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文档简介
泓域咨询MACRO/ 乳化沥青项目立项申请报告乳化沥青项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18002.33平方米(折合约26.99亩),其中:净用地面积18002.33平方米(红线范围折合约26.99亩)。项目规划总建筑面积24483.17平方米,其中:规划建设主体工程18282.92平方米,计容建筑面积24483.17平方米;预计建筑工程投资1932.53万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为乳化沥青,根据市场情况,预计年产值10334.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4585.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1932.531355.00169.914585.871.1工程费用万元1932.531355.007807.801.1.1建筑工程费用万元1932.531932.5332.62%1.1.2设备购置及安装费万元1355.001355.0022.87%1.2工程建设其他费用万元1298.341298.3421.92%1.2.1无形资产万元748.00748.001.3预备费万元550.34550.341.3.1基本预备费万元262.96262.961.3.2涨价预备费万元287.38287.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元4585.874585.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1337.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7807.803355.285825.287807.807807.807807.801.1应收账款万元2342.341054.051873.872342.342342.342342.341.2存货万元3513.511581.082810.813513.513513.513513.511.2.1原辅材料万元1054.05474.32843.241054.051054.051054.051.2.2燃料动力万元52.7023.7242.1652.7052.7052.701.2.3在产品万元1616.21727.301292.971616.211616.211616.211.2.4产成品万元790.54355.74632.43790.54790.54790.541.3现金万元1951.95878.381561.561951.951951.951951.952流动负债万元6469.952911.485175.966469.956469.956469.952.1应付账款万元6469.952911.485175.966469.956469.956469.953流动资金万元1337.85602.031070.281337.851337.851337.854铺底流动资金万元445.95200.68356.76445.95445.95445.953、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5923.72万元,其中:固定资产投资4585.87万元,占项目总投资的77.42%;流动资金1337.85万元,占项目总投资的22.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1932.53万元,占项目总投资的32.62%;设备购置费1355.00万元,占项目总投资的22.87%;其它投资1298.34万元,占项目总投资的21.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4585.87+1337.85=5923.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5923.72129.17%129.17%100.00%2项目建设投资万元4585.87100.00%100.00%77.42%2.1工程费用万元3287.5371.69%71.69%55.50%2.1.1建筑工程费万元1932.5342.14%42.14%32.62%2.1.2设备购置及安装费万元1355.0029.55%29.55%22.87%2.2工程建设其他费用万元748.0016.31%16.31%12.63%2.2.1无形资产万元748.0016.31%16.31%12.63%2.3预备费万元550.3412.00%12.00%9.29%2.3.1基本预备费万元262.965.73%5.73%4.44%2.3.2涨价预备费万元287.386.27%6.27%4.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4585.87100.00%100.00%77.42%5建设期间费用万元6流动资金万元1337.8529.17%29.17%22.58%7铺底流动资金万元445.959.72%9.72%7.53%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度169.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10135.0310135.0318282.9218282.921587.441.1主要生产车间6081.026081.0210969.7510969.75984.211.2辅助生产车间3243.213243.215850.535850.53507.981.3其他生产车间810.80810.801060.411060.4195.252仓储工程2150.292150.294030.164030.16254.492.1成品贮存537.57537.571007.541007.5463.622.2原料仓储1118.151118.152095.682095.68132.332.3辅助材料仓库494.57494.57926.94926.9458.533供配电工程114.68114.68114.68114.688.153.1供配电室114.68114.68114.68114.688.154给排水工程131.88131.88131.88131.887.294.1给排水131.88131.88131.88131.887.295服务性工程1361.851361.851361.851361.8586.005.1办公用房673.20673.20673.20673.2042.455.2生活服务688.65688.65688.65688.6549.316消防及环保工程384.18384.18384.18384.1827.296.1消防环保工程384.18384.18384.18384.1827.297项目总图工程57.3457.3457.3457.34-81.457.1场地及道路硬化4005.46734.03734.037.2场区围墙734.034005.464005.467.3安全保卫室57.3457.3457.3457.348绿化工程1237.6843.32合计14335.2624483.1724483.171932.53(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1355.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量963210.71千瓦时,折合118.38吨标准煤。2、项目年总用水量10123.39立方米,折合0.86吨标准煤。3、“乳化沥青项目投资建设项目”,年用电量963210.71千瓦时,年总用水量10123.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.24吨标准煤/年。达产年综合节能量37.65吨标准煤/年,项目总节能率28.51%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“乳化沥青项目”主要从事乳化沥青项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性乳化沥青项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规划要求。
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