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文档简介

泓域咨询MACRO/ 再生高强瓦楞纸项目立项申请报告再生高强瓦楞纸项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20116.72平方米(折合约30.16亩),其中:净用地面积20116.72平方米(红线范围折合约30.16亩)。项目规划总建筑面积31985.58平方米,其中:规划建设主体工程21282.00平方米,计容建筑面积31985.58平方米;预计建筑工程投资2320.94万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生高强瓦楞纸,根据市场情况,预计年产值12084.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5198.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2320.942280.44172.375198.681.1工程费用万元2320.942280.448723.371.1.1建筑工程费用万元2320.942320.9433.69%1.1.2设备购置及安装费万元2280.442280.4433.11%1.2工程建设其他费用万元597.30597.308.67%1.2.1无形资产万元281.17281.171.3预备费万元316.13316.131.3.1基本预备费万元173.90173.901.3.2涨价预备费万元142.23142.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元5198.685198.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1689.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8723.373960.476162.698723.378723.378723.371.1应收账款万元2617.011177.651831.912617.012617.012617.011.2存货万元3925.521766.482747.863925.523925.523925.521.2.1原辅材料万元1177.66529.95824.361177.661177.661177.661.2.2燃料动力万元58.8826.5041.2258.8858.8858.881.2.3在产品万元1805.74812.581264.021805.741805.741805.741.2.4产成品万元883.24397.46618.27883.24883.24883.241.3现金万元2180.84981.381526.592180.842180.842180.842流动负债万元7033.843165.234923.697033.847033.847033.842.1应付账款万元7033.843165.234923.697033.847033.847033.843流动资金万元1689.53760.291182.671689.531689.531689.534铺底流动资金万元563.17253.43394.22563.17563.17563.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6888.21万元,其中:固定资产投资5198.68万元,占项目总投资的75.47%;流动资金1689.53万元,占项目总投资的24.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2320.94万元,占项目总投资的33.69%;设备购置费2280.44万元,占项目总投资的33.11%;其它投资597.30万元,占项目总投资的8.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5198.68+1689.53=6888.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6888.21132.50%132.50%100.00%2项目建设投资万元5198.68100.00%100.00%75.47%2.1工程费用万元4601.3888.51%88.51%66.80%2.1.1建筑工程费万元2320.9444.64%44.64%33.69%2.1.2设备购置及安装费万元2280.4443.87%43.87%33.11%2.2工程建设其他费用万元281.175.41%5.41%4.08%2.2.1无形资产万元281.175.41%5.41%4.08%2.3预备费万元316.136.08%6.08%4.59%2.3.1基本预备费万元173.903.35%3.35%2.52%2.3.2涨价预备费万元142.232.74%2.74%2.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5198.68100.00%100.00%75.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1689.5332.50%32.50%24.53%7铺底流动资金万元563.1810.83%10.83%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.15%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度172.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9123.759123.7521282.0021282.001698.691.1主要生产车间5474.255474.2512769.2012769.201053.191.2辅助生产车间2919.602919.606810.246810.24543.581.3其他生产车间729.90729.901234.361234.36101.922仓储工程1935.731935.736957.336957.33403.872.1成品贮存483.93483.931739.331739.33100.972.2原料仓储1006.581006.583617.813617.81210.012.3辅助材料仓库445.22445.221600.191600.1992.893供配电工程103.24103.24103.24103.246.743.1供配电室103.24103.24103.24103.246.744给排水工程118.72118.72118.72118.726.034.1给排水118.72118.72118.72118.726.035服务性工程1225.961225.961225.961225.9671.175.1办公用房638.49638.49638.49638.4942.255.2生活服务587.47587.47587.47587.4738.536消防及环保工程345.85345.85345.85345.8522.596.1消防环保工程345.85345.85345.85345.8522.597项目总图工程51.6251.6251.6251.6262.937.1场地及道路硬化3553.46607.12607.127.2场区围墙607.123553.463553.467.3安全保卫室51.6251.6251.6251.628绿化工程1397.8348.92合计12904.8831985.5831985.582320.94(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2280.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量893398.68千瓦时,折合109.80吨标准煤。2、项目年总用水量6495.18立方米,折合0.55吨标准煤。3、“再生高强瓦楞纸项目投资建设项目”,年用电量893398.68千瓦时,年总用水量6495.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.35吨标准煤/年。达产年综合节能量36.78吨标准煤/年,项目总节能率29.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“再生高强瓦楞纸项目”主要从事再生高强瓦楞纸项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生高强瓦楞纸项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此

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