.129.323.1供配电室122.12122.12122.12122.129.324给排水工程140.44140.44140.44140.448.344.1给排水140.44140.44140.44140.448.345服务性工程1450.171450.171450.171450.1798.385.1办公用房792.73792.73792.73792.7345.365.2生活服务657.44657.44657.44657.4453.346消防及环保工程409.10409.10409.10409.1031.226.1消防环保工程409.10409.10409.10409.1031.227项目总图工程61.0661.0661.0661.06108.467.1场地及道路硬化3852.04715.07715.077.2场区围墙715.073852.043852.047.3安全保卫室61.0661.0661.0661.068绿化工程1796.4962.88合计15264.9134020.2034020.202884.86(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费1989.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量585102.91千瓦时,折合71.91吨标准煤。2、项目年总用水量6637.33立方米,折合0.57吨标准煤。3、“PU鞋项目投资建设项目”,年用电量585102.91千瓦时,年总用水量6637.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.48吨标准煤/年。达产年综合节能量26.81吨标准煤/年,项目总节能率29.38%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“PU鞋项目”主要从事PU鞋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PU鞋项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。
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